Ответить в теме: распределение прибыли между головной организацией и новым обособленным подразделением
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним 1. Правильно ли я распределяю прибыль. Смущает то, что большая часть прибыли была получена еще до открытия ОП, правильно ли ее распределять на ОП. 2. Нужно ли писать письмо о том, чтоб переплату с ИФНС ГО перекинули на ИФНС ОП или они автоматически зачитывают? 1. Да 2. Автоматом не "перекинут". Можно написать Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога.
с начала года в ГО -2 человека 01.09 на ОП приняли 50 человек
Сообщение от Аноним Много человек приняли Более 600 человек? Не верю! (с) Сообщение от Аноним При чем тут это, вопрос мой совершенно о другом Сначала надо убедиться, что ССЧ у Вас подсчитана верно.
Много человек приняли. При чем тут это, вопрос мой совершенно о другом
Сообщение от Аноним СЧ = 100, СЧ по ОП- 80 рассчитала из этих показателей. Это сколько же человеков вы приняли сентябрем в ОП? Вы вообще как эти "80" сосчитали?
ОС нет вообще СЧ = 100, СЧ по ОП- 80 рассчитала из этих показателей. Я неправильно наверное задала вопрос. Работала организация 8 месяцев без ОП, платила авансовые платежи, открыли в сентябре ОП и теперь должны еще раз заплатить эти же авансовые только в другой регион, а по региону ГО останется переплата. Вот в этом правильно я рассуждаю? Распределение между ОП и ГО идет всей прибыли рассчитанной нарастающим итогом за 9 мес. в т.ч. которая рассчитана до открытия ПО?
Сообщение от Аноним Правильно ли я распределяю прибыль Да кто ж его знает, может быть и неправильно. Сообщение от Аноним открыли обособленное подразделение, ОС нет В ОП нет или вообще в организации нет? Сообщение от Аноним доля распределения налога на прибыль - 80 процентов в ОП Нарисуйте, как Вы её рассчитали.
Добрый день! Прошу помочь разобраться. За 1 кв. и полугодие платили авансовые платежи по налогу на прибыль. В сентябре открыли обособленное подразделение, ОС нет, штат набрали на ОП, доля распределения налога на прибыль - 80 процентов в ОП. За 9 мес. декларацию сдали с прибылью и получилось что большая часть авансового платежа должна быть уплачена по местонахождению ОП. Теперь у нас переплата по головной организации и недоимка по ОП. 1. Правильно ли я распределяю прибыль. Смущает то, что большая часть прибыли была получена еще до открытия ОП, правильно ли ее распределять на ОП. 2. Нужно ли писать письмо о том, чтоб переплату с ИФНС ГО перекинули на ИФНС ОП или они автоматически зачитывают?
Правила форума