×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС уточненная за прошлый период

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.04.2018, 09:22
    govoroushka
    Вот я так и хотела сделать, сомневалась только через доп.лист или поправить книгу покупок
  • 24.04.2018, 16:07
    бух2007
    Цитата Сообщение от govoroushka Посмотреть сообщение
    Его тоже можно туда включить?
    можно. но зачем злить налоговиков
    Включите его в другой квартал. Чтобы не было НДС к уплате включите вместо 900 тыс сч-ф на 800. И от сч-ф на 500 кусок 100 тыс.
  • 24.04.2018, 15:46
    govoroushka
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    не надо.
    Вернее надо в теории, но на практике не надо. Без него проще в этом случае
    И еще пришел с/ф за этот период на сумму 500 т.р. Его тоже можно туда включить?
    Просто переформировать книгу расходов чтоли? Налог к уменьшению это сильно плохо?
  • 24.04.2018, 14:19
    бух2007
    Цитата Сообщение от govoroushka Посмотреть сообщение
    А доп.лист не формировать?
    не надо.
    Вернее надо в теории, но на практике не надо. Без него проще в этом случае
  • 24.04.2018, 14:11
    ССГ
    хотите через доплист,хотите просто переформируйте сведения.
  • 24.04.2018, 14:08
    govoroushka
    А доп.лист не формировать?
  • 24.04.2018, 14:04
    ССГ
    сформировать декларацию с нужной счет фактурой, установить признак актуальности, до подачи уплатить налог и пени.
  • 24.04.2018, 13:51
    govoroushka
    Здравствуйте уважаемые знатоки! Вопрос следующего характера. Поставщик заменил счет-фактуру за 4 квартал 2017г. (был представлен нам в спешке по эл.почте на 900т.р., а теперь пришел по-почте с другим номером и с суммой 800 т.р.) Мы отразили в книге покупок соответственно 900 т.р. Теперь нужно, как я понимаю, сдать уточненную НДС за 4 квартал в связи с обнаруженной ошибкой. Помогите определиться с порядком действий. Нужно заполнить доп.лист? Как там отразить эту ситуацию? 900 с минусом, 800 с плюсом? И еще пришел с/ф за этот период на сумму 500 т.р. Его тоже можно туда включить? Если можно, то в доп.лист или в саму книгу доходов? Спасибо!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •