×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС для чайников.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.12.2013, 09:22
    Зета
    Коланхоэ, например, когда на НДС, указанный в счет-фактуре поставщика, вы уменьшили НДС, который должны заплатить в бюджет со своих отгрузок и т.п.
  • 12.12.2013, 09:20
    Коланхоэ
    Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, что означает фраза НДС принят к зачету, это как понимать? К какому зачету?
  • 01.09.2011, 16:48
    Andyko
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Даже если вы на упрощенке, то по идее должны за импорт платить НДС
    но происки литовцев тут ни при чем совершенно
  • 01.09.2011, 16:13
    Аноним
    Ну в основном при экспорте НДС не платится, а вот при импорте по идее платится всегда.

    Даже если вы на упрощенке, то по идее должны за импорт платить НДС.

    Но я не бухгалтер, так проходящий )))
  • 31.08.2011, 16:17
    iZhdanov
    спасибо за ответ. Еще такой вопрос - а при продаже мне этих окон литовцы начисляют свой ндс и он мне потом возвращается? Или они мне вообще не начисляют ндс?
  • 31.08.2011, 15:38
    Andyko
    нет
  • 31.08.2011, 15:30
    iZhdanov
    Помогите пожалуйста разобраться с ндс, вот суть ситуации:
    я в ближайшее время зарегистрирую ООО на УСН от доходов 6%, я житель Калининградской области и фирма тоже местная, и собираюсь ввозить на свое ООО деревянные окна. Расскажите пожалуйста, а то я в этом деле совсем не разбираюсь, нужно ли мне будет с продажи этих окон платить ндс государству?
  • 19.07.2011, 12:05
    ya buhgalter
    Договор поставки.
    Поставщик (Альфа) по договору поставки продаёт покупателю (Бета) сырье, которое Альфа покупает у резидента иностранного государства (Гамма)
    В какой момент Альфа должен выставить ТОРГ12 и Счет-фактуру Бете?
    1. В момент физической отгрузки?
    2. По условиям перехода права собственности оговоренными в условиях договора поставки?
    Помогите пажалста!
  • 19.07.2011, 11:58
    ДЖУЛЬЕТТКА
    Добрый день! У меня вопрос по заполнению декларации НДС. У нас УСН, но мы арендуем помещение у комитета по управлению муниципальным имуществом, за это платим НДС, 18% от стоимости арендной платы. Вопрос: если других операций, кроме аренды за помещение нет надо ли заполнять 3 раздел декларации. И ещё вопрос арендная плата отражается в раздела 2? Позвонила в налоговую, а они мне ответили, что не консультируют и бросили трубку. Очень надеюсь на вашу помощь.
  • 19.07.2011, 11:47
    Январь
    в 1-ом квартале нужно убрать реализацию и добавить документы на сумму больше.
    Почему убрать, какие документы добавить?
    и не придерется ли налоговая к разночтениям в выручке по НДС и прибыли?
    С удовольствием придерется
  • 19.07.2011, 11:35
    Аноним111
    помогите, пожалуйста
    в 1-ом квартале нужно убрать реализацию и добавить документы на сумму больше. Кроме НДС нужно подавать уточненку по прибыли? Достаточно ли будет только НДС? и не придерется ли налоговая к разночтениям в выручке по НДС и прибыли?
  • 19.07.2011, 09:50
    VSVadim
    Модератор огромное спасибо за ответы! я только начинаю этим заниматься и всему научусь) а стоимость конечно ставлю!) еще раз спасибо!)
  • 19.07.2011, 08:26
    Январь
    VSVadim, лучше оформите договор, где будет описано, когда и как вам платить должны и т.п.
    При передаче товара накладную выписывает поставщик (т.е. вы)
    ставлю кол-во товара, печать и роспись свою и покуптеля.
    Стоимость не ставите?

    И ИП и упрощенка выделены на форуме в соответствующий раздел: http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=22
    А здесь обычно юр.лица и ОСНО
  • 19.07.2011, 05:37
    VSVadim
    Вот собственно и весь документ... И кстати я ИП
  • 19.07.2011, 05:36
    VSVadim
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    VSVadim, вы товар просто так что ли отдаете, без договора? Вот про то, какой договор у вас заключен, я и уточняю.

    Еще теперь скажите, что вы ИП
    Дело в том, что я только первый месяц веду свою деятельность и пока знаний очень мало... Сдал в один магазин некоторое кол-во продукции, они мне выписали товарную накладную, где написано сколько чего принято, печать магазина и подписи (моя и хозяина).
  • 19.07.2011, 00:13
    Январь
    Цитата Сообщение от Petrosakh Посмотреть сообщение
    Это я про отчетность в налоговую - как именно отметить что уплачивать разницу вхдящий/исходящий НДС.
    .... декларацию заполнить. Я что-то других вариантов даже и придумать не могу
  • 19.07.2011, 00:09
    Petrosakh
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно и так сказать

    Это вы вообще о чем? НДС, который вы с продажи начисляете (с покупателя берете) в счете-фактуре выделяется (и в накладной, договоре, счете)
    Спасибо.
    Это я про отчетность в налоговую - как именно отметить что уплачивать разницу вхдящий/исходящий НДС.

    Спасибо за помощь, не мог разобраться, точнее уточнить как правильней.
  • 19.07.2011, 00:02
    Январь
    То есть мои расходы связанные с уплатой НДС поставщику восполняются за счет моего покупателя?
    Можно и так сказать
    А как задокументировать эти возобновленные средства?
    Это вы вообще о чем? НДС, который вы с продажи начисляете (с покупателя берете) в счете-фактуре выделяется (и в накладной, договоре, счете)
  • 18.07.2011, 23:57
    Petrosakh
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Как может остаться вам то, что вы заплатили поставщику?
    То есть мои расходы связанные с уплатой НДС поставщику восполняются за счет моего покупателя? А как задокументировать эти возобновленные средства?
  • 18.07.2011, 23:45
    Petrosakh
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
    10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.

    Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
    10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.
    Это прибыль ваша.
    Вы - это кто (ООО, ИП)?
    Я понял что вы спрашиваете про цифру.... Да конечно же 2501,7+1125,7... просто с 2501,7 все понятно и как это классифицировать ясно (и сколько с этого надо заплатить как с прибыли тоже), а вот 1125,7 НЕТ.
  • 18.07.2011, 23:43
    Январь
    вопрос вот в чем, то что я уплатил продавцу а потом взял со своего покупателя остается мне (то есть 1125,7)?
    Как может остаться вам то, что вы заплатили поставщику?
  • 18.07.2011, 23:41
    Petrosakh
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
    10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.

    Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
    10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.
    Это прибыль ваша.
    Вы - это кто (ООО, ИП)?
    ООО, да 2501,7 это моя прибыль (она составляет около 40%)... Вопрос исключительно в НДС, мной уплачен НДС в совершенной покупке 1125,7 , после чего я продаю купленное и НДС составляет (в моей продаже) 1576, соответственно улачиваю в бюджет 1576-1125,7=450,3... вопрос вот в чем, то что я уплатил продавцу а потом взял со своего покупателя остается мне (то есть 1125,7)?
  • 18.07.2011, 23:31
    Январь
    Цитата Сообщение от Petrosakh Посмотреть сообщение
    То есть 1125,7 остаются мне?
    Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
    10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.
    Цитата Сообщение от Petrosakh Посмотреть сообщение
    То есть 1125,7 остаются мне?
    Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
    10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.
    Это прибыль ваша.
    Вы - это кто (ООО, ИП)?
  • 18.07.2011, 23:22
    Petrosakh
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Petrosakh, какие оставшиеся 152,54 рубля?
    Вы получили НДС от покупателя - 305,08.
    152,54 заплатили поставщику
    152,54 отдали государству
    Ничего не осталось

    А деньги, которые на р/с есть, обычно можно тратить, только думать надо, куда
    Простите за назойливость:
    кипил за 7380 (в том числе ндс 1125,7)
    продал за 10332 (в том числе ндс 1576)
    уплатил в бюджет 450,3
    Осталось на счете 1125,7 (это то что я уплатил начальному продавцу, но это мне вернул мой покупатель в сумме 1576)...
    То есть 1125,7 остаются мне?
  • 18.07.2011, 23:16
    Январь
    Petrosakh, какие оставшиеся 152,54 рубля?
    Вы получили НДС от покупателя - 305,08.
    152,54 заплатили поставщику
    152,54 отдали государству
    Ничего не осталось

    А деньги, которые на р/с есть, обычно можно тратить, только думать надо, куда
  • 18.07.2011, 23:10
    Petrosakh
    Цитата Сообщение от Mmmaximmm Посмотреть сообщение
    Ну, вообще то есть замечательная статья в НК, НДС называется. Неплохо бы ее для начала прочитать.


    Дт 41 Кт 60 847,46 - куплена единица товара
    Дт 19 Кт 60 152,54 - учтен НДС
    Дт 68 Кт 19 152,54 - НДС принят к зачету
    Дт 62 Кт 90.1 2000 - реализована единица товара
    Дт 90.3 Кт 68 305,08 - НДС к уплате в бюджет


    305,08 - 152,54 = 152,54 руб. - уплатите в бюджет
    Дорогой товарищ с этимто все понятно, вопрос возник у меня в следующем: а куда деваются оставшиеся 152,54 рубля (если была уплачена разница между входящим и исходящим НДС), они остаются на моем счете или их необходимо както уплачивать в бюджет тоже. И если остаются на счете можно ли их тратить? После декларирования что с ними можно делать, ну имеется ввиду после уплаты в три приема, остаток можно тратить или нет? А то на счету скапливается прилиная сумма оставшаяся после уплаты разницы НДС в бюджет.
  • 18.07.2011, 22:03
    Январь
    VSVadim, вы товар просто так что ли отдаете, без договора? Вот про то, какой договор у вас заключен, я и уточняю.

    Еще теперь скажите, что вы ИП
  • 18.07.2011, 19:37
    VSVadim
    Немного не понял вопроса. Если я привожу товар и сдаю на реализацию, какой в этом случаем оформлять документ? (это уже не про НДС)
  • 18.07.2011, 19:21
    Январь
    Нет, покупателю об этом не говорил. Что в таком случае лучше делать?
    Сказать, что вы на упрощенке
    И какой документ выписывать при продаже или сдаче на реализацию?
    На реализацию у вас - это по договору комиссии или еще что?
  • 18.07.2011, 19:19
    VSVadim
    Нет, покупателю об этом не говорил. Что в таком случае лучше делать? И какой документ выписывать при продаже или сдаче на реализацию? Я делаю товарные накладные, где ставлю кол-во товара, печать и роспись свою и покуптеля.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •