×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Налоговая сравнивает теплое с мягким

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 27.02.2017, 14:08
    Марина, Контадор
    Цитата Сообщение от Аноним0011 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста. Из налоговой пришло требование по ТКС 29 декабря 2016 г. о предоставлении пояснений о расхождениях в декларации по прибыли и НДС за 3 кв. 2016 г. Я отправила почтой 29.12.16 пояснения, что расхождений нет, но надо было еще пояснить, что внереализационные доходы - это переоценка валютных средств (у нас операции в у.е. есть). Теперь они позвонили директору , требуют пояснений. Как мне им ответить, ведь в бумажном виде с 01.01.17 подавать пояснения не имею права, а если отвечу по ТКС на требование, датированное 29.12.2016 г., получу автоматически штраф 5000 руб. Как быть, не отвечать вовсе (по телефону в налоговую не могу дозвониться), ну даже если они скажут предоставлять пояснения, ведь формально мы пояснения дали в 2016 г. Подскажите, как быть.
    можно ответить ПИСЬМОМ по ТКС - не ответом на требование, а именно письмом - что
    "ответ на требование № от выслан в налоговый орган по почте. Дополнительно сообщаем, что декларация по НДС регулируется главой Х НК РФ , а налога на прибыль - главой Y НК РФ. Проанализировали декларации, расхождений с данными налогового учета по нгу на прибыль - нет. " и тд.
  • 21.02.2017, 06:46
    BuhBuh
    Они же просто позвонили, Вы можете не реагировать на их звонок. На это и рассчитано. Мне вобще один раз звонили из другого города, я им непонятно ответила на встречную проверку. А ответила я им (сославшись на статью нк), что проверяя одно лицо они не имеют право требовать у меня документы аренды моего склада и т.д. и т.п... всю мою поднаготную.. Для этого есть особые правила запроса. И вежливо попросила писать письма, а не звонить.
  • 20.02.2017, 21:09
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    я к концу срока камералки декларации по УСН получила по ТКС письмо, текст следующий "в соответствии со статьей 88<3> Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
    сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая
    декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
    налогообложения,(номер корректировки 0), представленной Вами за год 2015 года, в которой
    выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,
    либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
    у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля"
    всё...и далее про 5 дней....
    ответила:"Уведомляем, что по данным налогового учета не выявлены ошибки и противоречия между сведениями, содержащимися в документах и сведениями, представленными в налоговый орган в декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения."
    ржу...
    пишу примерно то же.
  • 20.02.2017, 20:42
    Лёнка
    я к концу срока камералки декларации по УСН получила по ТКС письмо, текст следующий "в соответствии со статьей 88<3> Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
    сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая
    декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
    налогообложения,(номер корректировки 0), представленной Вами за год 2015 года, в которой
    выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,
    либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
    у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля"
    всё...и далее про 5 дней....
    ответила:"Уведомляем, что по данным налогового учета не выявлены ошибки и противоречия между сведениями, содержащимися в документах и сведениями, представленными в налоговый орган в декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения."
    ржу...
  • 20.02.2017, 16:46
    Аноним0011
    Подскажите, пожалуйста. Из налоговой пришло требование по ТКС 29 декабря 2016 г. о предоставлении пояснений о расхождениях в декларации по прибыли и НДС за 3 кв. 2016 г. Я отправила почтой 29.12.16 пояснения, что расхождений нет, но надо было еще пояснить, что внереализационные доходы - это переоценка валютных средств (у нас операции в у.е. есть). Теперь они позвонили директору , требуют пояснений. Как мне им ответить, ведь в бумажном виде с 01.01.17 подавать пояснения не имею права, а если отвечу по ТКС на требование, датированное 29.12.2016 г., получу автоматически штраф 5000 руб. Как быть, не отвечать вовсе (по телефону в налоговую не могу дозвониться), ну даже если они скажут предоставлять пояснения, ведь формально мы пояснения дали в 2016 г. Подскажите, как быть.
  • 16.02.2017, 15:16
    Аноним
    А у нас тоже пошла мода на такие требования. То просят предоставить список расходов поименно включаемые в прямые расходы, то список расходов включенные во внереализационные расходы.
    Теперь пришло требование что при проведении камеральной проверки НДС за 3 кв 2016, при нарастающем итоге за 2015 и 2016 год вычетов по авансам полученным мы что-то недоплатили.
    А как они проверяют? Камеральная проверка проводится в рамках проверки декларации за третий квартал, а охватывают два года.
    Теперь тоже надо садиться за перо и бумагу))
  • 11.02.2017, 09:09
    Дракон
    Я отправила им ответ с текстом типа того, что здесь выкладывала. Звонить не стала. Пока что тишина.
  • 11.02.2017, 01:25
    Galina_272013
    Здравствуйте!

    Мне интересно чем закончилась история с сообщением налоговой в Ваш адрес. Напишите, пожалуйста.
  • 23.01.2017, 21:04
    Дракон
    То есть все равно к тому и сводится: формальный запрос ( а других почти и нет) - формальный ответ.
  • 22.01.2017, 16:00
    Марина, Контадор
    по многим запросам видно, когда запрос создан человеком, а когда - машиной. На запросы машины отвечаю как машина ("потому, что НК РФ не содержит требования о соответствии указанных показателей" и тп), когда есть исполнитель - звоню, спускаю пар. чаще отвечают:- "ответьте формально хоть что-нибудь, у нас 2652 таких запроса...".
  • 17.01.2017, 14:57
    Дракон
    Ташик777, спасибо за совет!
    Я пожалуй зацеплюсь за слова
    Для получения дополнительной информации об особенностях проведённого анализа с целью подготовки необходимой информации для сверки доходов лично подойти к инспектору камеральных проверок.
    В случае чего, скажу решила, что дополнительная информация не требуется))))
  • 17.01.2017, 13:55
    Ташик777
    Дракон, слова "в случае представления письменного ... можно не..." есть? да даже если их нет, думаю - можно не являться.
    вызов тут пришел по 6ндфл за 2 квартал - послала уточненки, позвонила исполнителю - слов заветных не было - говорю - я вам все послала, ответ - ну тогда можно не приходить.... а почему решили уточниться? - да я это....недостаточно в тот момент вникла в заполнение формы - ааааааааааааа ну все понятно.
  • 17.01.2017, 13:41
    Дракон
    А как считаете, можно безболезненно проигнорировать просьбу/предложение/требование/намек явиться в налоговую для получения консультации и информации по составлению ответа на их анализ?
  • 17.01.2017, 13:15
    Дракон
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Обращаем внимание, что данный ответ подготовлен в автоматическом режиме"
    5+ То что надо!
  • 17.01.2017, 13:14
    Дракон
    Вот, сочинила. Прошу Ваших оценок:
    По вопросу проведенного налоговой инспекцией анализа банковских выписок по расчетным счетам организации за 3 квартал 2016г. с целью сравнения сумм налоговой базы по декларации по НДС с суммами поступивших оплат с НДС сообщаем следующее.
    Согласно п. 1 ст 167 НК РФ моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:
    1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
    2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
    В ООО «Р» все операции, подпадающие под действие главы 21 НК РФ, в том числе статьи 167 НК РФ, отражены в декларации по НДС за 3 квартал 2016г. Несоответствие данных указанной декларации сумме поступлений с НДС на расчетные счета организации связано с тем, что у основных заказчиков ООО «Р», согласно заключенным договорам, имеется отсрочка платежа. Поэтому на расчетные счета в 3 квартал 2016г. поступила оплата за предыдущие периоды и не поступила оплата по отдельным операциям указанного периода. Расхождения в данных декларации по НДС ООО «Р» с данными деклараций по НДС контрагентов не выявлено, соответственно все платежи на расчетные счета ООО «Р» были произведены в рамках заключенных договоров и в соответствии с операциями, отраженными в декларациях по НДС за 3 квартал 2016г. и более ранние периоды.
  • 17.01.2017, 13:12
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Дракон Посмотреть сообщение
    Вот и нам пришел шедевр!


    По п. 1 я посмеялась и составила ответ.

    А вот по п. 2 сижу в недоумении, как им грамотно ответить и избежать составление каких-то таблиц.
    " на ваш №....

    Декларация составлена в соответствии с требованиями НК РФ на основании первичных документов.

    Обращаем внимание, что данный ответ подготовлен в автоматическом режиме"
  • 17.01.2017, 13:07
    Ташик777
    Цитата Сообщение от Дракон Посмотреть сообщение
    Ташик777, Не могу даже сейчас точно ответить почему именно задвоение. Не знаю как такой анализ провести, если только садиться и все выписки за 3 квартал листать.
    А вообще, теоретически:
    1. Оплата по поставкам предыдущих периодов.
    2. Значительная неоплата отгрузок указанного периода.
    3. Ошибки в платежках тех заказчиков, которые должны были платить без НДС.
    название в этой теме правильное - сравнивают теплое с мягким потому что. Не надо никаких цифир приводить. Думаете, им делать нечего как поднимать все и сравнивать? Так и напишите - невозможно сопоставить из-за различных критериев, по которым формируются те или иные строки.
  • 17.01.2017, 13:04
    Дракон
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    Игнорировать ничего не надо. Позвоните исполнителю, спросите в каком виде отвечать. Помню, я один раз огрызнулась в ответ почему у вас начисленные авансы меньше восстановленных - типа вы че не видите, в этой декле они наоборот как раз больше. Не прокатило. В следующем квартале тот же вопрос - а почему строка начисленных авансов меньше восстановленных.
    мне уж очень не хочется идти к ним или звонить, чтобы точно не заставили садиться и все выписки пролистывать... к тому же времени на ответ 1 день остался.
    Тем более один нормальный ответ не страхует от аналогичных требований в последующие периоды. Это проверено. Шлют по всем налогам ежеквартально одно и тоже. Благо хоть один раз ответ составишь, потом копируешь, циферки некоторые меняешь.
  • 17.01.2017, 13:01
    Дракон
    Ташик777, Не могу даже сейчас точно ответить почему именно задвоение. Не знаю как такой анализ провести, если только садиться и все выписки за 3 квартал листать.
    А вообще, теоретически:
    1. Оплата по поставкам предыдущих периодов.
    2. Значительная неоплата отгрузок указанного периода.
    3. Ошибки в платежках тех заказчиков, которые должны были платить без НДС.
  • 17.01.2017, 12:57
    Ташик777
    Цитата Сообщение от Дракон Посмотреть сообщение
    Хотя по НДС все равно какой метод, там же важно что раньше, отгрузки или оплата.
    тогда странно, что они не отметили - а почему ваще у вас задвоение идет? по р/с сумма в два раза меньше чем отражено НДС в декларации.... утрирую канеш.
    ну бред, че.
    Игнорировать ничего не надо. Позвоните исполнителю, спросите в каком виде отвечать. Помню, я один раз огрызнулась в ответ почему у вас начисленные авансы меньше восстановленных - типа вы че не видите, в этой декле они наоборот как раз больше. Не прокатило. В следующем квартале тот же вопрос - а почему строка начисленных авансов меньше восстановленных. Думаю да, не читают они ответов. совсем. а рассылает - машина.
  • 17.01.2017, 12:47
    Дракон
    Интересно, а если я проигнорирую вот это
    Для получения дополнительной информации об особенностях проведённого анализа с целью подготовки необходимой информации для сверки доходов лично подойти к инспектору камеральных проверок.
    это будет считаться нарушением по требованию налоговой?
  • 17.01.2017, 12:45
    Дракон
    Хотя по НДС все равно какой метод, там же важно что раньше, отгрузки или оплата.
  • 17.01.2017, 12:43
    Дракон
    Ташик777, моя первая реакция такая же была. Помимо мата... Нет мы по отгрузке работаем. Выдержку из учетной политики им что ли приложить...? или вообще всю?
  • 17.01.2017, 12:40
    Ташик777
    Дракон, а как вообще можно сравнивать выручку по р/с и выручку по декларации - неважно какой. У вас кассовый метод что ли?
  • 17.01.2017, 12:32
    Дракон
    Вот и нам пришел шедевр!
    1. В представленной Вами декларации установлены расхождения между налоговой базой, отражённой в декларациях по НДС (рассчитанной нарастающим итогом с начала года), и доходом, отражённым в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2016 г.
    В декларациях по НДС налоговая база (доходы), рассчитанная нарастающим итогом с начала
    года по строкам 010 - 040 Раздела 3 составила - 4 211 523 руб., в том числе:
    - реализация товаров (работ, услуг), а так же передача имущественных прав по ставке 18
    процентов (по строке 010 раздела 3) - 4 211 523 руб.
    В налоговой декларации по налогу на прибыль доходы заявлены в сумме 4 220 708 руб., в том числе:
    - доходы от реализации (строка 010 Листа 02) - 4 211 523 руб.
    - внереализационные доходы (строка 020 Листа 02) - 9 185 руб.
    Следовательно:
    - разница между суммой дохода, отражённой в декларациях по НДС и декларации по налогу на прибыль составила 9 тыс. руб.
    Вам необходимо представить в Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области
    уточнённую(ые) декларацию(и) по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 г.,
    либо предоставить пояснения по факту выявленных расхождений.

    2. В разделе 3 Декларации Вами отражена налоговая база с реализации (передачи товаров для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав с учётом налога и авансов полученных в сумме 1 446 065 руб., в том числе:
    - по ставке 18 % (строка 010 раздела 3) - 1 446 065 руб.:
    - налоговая база - 1 225 479 руб.
    - налог - 220 586 руб.
    Инспекцией проведён анализ выписок банка по расчётным счетам Вашей организации за 3
    квартал 2016 г., по итогам которого установлено, что общая сумма поступлений составила 12
    983 569 руб., в том числе:
    - сумма поступлений с НДС - 2 087 457 руб.
    Из анализа исключались операции перечисления по Вашим счетам (то есть операции,
    контрагентом в которых выступает Ваша организация). Обращаем внимание, что анализ
    выписки банка проведён в автоматическом режиме на основе анализа в том числе назначения
    платежа. Потому неточное (некорректное) отражение информации в назначении платежа
    приводит к некорректным результатам анализа.
    Оцененная таким образом сумма поступлений с НДС по данным выписки банка (2 087 457
    руб.) превышает сумму налоговой базы с реализации с учётом налога и авансов (1 446 065
    руб.).
    В связи с обозначенным фактом предлагаем Вам провести сверку показателей, отражённых
    Вами в Декларации с данными выписки банка. Проведение указанной сверки возможно
    следующим способом:
    - представить в Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области пояснение, приложив
    перечень операций выписки банка с указанием какие именно операции включены в налоговую базу, какие - нет. Для получения дополнительной информации об особенностях проведённого анализа с целью подготовки необходимой информации для сверки доходов лично подойти к инспектору камеральных проверок.
    По п. 1 я посмеялась и составила ответ.

    А вот по п. 2 сижу в недоумении, как им грамотно ответить и избежать составление каких-то таблиц. Я вообще себе плохо представляю как сделать выборку по поступлениям на р/счет какие суммы приходили в счет оплаты по счетам с НДС...
    У нас ОСНО+ЕНВД.
    К тому же бывает заказчики по ЕНВД иногда указывают в платежках НДС, но это не означает, что мы им выставляем счета-фактуры на эти суммы.
    Может просто написать, что в связи с условиями договоров по поставке товаров с отсрочкой платежа сумма НДС по декларации и поступившая на р/счета может не совпадать?
  • 11.01.2017, 12:59
    katerina371
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А я ежеквартально получаю два таких требования по одной организации. Сначала от инспектора, проверяющего декларацию по прибыли, потом от инспектора, проверяющего НДС. Каждый раз пишу, что ответ уже давался, но ничего не меняется.
    И у меня так же. Бывает даже одним днем оба приходят

    Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
  • 11.01.2017, 10:33
    Ирина Ол
    У меня в этот раз по 3 кв 2016 вызов в ифнс пришел. За то, что авансовые счета фактуры, попавшие в этом квартале в книгу покупок не нашли в книге продаж (этого же периода или предыдущих). Это мне инспектор по телефону сказал когда я позвонила в недоумении узнать причину вызова... Смешно то, что у авансовых счетов фактур есть дата выставления и логично что этой датой они отражены и в книге продаж.... Делала огромную табличку соответствия (огромную т.к. авансовых счетов фактур в 3 квартале, попавших в книгу покупок аж 330 с указанием периода, даты и пункта когда эта счет фактура в книге продаж отражена. Тупая работа, отнявшая время. Но на вызов в отпуск очень не хотелось ехать и отпуск себе испортить (начало декабря). Отправила в экселе и эту табличку и книги покупок-продаж.
    Вызов отменили. Что это было там у них я так и не поняла.
  • 27.12.2016, 09:26
    Аноним
    Цитата Сообщение от ElenaDm Посмотреть сообщение
    У нашей налоговой это тоже одно из любимых требований. По двум организациям одновременно получаю их.
    А я ежеквартально получаю два таких требования по одной организации. Сначала от инспектора, проверяющего декларацию по прибыли, потом от инспектора, проверяющего НДС. Каждый раз пишу, что ответ уже давался, но ничего не меняется.
  • 26.12.2016, 21:16
    Хвостик
    BuhBuh, у меня впечатление, что ответы они не читают. Ставят галочку " ответ получен", а там хоть "мама мыла раму" пиши
  • 26.12.2016, 13:45
    BuhBuh
    У меня такие запросы были по одной налоговой (по разным организациям) причем заметила что подписывает их один и тот же человек (Исполнитель). После года отписок, я так устала, (просто директора то думают, что у меня ни все в порядке), и написала ну очень гневное письмо начальству этого горе-"исполнителя" именно на него. Написала что его вопросы говорят о его непрофессионализме или сбое их программы, что ни одна налоговая не задает такие вопросы, что они дискредитируют меня перед начальством, что ... лла-бла-бла.. и в конце, что буду жаловаться в вышестоящую инстанцию!!
    ВОт как бабка отшептала!! Все на этом прекратилось!
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •