Ответить в теме: Учет производства в БГУ 8 по разным КФО
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
как разрешилась ваша проблема????
Сообщение от Аноним а зачем вам стулья, произведенные по 2 учитывать на 4? вам на их содержание думаете субсидию дадут? это ваши собственные стулья (то бишь учреждения) Главбуху и руководству хочется оценить эффективность производства мебели по КФО=2, а если стулья вместо продажи используют в учебных классах, то прибыль по КФО=2 занижается.Хотя можно было закупить доски на производство стульев по КФО=4, но можно ли при этом использовать станок, купленный по КФО=4?
Сообщение от alfa% Мне тоже хотелось бы понять итог обсуждения темы "Учет производства по разным КФО",т.к. столкнулась с такой ситуацией: бюджетное учреждение приобрело деревообрабатывающий станок по КФО=2 и часть произведенной продукции продает , а часть (например, стулья) - хочет использовать в учебных классах по КФО=4. "Непонятки" возникают не только с отражением в БГУ 8, но и с методикой отражения разных КФО в учете. а зачем вам стулья, произведенные по 2 учитывать на 4? вам на их содержание думаете субсидию дадут? это ваши собственные стулья (то бишь учреждения)
Сообщение от Migelina И на чем порешили? Как провести все в программе? Мне тоже хотелось бы понять итог обсуждения темы "Учет производства по разным КФО",т.к. столкнулась с такой ситуацией: бюджетное учреждение приобрело деревообрабатывающий станок по КФО=2 и часть произведенной продукции продает , а часть (например, стулья) - хочет использовать в учебных классах по КФО=4. "Непонятки" возникают не только с отражением в БГУ 8, но и с методикой отражения разных КФО в учете.
И на чем порешили? Как провести все в программе?
Сообщение от Andrew_Profi Поясню. Субсидия выделяется на питание проживающих. Они часть этих средств расходуют на питание свиней. Мне то это зачем пояснять. Это я и сам озвучил, без твоих пояснений... Сообщение от Andrew_Profi В том числе и для целей производства, выпуска продукции. Т.К. Мясо от этих свиней пойдет на питание прожИвающих. Данные расходы разрешены ГРБС. Э, нет.... Так любые расходы можно подвести под нужный пункт. Например, ГСМ - а как же, мы закупаем солярку для трактора, который пашет, сажает, копает, косит и привозит корма и солому для свиней, которые....и т.д. по тексту. Фактически получается. что вы закупаете солярку для питания проживающих. Так можно любые логические цепочки построить... кажется мне, что все очень просто... материалы по КФО4 просто списываются на фин.результат при их расходовании... и ни в какой себестоимости никакой готовой продукции не участвуют. По КФО4 - 401.20 вместо 109.61...... Но это мне так только кажется, поскольку документов ваших о субсидиях я не видел...
В том числе и для целей производства, выпуска продукции. Поясню. Субсидия выделяется на питание проживающих. Они часть этих средств расходуют на питание свиней. Т.К. Мясо от этих свиней пойдет на питание прожИвающих. Данные расходы разрешены ГРБС. Такая же ситуация с хлебом, но там мы корректируем выпуском. И я повторюсь, что все животные изначально были куплены по внебюджету и приняты к учету по КФО 2.
Из всего из вышесказанного я понял только одно - субсидии выделяются на питание проживающих (прожЫвающих ), а главбух использует их (субсидии) - для питания свиней ... Иными словами, правильно ли я понял, что, когда BorisG интересовался наличием оснований - выделяются ли вам субсидии в том числе и для целей производства, выпуска продукции? Или субсидии предназначены исключительно для других целей?
Andrew_Profi, я и написал свой вариант решения проблемы, интересно почему такой вариант считает неправильным BorisG, или что он хотел сказать своим разбором моего сообщения...
Сообщение от dunpil И каким образом должно происходить перемещение с одного КВД на другой, если данные по КВД 2 и КВД 4 попадают в разные столбцы в балансе? Это понятно!!!! Но есть проблема и ее необходимо как-то решать. Представьте Свинья№1 числится 150 кг на КФО 2 и 120 кг на КФО 4.
Сообщение от BorisG Цитата: Сообщение от dunpil - целевые средства и должны использоваться по КВД 4. ... Эт с какого ж испугу то неправильно? Цитата: Сообщение от dunpil - сделать безвозмездную передачу МЗ через 401 ... Видишь ли... нельзя применять чиновничьи стереотипы, чтобы закрыть дыру в программе. И каким образом должно происходить перемещение с одного КВД на другой, если данные по КВД 2 и КВД 4 попадают в разные столбцы в балансе?
Сообщение от BorisG А разве гл. буху до этого должно быть дело? А как же она должна работать, не зная как работает программа. Есть какие-нибудь предположение по моему вопросу?
Здравствуйте! Подскажите это правильно, в программе БГУ производим продукцию (документ – Выпуск продукции) для собственных нужд, и программа автоматически ставит счет 109.61 (Себестоимость готовой продукции, работ, услуг), а не 106.3И (Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения)?
Сообщение от Andrew_Profi А объяснял я гл.буху логику программы, А разве гл. буху до этого должно быть дело?
Как я уже писал выше им субсидии выделяются в том числе и на эти цели, но производство учитывают по КФО 2. Вопрос как отразить в программе, без лишних заморочек типа списания с бюджета и принятие безвозмездно на внебюджет. В таком случае какое основание для списания. А объяснял я гл.буху логику программы, и принцип работы документа закрытие производственных счетов.
Сообщение от dunpil - целевые средства и должны использоваться по КВД 4. ... Эт с какого ж испугу то неправильно? Сообщение от dunpil - сделать безвозмездную передачу МЗ через 401 ... Видишь ли... нельзя применять чиновничьи стереотипы, чтобы закрыть дыру в программе. Сообщение от dunpil Но и для такой передачи нужны основания ... Вот о том и речь. Вот только оснований для этого ну никак нету. Сообщение от Andrew_Profi Я пытался объяснить это гл.буху, А не приходило в голову, что ты тут явно не прав, и такое объяснение несостоятельно? Сообщение от Andrew_Profi ХА ХА! Юмор понял. Не, не похоже, что понял. Ты первым же постом заявил, что профи, при этом задал вопрос в разделе программы, не разобравшись в особенности хозопреации. Так уж определись... в чем твой вопрос то? Как ситуацию отразить в программе? Или вопрос относительно самой операции? Тогда при чем тут программа и этот раздел?
Я пытался объяснить это гл.буху, но производство у них идет не на продажу а на собственные нужды. К примеру на учете стоят животные (КФО 2) списывают корма как с бюджета так и с внебюджета, привес (выпуск продукции только по внебюджету) мясо и молоко идет на собственные нужды (питание прожывающих), и субсидии выделяются в том числе и на эти цели. Изначально животные приобретались за счет внебюджета. Вот такая проблема.
Andrew_Profi, по идее так делать неправильно - целевые средства и должны использоваться по КВД 4. Если без этого никак - сделать безвозмездную передачу МЗ через 401 счет с КВД 4 на КВД 2, и затем работать с материалами на КВД 2. Но и для такой передачи нужны основания...
Сообщение от BorisG Ну если профи, то в чем вопрос? Ну если профи, то в чем вопрос? ХА ХА! Юмор понял. По факту помочь можешь?
Сообщение от Andrew_Profi Посоветуйте, что можно сделать? Ну если профи, то в чем вопрос?
Проблема заключается в том, что клиенты списывают материалы и с КФО 2 и с КФО 4, а выпуск продукции идет только по КФО 2, из-за этого при закрытии производственных счетов в конце месяца весит остаток на сумму затрат по КФО 4. Посоветуйте, что можно сделать?
Правила форума