×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Помогите, пожалуйста, с проводками

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.02.2010, 17:27
    stuntman
    Спасибо А не подскажите - централизованные поставки МЗ нашим ФГУПам будут проводкой 401-302? Или же 304-302?
  • 15.02.2010, 13:16
    списываем через счет Д-т140101241 К-т 1101хх410.
  • 15.02.2010, 13:07
    stuntman
    Да, спасибо что поправили у предприятий хозведение. А какой проводкой это все передать? Как списать с 101 счета? Я раньше думал что путем безвозмездной передачи по внутриведомственному перемещению на 304, но внутриведомственное возможно только между бюджетами, а ФГУП это же не бюджет...
  • 15.02.2010, 13:03
    Вы построите здание,введете в эксплуатацию и передайте здание в хозяйственное ведение (оперативное управление только у учреждений у предприятий хозяйственное ведение).
  • 15.02.2010, 11:45
    stuntman
    Разобрался - ФГУП коммерческий план счетов , тогда мне вапще непонятна ситуация, когда мы строим здание для ФГУПа путем заключения договора между нами и подрядчиком, вся незавершенка у нас на 106 счете учитывается. После окончания строительства передаем в оперативное управление ФГУПу построенное здание. ФГУП у себя на баланс ставит его как ОС, начисляет амортизацию и т.д. Каким образом можно списать счет 106, передать незавершенку ФГУПу на баланс если внутриведомственное перемещение(централизованное снабжение) здесь никак не 304.04.-106.01. Спасибо.
  • 04.02.2010, 17:36
    Неизвестный
    Цитата Сообщение от stuntman Посмотреть сообщение
    ну у ФГУП совсем необязательно что коммерческий план счетов, может быть и бюджетный. Итого наш ФГУП имеет бюджетный план счетов, ...
    А лицевой счет в казначействе у этого ФГУП есть?
    И лимиты вы им доводите?
  • 04.02.2010, 12:10
    stuntman
    пошел учить матчасть.
  • 04.02.2010, 11:51
    не смешивайте котлеты с мухами,что то вы путаете.Бюджетным может быть федеральное государственное учреждение.
  • 04.02.2010, 11:43
    stuntman
    ну у ФГУП совсем необязательно что коммерческий план счетов, может быть и бюджетный. Итого наш ФГУП имеет бюджетный план счетов, создан ФГУП распоряжением правительства, нашей организации он передан в ведение, т.е. ФГУП подведомственное нам учреждение, то есть внутриведомственная передача между учреждениями подведомственными одному ГРБС.
    Есть министерство, наше агентство подведомственно этому министерству, а ФГУП подведомственен нам.
    Я не прав насчет внутриведомственной передачи?
    И мы как бы делаем вклад в уставный капитал этого ФГУПа путем финансирования стройки для госнужд(для ФГУПа), т.е. делаем бюджетные инвестиции.
    Спасибо
  • 04.02.2010, 10:57
    Ну а какая здесь внутриведомственная передача Вы бюджетное учреждение ,а они Унитарное предприятие.В данном случаи у Вас не внутриведомственная передача.Я так понимаю Вы являетесь учредителем унитарного предприятия и делаете вклад в уставной капитал.
  • 04.02.2010, 10:50
    stuntman
    Спасибо за ответ. Меня устраивают остатки на 21500 - глбуха не устраивает, хотят передать эти остатки ФГУПу в который мы инвестировали, а я смысла не вижу в этой операции, получается что наши же инвестиции в ФГУП, отдать этому самому ФГУП зачем-то.
    Но считаю счет 1.215.хх.530 здесь не уместен т.к. 215 00 000 и 302 24 000 могут использоваться только при внутриведомственной передаче
    А вот это извините, не понял. С диска ИТС взял проводку 1.215.00.530 - 1.302.24.730 (отражены фактические затраты на инвестиции). Из консультанта+ вытащил проводку по внутриведомственной передаче 0.304.04.530-0.215.00.630.
    Спасибо
  • 04.02.2010, 10:27
    А чем Вас не устраивает ,что на счете 1.215.00.000 останутся суммы вложений.Но считаю счет 1.215.хх.530 здесь не уместен т.к. 215 00 000 и 302 24 000 могут использоваться только при внутриведомственной передаче .Логичнее через счет 204 02 000 «Акции и иные формы участия в капитале».
    К тому же ФГУП ведут бух.учет по коммерческому плану счетов поэтому проводки у них будут иные.
  • 04.02.2010, 09:43
    stuntman
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие проводки будут в следующем случае:
    Наше агентство - федеральный орган исполнительной власти, мы ГРБС. У нас есть другие подведомственные нам учреждения- ФГУП с имуществом на хоз ведении. В рамках капитального строительства мы заключаем с нашим ФГУПом договор о финансировании строек для госнужд. Финансирование по 530 косгу(иные формы участия в капитале), то есть мы перечисляем деньги ФГУП, а он ищет подрядчиков на выполнение работ, сам заключает договора, а перед нами отчитывается актами за выполнение работ. Так вот согласно 148-н:
    «5. Предоставление бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, влечет соответствующие увеличения уставного фонда государственного унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством о государственных унитарных предприятиях»
    Таким образом, и это зафиксировано в договоре о финансировании строек, уставный фонд нашего ФГУП увеличивается на размер наших инвестиций.
    Проводки:
    1)30224(уменьшение кредит задолженности по иным формам участия в капитале) - 30405(расчеты по платежам) - идет оплата от нас нашему ФГУП по договору о финансировании.
    А вот далее непонятно немного, думаю проводка должна быть следующая:
    Формирование вложений (инвестиций) в объекты финансовых активов
    2)21500(инвестиции в фин активы) - 30224
    Итого 30224 счет закроется, а на 21500 останутся наши вложения в фин активы. Принимать к учету мы их не будем , т.е. 20402 -21500 не будет. Можно ли отдать их в безвозмездную передачу нашему ФГУП? То есть 30404 - 21500 (безвозмездная передача). Такая проводка в 148-н есть, но мне непонятно в чем смысл ее, мы инвестировали средства в свой ФГУП а потом ему же передали накопленные на 21500 инвестиции? Можно ли так делать? и тогда получается наш ФГУП может их принять к учету на 20402? Являюсь новичком в бюджетном учете поэтому прошу прощения если что не так написал. Спасибо.
  • 29.09.2009, 21:52
    Юлия Джули
    Спасибо огромное!
  • 29.09.2009, 19:20
    Аноним
    Цитата Сообщение от Юлия Джули Посмотреть сообщение
    Будьте добры, подскажите, пожалуйста, проводки возмещения соцстраха. Первый раз столкнулась и растерялась...
    Не теряйтесь, ничего страшного. Просто в следующий раз попробуйте заглянуть в инструкцию 148н, приложение №1 "Корреспонденция счетов бюджетного учета", в просторечии "типовые проводки". там много чего интересного.
    в частности, типовая проводка 73:
    Поступление средств в погашение дебиторской задолженности по обязательному социальному страхованию:
    _________________________________
    по дебету: по кредиту:
    -------------------+------------------
    КИФ 020101510 | КРБ 030302730
    КИФ 020107510 | КРБ 030306730
    КРБ 130405213 |
    -------------------+------------------
  • 29.09.2009, 18:31
    Юлия Джули
    Будьте добры, подскажите, пожалуйста, проводки возмещения соцстраха. Первый раз столкнулась и растерялась...
  • 27.09.2009, 15:08
    Аноним9718204
    хочется сказать, что у вас не экономия бюджетных средств , а нецелевое использование тех самых средст фин.орган не может устанавливать проводки несуществующие, виртуальные потом самим же будут трудности при консалидации отчетносли
  • 15.09.2009, 16:00
    Амурчанка
    Прочитала еще раз все ответы и возник вопрос (может быть я что-то недопоняла): а как в казначействе проходит расход по тому учреждению, которому вы передали материалы? Ведь платили за них вы. Потом финорган передвижку финансирования сделал, но это только для вас.Значит у вас разрыв с кассовыми расходами по вашму учету и по данным казначейства?
  • 15.09.2009, 12:29
    Неизвестный
    30404 Внутриведомственные расчеты - разве ПБС подчиненные разным ГРБС могут образовывать одно ведомство?
  • 15.09.2009, 11:35
    Аноним
    Чтобы разобраться нужно понять следующее:

    - если вы централизованно оплачиваете материальные средства, а получателем являются другие бюджетные учреждения, то для такой схемы нужно применять порядок учета, описанный в ИНСТРУКЦИИ по БУ: ЧАСТЬ IV. "О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ СНАБЖЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ";
    - если вы централизованно оплачиваете материальные ценности, получаете их на свой склад, а затем по плану распределения, утвержденному соответствующим распорядителем, передаете их в другие бюджетные учреждения, т.е. по сути выполняете функцию базы снабжения, то это другая ситуация. Для таких операций применим порядок учета для безвозмездной передачи.

    Главное понять - какую роль выполняет ваше бюджетное учреждение, а это действительно лучше всех знает ваш РБС.
  • 13.09.2009, 08:35
    Plesen~
    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    У нас так при централизованной закупке через конкурс:
    Получатель: Д130222 К130404340 (пусть закупили материалы)
    Д110506 К130222 (по накладной получили)
    деньги не возвращаем и не получаем, только товар и извещение.
    Если у Вас деньги поступают от учреждений на тот счет, с которого производилась оплата по конкурсу, то надо использовать счет также 30404 (зря сомневаетесь). Безвозмездности здесь нет - есть оплата через посредника.
    margo46;52370840...
    или централизованные поставки и счет 30404000 или оплата через посредника...
  • 13.09.2009, 08:33
    Plesen~
    ага,обратитесь... так надежнее.. а то здесь вы толком даже схему документооборота не описали... суть хозяйственных операций не отражена..
    проводки- только отражение в учете факта хозяйственной деятельности, для того, чтоб отразить -нужно классифицировать..
  • 13.09.2009, 04:34
    Аноним
    Придётся мне всё-таки обратиться к ГРБС, пусть скажут, как правильно...
  • 12.09.2009, 18:58
    margo46
    У нас так при централизованной закупке через конкурс:
    Получатель: Д130222 К130404340 (пусть закупили материалы)
    Д110506 К130222 (по накладной получили)
    деньги не возвращаем и не получаем, только товар и извещение.
    Если у Вас деньги поступают от учреждений на тот счет, с которого производилась оплата по конкурсу, то надо использовать счет также 30404 (зря сомневаетесь). Безвозмездности здесь нет - есть оплата через посредника.
  • 12.09.2009, 16:22
    Аноним
    То, что пишут учреждения в назначении платежа не имеет значения, там кто на что горазд, кто пишет оплата за расходные материалы по акту приемки передачи, кто возмещение расходов за расходные материалы...Главное, что фактически деньги никуда при этом не перечисляются, происходит корректировка фнансирования, с нас расход "минусуют", а им "приплюсовывают"
  • 12.09.2009, 16:18
    Аноним
    схема эта утверждена Постановлением мэра
  • 12.09.2009, 16:17
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    угу... а особенно упомяните, что все бюджетные учреждение (муниципальные, естественно, ибо региональные/федеральные вам не подчиняются, руки коротки), так вот, все муниципальные бюджетные учреждения в итоге (опосредовано через вас) отовариваются в одной компьютерной фирме... а хозяин этой компьютерной фирмы - близкий родственник того самого в финкомитете, кто эту схему придумал
    что-ты, что-ты, никаких махинаций и рядом нет...

    или вы хотите рассказать, что закупки проводите у разных поставщиков, с котировками, торгами и т.д. и т.п. и вообще, у поставщиков даже из разных городов?
    так и есть, проводим закупки через котировки и аукционы у различных поставщиков, в т.ч. из других городов
  • 09.09.2009, 23:22
    Неизвестный
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Почитайте Инструкцию, ст.62 предусматривает безвозмездную передачу как между бюджетными учреждениями одного ГРБС, так и подведомственным разным ГРБС одного бюджета, а также финансируемым из бюджетов разных уровней.
    При безвозмездной передаче никто потом кассовый расход не восстанавливает иначе слово "безвозмездно" не уместно. Внимательнее прочитайте ветку.
  • 09.09.2009, 18:27
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ну почему сразу махинации
    Вся эта схема касается только лишь приобретения расходных материалов к компьютерной технике с целью экономии бюджетных средств.
    угу... а особенно упомяните, что все бюджетные учреждение (муниципальные, естественно, ибо региональные/федеральные вам не подчиняются, руки коротки), так вот, все муниципальные бюджетные учреждения в итоге (опосредовано через вас) отовариваются в одной компьютерной фирме... а хозяин этой компьютерной фирмы - близкий родственник того самого в финкомитете, кто эту схему придумал
    что-ты, что-ты, никаких махинаций и рядом нет...

    или вы хотите рассказать, что закупки проводите у разных поставщиков, с котировками, торгами и т.д. и т.п. и вообще, у поставщиков даже из разных городов?
  • 09.09.2009, 18:19
    Аноним_1
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ведь каждое учреждение у себя проводит получение от нас материалов и оплату нам за эти материалы....может всё-таки это реализация?
    напишите в качестве примера назначение платежа в заявке на кассовый расход(платежке) любого из учреждений, которое проводит вам оплату за эти материалы. дословно.

    они как пишут в назначении платежа? "оплата по накладной № от за поставку того-то"? или они пишут "восстановление кассовых расходов таких-то"?
    обмен идет через отделение ФК? или через иную структуру? если через ОФК, они [B]это] как пропускают?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •