×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Подтверждение экспорта

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.08.2015, 13:29
    Hoder
    Что поделаешь стандартная процедура возмещения НДС. Где то больше, где то меньше требуют. Вообще все это "приключение" на три месяца растянется.
  • 12.08.2015, 17:06
    Irinajg
    Мы отвезли документы подтверждающие 23 июля вместе с декларацией и буквально через неделю пришло требование на предоставление кучи документов, но по Разделу 3, а Раздел 4 проверяет другой отдел и вот мы эту кучу отвезли (750 листов), но инспектор мне тут же звонит и говорит, что готовит следующее требование и будет звонить и задавать вопросы, что потом позже мы с директором должны будем подъехать в налоговую для беседы по поводу принятия решения по возврату суммы ндс и еще каким-то вопросам. Вообщем, что-то я не думала, что все так жестоко и долго затянется. Может они ищут повод к чему придраться, чтобы отказать в возмещении?!
  • 29.07.2015, 15:18
    Ташик777
    Цитата Сообщение от Hoder Посмотреть сообщение
    По умолчанию обычно оставляют в зачет
    никогда такого не предлагали.... правда у нас налогов то таких нет, чтобы сумму НДС в несколько миллионов в зачет поставить. Я всегда по ТКС пишу заявление на возврат на р\с. Самое главное не забыть это сделать. Если нет звонка от инспектора с вопросами, то все нормально, ставку подтвердили, сумма в декларации=сумма к возврату. Тогда и пишу. Хотя по правильному это надо делать после вынесения решения о возврате. 10 дней у них на это. после окончания камералки. Она=три месяца с момента подачи декларации.
  • 29.07.2015, 12:05
    Irinajg
    Спасибо за ответы всем, будем ждать вердикт!
  • 28.07.2015, 18:49
    Hoder
    У нас бы где то в конце сентября, начале октября позвонили из отдела который деньги возвращает и спросили как мы хотим распорядиться возмещением: вернуть на расчетный счет или оставить. По умолчанию обычно оставляют в зачет
  • 28.07.2015, 16:59
    Irinajg
    Спасибо за информацию! Так по поводу возмещения суммы ндс, какое решение принимает налоговая - возвращают обычно (если все нормально с документами) или предлагают написать запрос на зачет в счет дальнейших расчетов? У вас была такая ситуация?
  • 28.07.2015, 15:16
    Ташик777
    Irinajg, да глупости, какая выездная!!! стандартное требование по документам по внутреннему рынку. Еще меньше чем экспорт подтверждаете. В последнее время приходит на следующий день после сдачи декларации - по электронке.
  • 28.07.2015, 14:34
    Irinajg
    Но, как я понимаю, они просто запрос пришлют с требованием предоставить еще дополнительно какие-то документы, или могут прямо выездную проверку устроить?
  • 28.07.2015, 13:06
    Ташик777
    Цитата Сообщение от Irinajg Посмотреть сообщение
    будет проверка всех документов, и не только экспорта,
    при наличии 4 раздела, проверка всех документов( и 3 раздела) будет всегда. мое мнение - не убирать.

    Цитата Сообщение от Irinajg Посмотреть сообщение
    так вот нельзя ли зачесть нам сразу
    думаю что нет. камералка по второму кварталу еще не закончится же. и у вас переплаты/к возврату нет ничего .
  • 28.07.2015, 12:06
    Irinajg
    Может кто поделится опытом по поводу возмещения НДС (получился ндс к возмещению из-за экспорта раздел 4), отвезли в налоговую подтверждающие документы и даже файл им заполнили на флэшке передали, инспектор была приятно удивлена, потом позвонила нам сама и сказала, чтобы мы убрали какую-нибудь с/ф, чтобы ндс получился к уплате, я сказала, что ничего не смогу сделать, т.к. суммы у нас в 4 разделе очень большая (8 млн.), тогда она говорит, что будет проверка всех документов, и не только экспорта, типо, ждите! А если мы хотели бы, чтобы нам эту сумму ндс не возмещали, а заесть её в счет дальнейших отгрузок, то как быть? - это только после проверки они принимают решение или сейчас можно им сообщить об этом? Просто в августе мы импортируем товар из Армении и надо будет налог платить косвенный, так вот нельзя ли зачесть нам сразу?
  • 24.07.2015, 16:59
    Евгений_не
    спасибо
  • 24.07.2015, 16:59
    Тоня
    Нужно. Для вас это обычная реализация.
  • 24.07.2015, 16:49
    Евгений_не
    Добрый день!

    Казахский клиент ремонтирует свое оборудование у нас в РФ. Перечисляет аванс - нужно ли выставлять сч/фактуру на аванс (18/118), и учитывать по строке 070 (суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок) раздела 3 декларации?
  • 24.07.2015, 15:45
    дядя Вова
    не сами, а там орган по вашему заявлению. CMR не обязательна отметка
  • 24.07.2015, 13:22
    Hoder
    Доброго дня, может конечно на этот вопрос уже отвечали... Не подскажете как подтверждать экспорт при электронном декларировании. Первый раз столкнулись. Распечатываем декларацию на бумаге сами и заверяем ее сами? А на CMR отметка "Товар выпущен" должна быть, мы же электронно декларировали?
  • 24.07.2015, 12:27
    Тоня
    Ну так а куда данные из нее попадают, следуя Порядку заполнения декларации? В раздел 1. И на основании этих данных отражается налоговое обязательство.
  • 24.07.2015, 12:19
    Irinajg
    Как раз в разделе 3 в стр.200 стоит сумма к уплате в бюджет. А в разделе 1 в строке 050 стоит сумма уже к возмещению с учетом раздела 4.
  • 24.07.2015, 12:01
    Тоня
    Цитата Сообщение от Irinajg Посмотреть сообщение
    не нужно платить ндс, который в разделе 3
    Вы видите в разделе 3 строку "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет..."?
  • 23.07.2015, 21:39
    Аноним
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Какая связь между авансом и 180 днями? Срок сбора идет с момента помещения под процедуру экспорта.
    Летняя жара плохо действует (( Спасибо огромное! Пойду ещё раз в любимый НК РФ загляну :-)
  • 23.07.2015, 21:29
    Irinajg
    Скажите пожалуйста как быть, если по 3-му разделу ндс к уплате получился, а в разделе 4 к возмещению большая сумма и в результате получается в 1-ом разделе - к возмещению соответственно, не нужно платить ндс, который в разделе 3, документы только подали на подтверждение ставки 0, ведь не известно какой будет ответ?!
  • 23.07.2015, 21:18
    Тоня
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    был получен аванс 10 марта 2015г. 180 дней истекает , грубо прикидывая, 10 сентября 2015 г.
    Какая связь между авансом и 180ю днями? Срок сбора идет с момента помещения под процедуру экспорта.
  • 23.07.2015, 20:26
    Аноним
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Имхо
    , вероятность отказа велика, будут говорить, что"на 30.06. вы документы еще не собрали"
    Тоня, спасибо большое! Так и подумала, что "пнут" обязательно на следующий квартал, тем более есть НДС к возмещению из бюджета.
    Если можно ещё вопрос. Под эту экспортную отгрузку был получен аванс 10 марта 2015г. 180 дней истекает , грубо прикидывая, 10 сентября 2015 г. В какой Декларации необходимо подтвердить фактический экспорт товара, чтобы избежать начисления НДС с авансов: 1) в декларации за 3 квартал 2015г. ( по сроку 25 октября 2015г.) или в отдельной уточненной декларации , в срок не позднее 10 сентября 2015г.?
  • 23.07.2015, 20:10
    Тоня
    Имхо
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    за третий квартал
    , вероятность отказа велика, будут говорить, что"на 30.06. вы документы еще не собрали"

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужно ли предоставлять переводы
    Как хотите. Да и что там переводить? Если только наименование груза, всё остальное вполне читабельно на латинице.
  • 23.07.2015, 18:48
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ...Дата вывоза 23 июня 2006г. ,Инспектор Иванов подпись, 09 июля 2015г"
    Извините, опечатка : Дата вывоза 23 июня 2015г.
  • 23.07.2015, 18:36
    Аноним
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при предоставлении документов, подтверждающих экспорт( ДТ, манифест, коносамент, поручение на погрузку) , вместе с Декларацией по НДС нужно ли предоставлять переводы коносамента и манифеста? И второй вопрос. Таможенные органы, при проставлении отметки о дате фактического вывоза товара указали и дату, когда сотрудник эту отметку ставил : "Товар вывезен в количестве ..., Дата вывоза 23 июня 2006г. ,Инспектор Иванов подпись, 09 июля 2015г" Можно ли документы с такой отметкой предоставить в подтверждение экспорта вместе с Декларацией за второй квартал 2015 года или уже только с Декларацией за третий квартал?
  • 22.07.2015, 16:32
    Irinajg
    При формировании кн. продаж не могу понять, какой код вида операции должен стоять по с/ф с 0% ставкой (экспорт), все-таки 01 наверное?
  • 22.07.2015, 12:43
    Irinajg
    Ух, в очередной раз спасибо!!
  • 22.07.2015, 12:14
    Тоня
    Да.
  • 22.07.2015, 12:04
    Irinajg
    Еще раз хочу уточнить: во 2-ом кв. я включаю в книгу покупок с/ф по экспортным отгрузкам (сумма из стр.030 разд.4), а в книгу продаж с/ф с 0% ставкой (стр. 020 разд.4), правильно?
  • 21.07.2015, 15:40
    Тоня
    Цитата Сообщение от Irinajg Посмотреть сообщение
    те суммы должны были только в этом квартале быть
    Да.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •