Ответить в теме: Освобождение от НДС по 145 ст. НК для казенного учреждения
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Mafffka Я переживаю, что они потребуют пояснений, если сверятся с балансом Баланс разный бывает.... А разный баланс разные учреждения составляют... ФНС, работая по сути с коммерсантами, на казенку смотрит (должна смотреть) сквозь пальцы, за редчайшим исключением. Потому что доходы падают в бюджет по нормативу 100%. И еще потому что есть Закон, и в нем указано для чего вообще создается КУ.
Добрый день! Спасибо за ответ. Под отчетом о фин.результатах я подразумевала ф. 121 бюджетной отчетности. А у налоговой не возникло к вам вопросов после подачи уведомления? Все гладко? Я переживаю, что они потребуют пояснений, если сверятся с балансом по суммам от оказания платных услуг. Они, конечно, не являются объектом обложения НДС и не включаются в расчет выручки, но и прямых указаний на это в НК нет, только судебная практика...
Мы направляли. Выписку из бухгалтерского баланса в виде текста такого содержания: "За период с октября по декабрь 2016 г. выручка от реализации товаров(9работ услуг) без учета НДС составила _____ рублей, в том числе за октябрь 2016 г. - ____ руб., за ноябрь 2016 г. - _______ руб., за декабрь 2016 г. - ____ рублей." Точка. Будучи КУ, каким образом Вы можете составить Отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002)? И еще мы приложили Книгу продаж (один листик) с нулевыми показателями по всем графам. Все это добро подписал руководитель учреждения.
Добрый день, уважаемые форумчане! Есть кто-нибудь, кто подавал уведомление об освобождении? Какие документы вы прикладывали? Везде пишут, что выписка из баланса, которую требуется приложить по НК, составляется на основе Отчета о финансовых результатах (или вообще отвозят копию отчета). Но отчет-то составляется раз в год нарастающим итогом. Кроме того, в выручку для освобождения не включаются суммы по операциям, которые не являются объектом обложения НДС. Как тогда быть со строкой 040 Отчета о фин. результатах, где она как раз и отражается?
Правила форума