×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Автотребование по НДС. Неверный код операции.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 19.08.2017, 18:41
    ДокторАся
    Уточнёнку надо подать с правильными кодами в книге....
  • 19.08.2017, 18:40
    Аноним
    Цитата Сообщение от Кржемелик Посмотреть сообщение
    А если про счет-фактуры на аванс...
    А какое они имеют отношение к вопросу темы?
  • 19.08.2017, 18:08
    Кржемелик
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И все же да.Независимо от этого при такой ошибке ваши выданные счета-фактуры налоговая ваших покупателей в своей базе не видит. Проверено лично.
    непонятно......(
    А если про счет-фактуры на аванс, то ,что выписано, то в книге продаж должно быть учтено.
  • 19.08.2017, 09:12
    Аноним
    Цитата Сообщение от Кржемелик Посмотреть сообщение
    Нет.
    И все же да.
    Как я понял авансовые счет-фактуры не выписывались.
    Независимо от этого при такой ошибке ваши выданные счета-фактуры налоговая ваших покупателей в своей базе не видит. Проверено лично.
  • 19.08.2017, 01:25
    Кржемелик
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Все же нужна. Без нее покупатели НДС-ники получат уведомление о том, что ваша счёт-фактура отсутствует в книге продаж продавца.
    Нет.Как я понял авансовые счет-фактуры не выписывались.
  • 19.08.2017, 00:12
    Аноним
    Цитата Сообщение от Кржемелик Посмотреть сообщение
    Уточненка не нужна.
    Все же нужна. Без нее покупатели НДС-ники получат уведомление о том, что ваша счёт-фактура отсутствует в книге продаж продавца.
  • 18.08.2017, 23:19
    Кржемелик
    Уточненка не нужна.
  • 18.08.2017, 20:47
    Лёнка
    Цитата Сообщение от Плюша Посмотреть сообщение
    В книге продаж неверно указала код вида операции 26 , вместо 01
    покупатель НДСник?
  • 18.08.2017, 18:35
    Плюша
    Добрый вечер!
    В книге продаж неверно указала код вида операции 26 , вместо 01. Остальные реквизиты счета-фактуры указаны верно. ИФНС прислало автотребование , в котором указало, что по имеющимся у ИФНС данным указанная операция не отражена в декларации по НДС. На самом деле, в распечатанной из контура книги продаж видно, что вместо кода 01 указан 26.
    Я так понимаю, что мне нужно только указать правильный код операции в ответе на автотребование, а сдавать уточненку не нужно, раз сумма налога не меняется?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •