×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Авансы в SAP

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 08.08.2015, 17:11
    ElenaDe
    СовсемБухгалтер, спасибо! у нас оказывается F-32 не работает в компании как надо (программисты сказали, что были какие то настройки специальные, тут уж мне точно не понять), пыталась сделать через неё, но пришлось все равно зайти в FB05 )))
  • 08.08.2015, 05:43
    СовсемБухгалтер
    В общем, да. Правильно. Потом через FBL5N можно посмотреть открытые позиции на конец месяца, чтобы проверить, корректно закрыты авансы или нет.
    Вложение 56432
    В примере указаны открытые позиции по КЗ дебитора.
  • 01.08.2015, 13:12
    ElenaDe
    Немного стало понятней, может кто сможет подсказать - правильно мыслим или нет?

    Для начала сделали перевод части полученной оплаты в авансы через транзакцию FB05, на это инструкция есть (Д62/2 К62/1). Все это было в прошлом месяце.

    Теперь в этом месяце из этой суммы авансов (берем к примеру 8 млн руб) зачтено было 3 млн. руб, получается нужно так же через FB05 выровнять эти 3 млн руб из суммы авансов (в САП ставим вид VA) на сумму оказанных услуг. (Д62/1 К62/2)

    А поступило еще 5 млн руб авансов и поэтому делаем опять перевод оплаты в САП в авансы через FB05 (Д62/2 К62/1).

    Кто знающие - подскажите верно это будет или нет?
  • 27.07.2015, 14:19
    ElenaDe
    Да у нас инструкция только для зачета части оплаты дебитора как аванса, через выравнивание. А другой инструкции нет.
    Так что пока тыкаемся.
  • 26.07.2015, 16:33
    СовсемБухгалтер
    Наверное уже прочитали инструкцию... Практически все проводки в FI можно сделать через fb01, нужно выбрать только корректные коды проводок.
    Зачет (выравнивание) дебиторов (=покупателей) можно сделать через f-32 (кредиторов (поставщиков) - f-44). В том числе частичное.
    Но лучше сделать, как написано в инструкции: в САП много разных взаимосвязей.
  • 22.07.2015, 03:52
    ElenaDe
    Добрый день!

    Только начали работу с SAP, консультанты объясняют все таким образом - вот вам инструкции, разбирайтесь.
    Возникла проблема с авансами поступившими. Внести то их внесли, а как делать частичный зачет и внесение дополнительных авансов - не знаем. Методом "тыка" тоже не сделаешь, так как все же серьезная программа.

    Может кто сможет помочь новичкам?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •