×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Возврат брака из Казахстана

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.06.2017, 20:14
    Тоня
    Имхо да.
  • 22.06.2017, 18:50
    Anna___2007
    Т е Вы за то, чтобы откорректировать НДС по старому 2кв16г? Тогда и прибыль за 2кв16 корректировать(уменьшать) ??!!!
  • 22.06.2017, 17:58
    Тоня
    В 4 разделе выручку с минусом? Бред какой то....
  • 22.06.2017, 12:02
    Anna___2007
    да-да, все верно, с минусом. мне 2 разных инспектора ответили: одна - корректируй старый кв, другая - отражай в текущем с минусом.
  • 22.06.2017, 11:53
    Тоня
    Так речь о 4 разделе декларации по НДС? Там же выручка отражается. Ты хочешь отразить возврат с минусом во 2 кв. 2017?
  • 22.06.2017, 00:20
    Anna___2007
    Имею ввиду не корректировку, а отражение в текущей декларации поступившего брака.
  • 21.06.2017, 16:33
    Тоня
    А что можно корректировать в текущей декларации? выручка ж отражена в 2016. Логику не поняла...
  • 21.06.2017, 14:54
    Anna___2007
    а за какой в итоге кв подавать , в котором была реализация (2кв16г) или в котором был возврат (сейчас во 2кв17). Знаете, что самое интересное, позвонила в 2 разных налоговых - СПб, в одной инспектор сказала 2кв16, в другой 2кв17.)
  • 20.06.2017, 18:01
    Тоня
    Имхо да. Поэтому и декларацию уточнять.
  • 20.06.2017, 16:44
    Anna___2007
    Тоня, подскажите, пожалуйста, мы должны выписывать корр. сч-ф?
  • 20.06.2017, 16:29
    Тоня
    Имхо корректировать.
  • 20.06.2017, 16:04
    Anna___2007
    или за старый квартал подать корректировку?
  • 20.06.2017, 11:39
    Anna___2007
    Может в текущей декл в разделе 4 поставить с минусом (сторно) сумму возврата и с минусом сумму НДС ?
  • 16.06.2017, 18:04
    Anna___2007
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста,
    ООО в мае 2016г - отгрузили в Казахстан товар, все подтвердили в том же квартале.
    Сейчас в июне 2017г - произошел возврат части бракованного товара (несоответствие комплетации). Покупатель-KZ выдал возвратную накладную. Что мне нужно сделать:

    1) выписать корр.сч-ф?
    2) нужно ли платить НДС, как при импорте. Хотя это же не импорт, а возврат товара.
    3) подавать корр.декларацию по НДС за прошлый 2кв16 или включать в 2кв17 суммы выручки и НДСа с минусами в Раздел 4 ?
    4) подавать Заявление о ввозе товаров?
    5) подавать Декларацию по косвенным налогам?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •