×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ОСНО: что сдаем за 1 полугодие (2 квартал) 2017 г.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 10.09.2017, 16:16
    Доктор Ватсон
    Захлебнулись в разборках с передачей остатков в ИФНС... у нас давно прошла.
  • 10.09.2017, 14:52
    Аноним СЗВМ
    А СЗВ-М не изменилась за август? Отправила 3 дня назад, даже подтверждение оператора не приходит...
  • 24.08.2017, 21:55
    Над.К
    да
  • 24.08.2017, 21:01
    НеллиВи
    Воот! Спасибо за ответ! Значит нужно было подавать просто нулевые отчеты?
  • 24.08.2017, 20:52
    Над.К
    Цитата Сообщение от НеллиВи Посмотреть сообщение
    В головном подразделении есть расходы на АХД ( аренда, зп руководителя), доходов нет и,скорее всего, не будет
    Значит нет деятельности, которая облагается налогом на прибыль. Так на каком основании вы убыток рисуете?
  • 24.08.2017, 20:25
    НеллиВи
    В головном подразделении есть расходы на АХД ( аренда, зп руководителя), доходов нет и,скорее всего, не будет
  • 24.08.2017, 18:29
    Над.К
    3 вариант вообще дурость и подстава под штрафы и блокировку счета.
    Формально, по букве закона сдавать надо бы. Только никто никогда не требовал по обособкам эту прибыль, потому что она там не нужна
    А если деятельность только по ЕНВД, то откуда в декларации по прибыли убыток?
  • 24.08.2017, 17:33
    НеллиВи
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нет и не требовали никогда
    Спасибо за ответ! Буду придерживаться его.
    Я этот вопрос задавала 2 справочным системам и их экспертам тоже, было 3 варианта ответа на этот, вроде бы, простой вопрос - 1 вариант- да, надо подавать; 2 вариант - нет, не надо и 3 вариант - вообще, изначально, декларацию по налогу на прибыль не нужно было подавать, т.к. деятельности по голове нет, а вся деятельность в обособках.
  • 24.08.2017, 16:11
    Над.К
    Нет и не требовали никогда
  • 24.08.2017, 15:18
    НеллиВи
    Всем добрый день! Спрошу у коллективного разума . Подскажите, пожалуйста: ООО на ОСНО у него 2 обособки на ЕНВД. Надо ли подавать в ИФНС обособленных подразделений декларацию по налогу на прибыль (убыточная)?
  • 30.07.2017, 21:38
    Smila
    Январь, спасибо за ответ!! Завтра посмотрю!
  • 30.07.2017, 21:28
    Январь
    Цитата Сообщение от Smila Посмотреть сообщение
    Есть организация. В 2000 - 2003 годах было имущество. Все остальные годы сдавали по имуществу нулевую отчетность, так как вроде было разъяснение, что те, у кого когда-то было имущество должны сдавать нулевые отчеты в последующие годы
    А имущество это не списано до сих пор? Если не списано, хоть и полностью самортизировано, то надо сдавать, если на 01 ничего нет, то не надо
  • 30.07.2017, 21:08
    Smila
    Над.К. все время хочется шоколадку что ли выслать - столько лет и все так четко, внимательно поддерживается информация на форуме!! Спасибо!! (если созреете на открыточку красивую - пишите в личку почтовый адрес!!)

    Ну и вопрос. Что-то меня смущает. Есть организация. В 2000 - 2003 годах было имущество. Все остальные годы сдавали по имуществу нулевую отчетность, так как вроде было разъяснение, что те, у кого когда-то было имущество должны сдавать нулевые отчеты в последующие годы. Может все-таки можно не сдавать или продолжать слать нулевки? Подскажите пожалуйста!!
  • 25.07.2017, 18:53
    Над.К
    zunechka, проверьте карточки ОС, может там где-то про недвижимость пишется? Я не знаю 1С, поэтому ничего тут посоветовать не могу
  • 25.07.2017, 16:46
    zunechka
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    zunechka, это не недвижимость Куда вы по этому оборудованию ОКОФ пытаетесь написать в расчете?
    Неправильно написала, не инвентаризационной, а среднегодовой. Но не суть в данном случае. Раздел 2.1 для недвижимости, о чем написано в его названии
    я то как раз не хочу а 1С при выгрузке нового формата не дает файл записать (со старой формой такого не было) - а требует этот самый ОКОПФ. вот и пытаюсь выяснить-это косяк 1С или как быть? спасибо Вам огроромно
  • 25.07.2017, 16:40
    Над.К
    zunechka, это не недвижимость Куда вы по этому оборудованию ОКОФ пытаетесь написать в расчете?
    Неправильно написала, не инвентаризационной, а среднегодовой. Но не суть в данном случае. Раздел 2.1 для недвижимости, о чем написано в его названии
  • 25.07.2017, 16:15
    zunechka
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    У вас есть недвижимость, облагаемая по инвентаризационной стоимости? А тот тут выше выяснилось, что раздел 2.1 пытались заполнить на мебель
    у нас коммутаторы, сервера и прочее. но аккредитованного оценщика бти никогда не вызывали. а разве надо было? вроде никогда не слышала что на "такие" ОС надо
  • 25.07.2017, 16:07
    Над.К
    Цитата Сообщение от zunechka Посмотреть сообщение
    по новой 1с ругается на окопф
    У вас есть недвижимость, облагаемая по инвентаризационной стоимости? А тот тут выше выяснилось, что раздел 2.1 пытались заполнить на мебель
  • 25.07.2017, 16:05
    Над.К
  • 25.07.2017, 16:01
    zunechka
    Добрый день! подскажите пожалуйста- все таки по какой форме имущество сдавать-по новой или по старой? по новой 1с ругается на окопф а по старой-сбис пишет-подавайте по новой форме. как быть? спасибо
  • 25.07.2017, 15:39
    Аноним
    Декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие "нулевка" все 8 листов сдает?

    Тит.лист
    Раздел 1 (подраздел 1.1)
    Лист 02
    Приложение 1 к листу 02
    Приложение 2 к листу 02

    Или только - Тит.лист и раздел 1?
  • 24.07.2017, 18:17
    Елена_N
    Если у вас все документы в порядке, почему нет? Но если вы не готовы представлять уйму документов по требованию(раз у вас возмещение, это будет обязательно), то вы можете воспользоваться своим правом на перенос вычетов на более поздний период.
  • 24.07.2017, 18:17
    Над.К
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И не надо мне заполнять этот раздел?)
    Не надо
  • 24.07.2017, 17:38
    Аноним
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, если у меня расходы (входящий НДС) превысили доходы (исходящий НДС), я так и должна показать это в декаларации?
    Т. е книга покупок будет больше книги продаж.
    И тоже самое у меня получается по Налогу на прибыль. (Фирма недавно создана)
  • 24.07.2017, 16:17
    Аноним
    Почему-то с движимым имуществом только автомобили ассоциировались)
  • 24.07.2017, 16:16
    Аноним
    Цитата Сообщение от Наталья В. Посмотреть сообщение
    А вас не смущает, что Раздел 2.1. называется "Информация об объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости"?
    или мебель это недвижимое имущество?
    То есть мебель это движимое имущество?) И не надо мне заполнять этот раздел?)
  • 23.07.2017, 12:11
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, сделаю тоже самое, почему СБИС такую проверку устроил для "Нулевки"? Столько времени и нервов, чтобы сдать пустой отчет...
    Это устроили те {плохое слово}, которые требуют пустой отчет на 9 страницах.
  • 23.07.2017, 11:14
    Аноним
    Скажите пожалуйста, договор с контрагентом в евро, оплата в рублях. Когда приходую накладную то цена вначале проставляется в евро, в печатном виде торг-12, с /фактура в рублях 1с 8.3.

    Но в рублях разница в НДС на 0,01 до 0,05 копеек. Поправить никак не получается. Как думаете контроль в ИФНС с контрагентом пройдут такие расхождения? Подскажите как выйти из такой ситуации?
  • 22.07.2017, 16:44
    Аноним
    Спасибо большое, сделаю тоже самое, почему СБИС такую проверку устроил для "Нулевки"? Столько времени и нервов, чтобы сдать пустой отчет...
  • 22.07.2017, 16:36
    Доктор Ватсон
    Мы выставляем везде 1 человек во всех разделах и 0 тех, по кому были выплаты, в подразделах 1.1 и 1.2. Раздел 3 с данными директора в подразделе 3.1 и пустым подразделом 3.2 - только НР и в выплатах 0 (в отличие от программы, СБиС-Онлайн не дает отключить подраздел 3.2) сдавали. СБИС выдает пять ошибок по каждой графе подраздела 2 (требуя выплаты), но уже второй квартал все проходит нормально.

    От того, что нет выплат, директор не перестает быть застрахованным лицом. Просто подраздел 2 (ФСС) разрабатывали идиоты.

    P.S. У нас директор не-учредитель. СЗВ-М подаем.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •