Ответить в теме: Настройка выплат в расчетном листке в 1 С ЗУП
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
GSokolov, спасибо большое!
Если в меню Настройка ЗУП 3.1.4 нет пункта Дополнительные настройки, по шестерёнке в правом верхнем углу добавьте его в панель. Вложение 60897
Сообщение от GSokolov в ЗУП 3.1.4 можно настроить, какое сальдо хотите видеть - бухгалтерское или текущее. Подскажите, где это настраивается? Хором искали - пока не нашли ))
Настройка-Дополнительные настройки-Показывать взаиморасчеты: По данным бухучета.
Сообщение от GSokolov Вы хотите продолжать использовать ЗУП 2.5, поддержка которой с 2018 года прекращается Продолжаю расчет в ЗУП 2,5 до марта включительно. Два месяца Компания 1С просит им дать на перенено остаков и создания необходимых доработок. Так что пока считать приходится в ЗУП 2,5. И такая настройка отражения выплат в расчетных ведомостях мне очень не удобна. Знаю что правится одной галкой, поставленной в конфигурации. Сама вспомнить не могу.
Сообщение от Nikost В ЗУП 2.5 неважно Предыдущие посты касались ЗУП 3.1, в которой можно настроить так, как хочет ТС. Сообщение от inna_int В других компаниях тоже были ЗУП 2,5 и расчетные листки и расчетные ведомости формировались, так как я хочу сейчас настроить. Вы хотите продолжать использовать ЗУП 2.5, поддержка которой с 2018 года прекращается? Впрочем, продолжать временно можно, если использовать ЗУП КОРП.
Сообщение от GSokolov Видимо, у Вас ЗУП 2.5, в ней выплаты показываются в том месяце за который формируются документы и т.н. бухгалтерское сальдо - задолженность на конец последнего дня периода. Перейдёте на ЗУП 3.1, там будет возможность формировать так, как Вы хотите - выплаты и сальдо за месяц на дату формирования документа. В других компаниях тоже были ЗУП 2,5 и расчетные листки и расчетные ведомости формировались, так как я хочу сейчас настроить. Дело в том что сейчас работаю без программиста, поэтому сама пытаюсь настроить. Формирование ведомостей и расчетных листов с переходящими долгами конечно не является ошибкой, но это крайне не удобно ни мне ни сотрудникам. А всем вам спасибо за желание помочь Буду консультироваться с программистом по этому вопросу
Сообщение от GSokolov если расчётки сформировать до выплаты, то там этой выплаты и не будет не могу согласиться. В ЗУП 2.5 неважно, когда формировать р/л (до или после выплаты), если ведомость на выплату создана в следующем месяце. Т.е. если дата выплаты з/п приходится на следующий месяц, то в р/л за текущий месяц эта выплата будет отображаться как долг за организацией. И это логично, я согласна с ZZZhanna.
ZZZhanna, если расчётки сформировать до выплаты, то там этой выплаты и не будет. Впрочем, в ЗУП 3.1.4 можно настроить, какое сальдо хотите видеть - бухгалтерское или текущее.
Сообщение от GSokolov сальдо за месяц на дату формирования документа расчетные листки положено выдавать до выплаты зарплаты. Работники увидят, что задолженности за организацией нет, что деньги они уже получили - и косяком полетят в бухгалтерию грызть горло расчетчику. Чем хорош расч.листок с сальдо - работник видит, сколько он должен получить.
Сообщение от inna_int У нас ЗП, например за декабрь, выплачена 10 января и при формировании расчетного листа за декабрь появляются долги за компанией , а сама сумма выплаченной ЗП за декабрь появляется в расчетном листке за январь. Как это исправить? Очень не удобно работать с переходящими долгами. Видимо, у Вас ЗУП 2.5, в ней выплаты показываются в том месяце за который формируются документы и т.н. бухгалтерское сальдо - задолженность на конец последнего дня периода. Перейдёте на ЗУП 3.1, там будет возможность формировать так, как Вы хотите - выплаты и сальдо за месяц на дату формирования документа.
Сообщение от Котообъект попробовать при формировании расчетного листка период выбрать с 01.12.2017 - 10.01.2018 и за какой месяц будет этот расчетный листок? Сообщение от inna_int У нас ЗП, например за декабрь, выплачена 10 января и при формировании расчетного листа за декабрь появляются долги за компанией , а сама сумма выплаченной ЗП за декабрь появляется в расчетном листке за январь. Как это исправить? не надо исправлять, это правильно.
ну а разве программа делает нелогично? То есть на 31.12 задолженность организации перед работником. Быть может попробовать при формировании расчетного листка период выбрать с 01.12.2017 - 10.01.2018 Возможно, тогда начисления и удержания будут декабрьские, а выплата как раз и январская попадет, хотя скорее всего сформируется отдельный расчетный за январь с этой выплатой, нужно пробовать
Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста как настроить в 1 С ЗУП 2,5 (в 1С ЗУП 3.1 тоже) чтобы при формировании расчетного листка или расчетной ведомости или свода по выплате ЗП в эти документы попадали те выплаты которые были за тот месяц за который формируется отчет. У нас ЗП, например за декабрь, выплачена 10 января и при формировании расчетного листа за декабрь появляются долги за компанией , а сама сумма выплаченной ЗП за декабрь появляется в расчетном листке за январь. Как это исправить? Очень не удобно работать с переходящими долгами. Всем спасибо заранее
Правила форума