×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Учет ветоши после списания мягкого инвентаря

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.04.2007, 10:17
    BorisG
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    10-91
    Ты сам то хоть понял, что мимо? Это бюджет...
  • 11.04.2007, 10:07
    Аноним
    10-91
  • 11.04.2007, 09:43
    Аноним
    Ой, извините тогда...
  • 11.04.2007, 06:27
    BorisG
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Мы видимо неверно друг друга поняли. ...
    Это еще почему?
    Для обсуждения проблем с конкретными программами существует другой раздел форума.
    Программы для бюджетного учета
  • 11.04.2007, 00:17
    Аноним
    Мы видимо неверно друг друга поняли. Мне просто хотелось узнать каким именно документом (документами) в 1С Бух бюдж ред.6 отразить "превращение" МЗ (халаты, рубашки и т.д.) в ветошь (с ценой 20 коп. за кг)? Выполнить "списание МЗ" с типом хоз.операции "Списание по другим причинам", а затем сделать документ "Поступление МЗ" с типом хоз.операции "Оприходование излишков после инвентаризации" (на номенклатуру "ветошь" по цене 20 коп за кг)?
  • 10.04.2007, 23:29
    BorisG
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ... каким документом в Бухгалтерии v.7.7 ...
    Да тут вроде как раздел учета. Каким боком к нему 1С бухгалтерия? Или любая другая программа?
  • 10.04.2007, 23:17
    Аноним
    Попробую сформулировать вопрос по другому: каким документом в Бухгалтерии v.7.7 для бюдж.учр. ред.6, релиз 609 осуществить прием к учету ветоши? Документ "Оприходование ОС по рез.инвентаризации" мне показался неподходящим, т.к. связан только с ОС. Может есть еще какой-нить документ подходящий именно для МЗ?
  • 09.04.2007, 00:04
    BorisG
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.е. я должен оприходовать ветошь как ОС???
    И с чего вдруг сделан столь смелый вывод? В сообщении уважаемой госпожи Plesen~ этого нет.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    По-моему, вы не правы,
    Перед тем, как заявлять, права она, или нет, неплохо бы прочесть и инструкцию, и, еще раз, ее сообщение.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    да и документ инвентаризация, вроде, не имеет отношения к МЗ.
    Неужели? Имеет, и самое непосредственное. И иметь он может... ко всем активам, не только ОС или МЗ.
  • 08.04.2007, 19:15
    Аноним
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    ой мама рОдная... через документ инвентаризация,проводки те же,да,по рыночной цене 1 руб за кг
    Т.е. я должен оприходовать ветошь как ОС??? По-моему, вы не правы, да и документ инвентаризация, вроде, не имеет отношения к МЗ.
  • 06.04.2007, 05:17
    Plesen~
    ой мама рОдная... через документ инвентаризация,проводки те же,да,по рыночной цене 1 руб за кг
  • 05.04.2007, 21:30
    Аноним
    РАЗДЕЛ 1 П.57
    ...
    оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении учреждения, отражается по дебету счетов ..............[/QUOTE]

    А если у меня ветошь образовалась от списания МЗ (халаты, носки..и т.д.)? Как тогда правильно отобразить эту операцию в 1С? Сделать сначала списание носков и халатов на 401, а затем принять к учету ветошь с 401 счета по рыночной цене?
  • 27.03.2007, 09:38
    Аноним
    Мягкий инвентарь - МЗ (105.05) !!!
  • 27.03.2007, 09:36
    Аноним
    РАЗДЕЛ 1 П.52
    Фактическая стоимость материальных запасов, полученных учреждением по договору дарения, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.
    ...
    РАЗДЕЛ 1 П.57
    ...
    оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении учреждения, отражается по дебету счетов 010501340 “Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств”, 010502340 “Увеличение стоимости продуктов питания”, 010503340 “Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов”, 010504340 “Увеличение стоимости строительных материалов”, 010505340 “Увеличение стоимости мягкого инвентаря”, 010506340 “Увеличение стоимости прочих материальных запасов”и кредиту счета 040101172 “Доходы от реализации активов”;
  • 26.03.2007, 19:55
    BorisG
    Цитата Сообщение от dennis27 Посмотреть сообщение
    Ну тогда просто списать и оприходовать на забаланс,
    А... может все-таки сначала в инструкцию?
  • 26.03.2007, 14:12
    dennis27
    Ну тогда просто списать и оприходовать на забаланс, все равно доказывать распорядителю про доходы от ветоши дороже будет.
    ЗЫ: в крайнем случае у нас так было.
  • 26.03.2007, 09:43
    BorisG
    Цитата Сообщение от dennis27 Посмотреть сообщение
    А можно списать на 106.04, а потом с него оприходовать.
    А... инструкцию сначала прочитать... никак?
    Бюджетный учет... это вовсе не программирование, и таких вольностей не допускает. Да и в программировании вольности тоже бывают наказуемы.
  • 26.03.2007, 09:32
    dennis27
    А можно списать на 106.04, а потом с него оприходовать.
    А если через 401 то в балансе доходы появятся, которые надо будет объяснять своему распорядителю и кончится тем , что Вам скажут убирать их куда хотите
  • 24.03.2007, 16:18
    Анирамка
    Оприходуйте с 401 счета, если их ветошь надо ставить на баланс
  • 22.03.2007, 21:08
    Пудель
    А чё, ну МЗ и МЗ.
  • 22.03.2007, 12:02
    Ира-2006
    Подскажите пожалуйста, как учитывается ветошь после списания мягкого инвентаря, если она используется на нужды учреждения?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •