Ответить в теме: Учет ветоши после списания мягкого инвентаря
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним 10-91 Ты сам то хоть понял, что мимо? Это бюджет...
10-91
Ой, извините тогда...
Сообщение от Аноним Мы видимо неверно друг друга поняли. ... Это еще почему? Для обсуждения проблем с конкретными программами существует другой раздел форума. Программы для бюджетного учета
Мы видимо неверно друг друга поняли. Мне просто хотелось узнать каким именно документом (документами) в 1С Бух бюдж ред.6 отразить "превращение" МЗ (халаты, рубашки и т.д.) в ветошь (с ценой 20 коп. за кг)? Выполнить "списание МЗ" с типом хоз.операции "Списание по другим причинам", а затем сделать документ "Поступление МЗ" с типом хоз.операции "Оприходование излишков после инвентаризации" (на номенклатуру "ветошь" по цене 20 коп за кг)?
Сообщение от Аноним ... каким документом в Бухгалтерии v.7.7 ... Да тут вроде как раздел учета. Каким боком к нему 1С бухгалтерия? Или любая другая программа?
Попробую сформулировать вопрос по другому: каким документом в Бухгалтерии v.7.7 для бюдж.учр. ред.6, релиз 609 осуществить прием к учету ветоши? Документ "Оприходование ОС по рез.инвентаризации" мне показался неподходящим, т.к. связан только с ОС. Может есть еще какой-нить документ подходящий именно для МЗ?
Сообщение от Аноним Т.е. я должен оприходовать ветошь как ОС??? И с чего вдруг сделан столь смелый вывод? В сообщении уважаемой госпожи Plesen~ этого нет. Сообщение от Аноним По-моему, вы не правы, Перед тем, как заявлять, права она, или нет, неплохо бы прочесть и инструкцию, и, еще раз, ее сообщение. Сообщение от Аноним да и документ инвентаризация, вроде, не имеет отношения к МЗ. Неужели? Имеет, и самое непосредственное. И иметь он может... ко всем активам, не только ОС или МЗ.
Сообщение от Plesen~ ой мама рОдная... через документ инвентаризация,проводки те же,да,по рыночной цене 1 руб за кг Т.е. я должен оприходовать ветошь как ОС??? По-моему, вы не правы, да и документ инвентаризация, вроде, не имеет отношения к МЗ.
ой мама рОдная... через документ инвентаризация,проводки те же,да,по рыночной цене 1 руб за кг
РАЗДЕЛ 1 П.57 ... оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении учреждения, отражается по дебету счетов ..............[/QUOTE] А если у меня ветошь образовалась от списания МЗ (халаты, носки..и т.д.)? Как тогда правильно отобразить эту операцию в 1С? Сделать сначала списание носков и халатов на 401, а затем принять к учету ветошь с 401 счета по рыночной цене?
Мягкий инвентарь - МЗ (105.05) !!!
РАЗДЕЛ 1 П.52 Фактическая стоимость материальных запасов, полученных учреждением по договору дарения, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. ... РАЗДЕЛ 1 П.57 ... оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении учреждения, отражается по дебету счетов 010501340 “Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств”, 010502340 “Увеличение стоимости продуктов питания”, 010503340 “Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов”, 010504340 “Увеличение стоимости строительных материалов”, 010505340 “Увеличение стоимости мягкого инвентаря”, 010506340 “Увеличение стоимости прочих материальных запасов”и кредиту счета 040101172 “Доходы от реализации активов”;
Сообщение от dennis27 Ну тогда просто списать и оприходовать на забаланс, А... может все-таки сначала в инструкцию?
Ну тогда просто списать и оприходовать на забаланс, все равно доказывать распорядителю про доходы от ветоши дороже будет. ЗЫ: в крайнем случае у нас так было.
Сообщение от dennis27 А можно списать на 106.04, а потом с него оприходовать. А... инструкцию сначала прочитать... никак? Бюджетный учет... это вовсе не программирование, и таких вольностей не допускает. Да и в программировании вольности тоже бывают наказуемы.
А можно списать на 106.04, а потом с него оприходовать. А если через 401 то в балансе доходы появятся, которые надо будет объяснять своему распорядителю и кончится тем , что Вам скажут убирать их куда хотите
Оприходуйте с 401 счета, если их ветошь надо ставить на баланс
А чё, ну МЗ и МЗ.
Подскажите пожалуйста, как учитывается ветошь после списания мягкого инвентаря, если она используется на нужды учреждения?
Правила форума