Ответить в теме: Фиксированные ежегодные платежи ИП и уплата налогов
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
И получается в конце года в инспекцию с заявлением на возврат налога идти или как?
Сообщение от Aleksus Но уменьшить эту сумму на все 32 385 руб я уже не смогу, верно?) Да почему не сможете-то? Сможете. Налоговый период по УСН год. У Вас просто будет переплата по налогу по итогам года, вот и все
Спасибо за ответ, но для меня это все равно размыто как-то, простите )) Я УЖЕ оплатил 24 тыс налога (за первое полугодие). За второе полугодие будет порядка 15 тыс налога. То есть всего я за 18 год должен оплатить порядка 39.000 руб налога. Но уменьшить эту сумму на все 32 385 руб я уже не смогу, верно?) А лишь смогу "не платить" оставшиеся 15.000 р. И вот вопрос)) Что делать с "оставшимися" 17 385 руб от взносов? Или ничего нельзя уже сделать?)
Сообщение от Aleksus Смогу ли я "перенести" оставшуюся сумму для погашения налога в 2019 год? Нет. Вы можете налог за год 2018 уменьшить на все взносы, уплаченные сегодня. У Вас будет переплата по налогу. Вот её можно учесть в следующие периоды
Добрый день! По ошибке (а точнее по неопытности...) сначала оплатил авансовые платежи (налог) по УСН (за 1 и 2-ой кварталы - около 24 000 руб), а лишь потом фиксированные взносы. Получается, что теперь я смогу уменьшить на сумму фиксированных взносов ТОЛЬКО ТЕ авансовые платежи, которые поступят во второй половине года? Взносы оплатил полностью (32 385 руб). Это за 2018 год... оплатил сегодня. По примерным расчетам в этом году мне нужно будет еще заплатить (за 3 и 4 кварталы) порядка 15 тыс налога. Их уплату я "перекрою" взносами (32 тыс). А как быть с "оставшейся частью (32000-15000=17000 руб)? Смогу ли я "перенести" оставшуюся сумму для погашения налога в 2019 год? Или эти 17000 руб (на которые я теперь НЕ смогу уменьшить налог) - цена моей ошибки в последовательности оплаты Налога/Взносов? Спасибо)
Надя, спасибо за помощь. Ну так получилось(((( обычно по своему ИП как сапожник без сапог, пока всех обилетишь(((Буду признательна за помощь с возражением, как сформулировать? Декларацию сдала 1 апреля, и уже оплатила налог по УСН за 2017,который получился по декларации итоговый.К сожалению есть расчетный счет))))
Сообщение от Иннуся то его потом как переплату просить к возврату, что ли? Да. Или не платить, если нет расчетного счета, то заблокировать ничего не могут. Но надо сразу писать возражения в налоговую Сообщение от Иннуся если часть страховых проплачено 30 декабря через сбербанк онлайн, они же считаются оплаченными в 2017 году, Они списаны с вашего счета 30 декабря? Вообще никогда вот так не надо делать, что на пару дней раньше что ли не оплатить? Сейчас могут быть разборки и проблемы. Да, взносы должны считаться уплаченными в 2017 году, но зачем самому себе создавать проблемы, чтобы потом героически их преодолевать?
Добрый вечер! А если все таки рано сдала декларацию и налоговая теперь хочет получить авансовый платеж за 9 месяцев, но по страховым все оплачено было в 2017. Как быть? Если его оплатить, то его потом как переплату просить к возврату, что ли? И еще вопрос, если часть страховых проплачено 30 декабря через сбербанк онлайн, они же считаются оплаченными в 2017 году, правильно, хоть и поступят в казначейство уже в 2018? Спасибо.
добрый вечер, подскажите, ип усн без работников, не успели платить взнос за 1 квартал, если сейчас оплачу потом смогу его из годового налога вычесть?
Сообщение от Promy Подскажите, пожалуйста, а то запуталась. На взнос в пенсионный за доходы свыше 300000 тоже ведь можно уменьшить налог? И вычитается он за тот период, в котором был уплачен? Делаю декларацию за прошлый год (усн доходы) и платила в прошлом году свыше 300000 за 16 год, за 17 платила в этом. Я могу уменьшить на сумму, уплаченную за 16 год, да? А за 17 год в следующем году, правильно? Всё верно.
Подскажите, пожалуйста, а то запуталась. На взнос в пенсионный за доходы свыше 300000 тоже ведь можно уменьшить налог? И вычитается он за тот период, в котором был уплачен? Делаю декларацию за прошлый год (усн доходы) и платила в прошлом году свыше 300000 за 16 год, за 17 платила в этом. Я могу уменьшить на сумму, уплаченную за 16 год, да? А за 17 год в следующем году, правильно?
Mila803, пени насчитают все равно. Дело не в пенях, а в том, чтобы не успели потребовать уплаты налога за 9 месяцев, ведь он будет у вас исчислен в декларации, но вы его не платили. Сообщение от Mila803 и еще вопрос поквартально нужно обязательно платить взносы Можно в начале года уплатить и потом весь год уменьшать налог.
если пойду 3 мая пеню не посчитают? или тут как получится? и еще вопрос поквартально нужно обязательно платить взносы, тогда не будет необходимости идти в последние числа?
Mila803, если Вы уплатили 1% тоже в декабре, что их можно указать в декларации за 2017 год Сообщение от Mila803 что поквартально не платила? Будет. Поэтому сдавать декларацию надо в самые последние дни срока.
добрый вечер. подскажите, ип усн 6% доходы без работников, доход за год 600000р. оплатила только взносы 28 тыс в декабре и 3 тыс-это 1%, больше ничего не платила, сейчас собираюсь подать декларацию мне точно зачтут сумму 31 тыс за тот год? итого мне надо будет доплатить 36000-31000=5000. я верно понимаю? не будет там подвоха со стороны налоговой, что поквартально не платила?
rcnrcn, спасибо!
Сообщение от seze Вроде нашла, что взносы "за себя" платятся по месту регистрации. Если у меня деятельность только по ЕНВД, которая находится в другом районе города, то все равно нужно встать на учет по месту прописки и сюда только оплачивать взносы? А отчитываться по ЕНВД в другой инспекции. Регистрировал ИП единый регистрационный центр. По ЕНВД вы отчитываетесь и платите туда, куда встали на учёт по ЕНВД. Основное место регистрации, которое определяется по адресу вашей регистрации (по прописке), относит вас к конкретной инспекции - там вы стоите на учёте с момента открытия ИП, туда же и платите взносы.
Сообщение от seze Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, куда нужно уплачивать взносы "за себя" в налоговую по месту регистрации или в налоговую по месту осуществления деятельности на ЕНВД. Работников нет. Вроде нашла, что взносы "за себя" платятся по месту регистрации. Если у меня деятельность только по ЕНВД, которая находится в другом районе города, то все равно нужно встать на учет по месту прописки и сюда только оплачивать взносы? А отчитываться по ЕНВД в другой инспекции. Регистрировал ИП единый регистрационный центр.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, куда нужно уплачивать взносы "за себя" в налоговую по месту регистрации или в налоговую по месту осуществления деятельности на ЕНВД. Работников нет.
От 1% с суммы, превышающей 300 000 руб, я был освобожден как фермер, когда платил в ПФ. Сейчас это освобождение сохранилось? На какой документ сослаться?
Сообщение от Над.К Взносы платятся с копейками Спасибо
Сообщение от Никита5 они вроде как берут без копеек Взносы платятся с копейками
Подскажите я Плачу в ПФР поквартально , но стого года взносы курирует ФНС они вроде как берут без копеек или эти взносы можно платить с копейками Выходит 6636.25 или платить 3 квартала по 6636 а последний 6637? или так и платить с копейками?
Сообщение от Над.К Не нужно. Но надо убедиться, что по данным налоговой тоже есть переплата Да, спасибо за помощь
Не нужно. Но надо убедиться, что по данным налоговой тоже есть переплата
Сообщение от Над.К Можете спасибо большое, письма итд о зачете писать ведь не нужно? КБК тот же
Можете
Сообщение от Над.К Ирина 83, чтобы узнать, есть переплата или нет, надо от от разницы строк 133 и 143 отнять то, что Вы уплатили. Строка 110 никоим образом не может показать переплату, поскольку она не учитывае то, что было в реальности уплачено. Если в декларации только начисления, как она может показать переплату? налог к уплате за год получился 3128, оплатила я за 1 кв.12206, за 9 мес 8445 итого оплачено 20651, сейчас ифнс с суммы 20651 спишут 3128 и образуется переплата 17523. Могу ли эту переплату в 2017г.учесть?
Ирина 83, чтобы узнать, есть переплата или нет, надо от от разницы строк 133 и 143 отнять то, что Вы уплатили. Строка 110 никоим образом не может показать переплату, поскольку она не учитывае то, что было в реальности уплачено. Если в декларации только начисления, как она может показать переплату?
Сообщение от Над.К Нет, не правильно. В декларации только начисления. А сколько Вы уплатили в декларации не показывается я про начисления, переплату не указывала ИП 6% без сотрудников, за год доходы 722449, страх.взносы оплаченные в 2016г.40219 посмотрите пожалуйста все ли правильно стр.110 203439 стр.111 381508 стр.112 547993 стр.113 722449 стр.130 12206 стр.131 22890 стр.132 32880 стр.133 43347 стр.140 0 стр.141 12229 стр.142 12229 стр.143 40219 раздел 1 стр.010 12206 стр.050 1545 стр.070 9990 стр.110 17523 вот про эту сумму спросила, могу ли я эту переплату зачесть в 2017 году? оплатила я 12206 и 8445
Правила форума