Ответить в теме: Документы на возврат товара от покупателя на УСН поставщику на ОСНО-как правильно?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Незабудочка А можно ссылку на разъяснения <Письмо> ФНС России от 14.05.2013 N ЕД-4-3/8562@ "О порядке оформления счетов-фактур при возврате товаров"
Сообщение от Незабудочка надо ли в нкл указывать,что это возврат товара или просто вбиваем возвращаемую позицию,как при обычной реализации смотря как вы оформляете - возврат, предусмотренный договором или "обратная реализация". Если второе - ничего можно не указывать, это просто ваша реализация.
Сообщение от Январь Может. Оформить накладную и всё. Счетов-фактур не выписывать. При получении возврата от неплательщика НДС поставщик сам должен корректировочный счет-фактуру выписать (были разъяснения органов) А можно ссылку на разъяснения и надо ли в нкл указывать,что это возврат товара или просто вбиваем возвращаемую позицию,как при обычной реализации,а в основании нкл указываем Счет поставщика нам?
Если это возврат качественного товара, то налоговая обычно требует считать это "обратной реализацией", т.е. или покупатель выписывает документы без НДС и продавец уменьшить свой начисленный НДС не может, или покупатель выписывает документы с НДС и платит его в бюджет. Если это возврат бракованного товара или можно оформить изменения к договору, то лучше оформлять это корректировкой реализации.
Сообщение от Наталья Тарханова Может ли ИФНС признать это реализацией и заставить Фирму В заплатить НДС со всеми штрафами и пени? Может. Сообщение от Наталья Тарханова Или есть другие варианты оформления этой операции? Оформить накладную и всё. Счетов-фактур не выписывать. При получении возврата от неплательщика НДС поставщик сам должен корректировочный счет-фактуру выписать (были разъяснения органов)
Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помощи коллективного разума Дано: Фирма А-оптовый поставщик с НДС Фирма В-покупатель на УСН Ситуация: Фирма В вернула товар Фирме А, выписала с/ф с НДС и ТТН с указанием в основании "возврат товара". Фирма А настаивает на выписке с/ф с НДС иначе товар не забирают. Может ли ИФНС признать это реализацией и заставить Фирму В заплатить НДС со всеми штрафами и пени? Правильно ли будет оформлять возврат по УПД со статусом 2 на такую операцию? Или есть другие варианты оформления этой операции? С благодарностью приму все советы
Правила форума