Ответить в теме: Аренда земли у муниципалов - бухучет!!!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от m'm Нет, не ура. хм, я сначала подумал, что пара букв пропущена.
Сообщение от m'm Нет, не ура. Дата расчетов - это дата ,когда по договору вы должны оплатиь,а не фактически оплатили. Спасибо, посидела подумала, сама разобралась. Сделала уточненку, завтра поеду сдавать. Всем спасибо за помощь!
по методу начисления дата расчетов по договорам Ура! значит, я могу включать это в расход при оплате! Нет, не ура. Дата расчетов - это дата ,когда по договору вы должны оплатиь,а не фактически оплатили.
А что с этим? Ну поставьте на учет забаланс по 1 рублю. Тут ведь главное учет, а не цена.
Остался вопрос по поводу аренды ОС...
Ура! значит, я могу включать это в расход при оплате! т.е. в этом квартале. Спасибо вам большое
При методе начисления датой признания прочих расходов (в т.ч. арендных платежей) может быть либо дата расчетов по договорам либо дата предъявления расчетных документов либо последнее число отчетного периода. НК оставляет выбор за налогоплательщиком.
Сообщение от VEM Какой порядок признания расходов у вас утвержден в УП? по методу начисления
мы ежесемячно получаем от них акт и сч-ф Ну, вообще-то ежемесячный акт на аренду совершенно не обязателен. Есть договор, этого вполне достаточно.
Что для меня будет первичным документом при отнесении этой оплаты на расходы? Договор. Надо ли мне показывать задолженность поквартально (условия оплаты -1 раз в квартал) или показать этот расход как постфактум в этом квартале, поскольку платим мы только сейчас сразу за 3 квартала? Какой порядок признания расходов у вас утвержден в УП?
Фирма арендует участок земли у администрации города - называется это "арендная плата за замли городов". Прошу помощи!!! Надо ли его принимать к учету, как арендованное ОС, и если надо, то по какой цене? Администрация отказалась выдавать какие-либо еще бумаги по этому договору. Не знаю, как закрывать оплату (1 раз в квартал, условия в договоре прописаны). Что для меня будет первичным документом при отнесении этой оплаты на расходы? ПО аналогии с арендой офиса - мы ежесемячно получаем от них акт и сч-ф. А здесь и сч-ф нет, т.к. НДС не облагается. Да еще договор этот получила только сейчас, а он от 31 октября 2006. Надо ли мне показывать задолженность поквартально (условия оплаты -1 раз в квартал) или показать этот расход как постфактум в этом квартале, поскольку платим мы только сейчас сразу за 3 квартала? Может, обойтись без уточненки, тем более, что все равно убыток большой. Запуталась совсем, очень прошу помощи
Правила форума