×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС при возврате предоплаты

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.10.2017, 17:38
    Щекуля
    Но ведь и не расторжение договора? Если только по договору прописать изменение условий. Так?
  • 13.10.2017, 13:27
    Hoder
    П. 38.11 Порядка заполнения декларации по НДС, п. 5 ст. 171 НК РФ если вы возвращаете аванс в связи с расторжением договора (изменением его условий), принимаемую к вычету сумму НДС, которую ранее вы исчислили и уплатили с этого аванса, нужно отразить в графе 3 строки 120 разд. 3 декларации.
  • 13.10.2017, 10:57
    Щекуля
    Да, еще раз открыла раздел 3 декларации благодаря Добрыйсвет. в стр.17 включается налог с авансов с даты отгрузки... Здесь же возврат... Но и формально включать в стр. 120 нет оснований - этот возврат ведь не обусловлен п. 2,4,13 статьи 171 НК...
  • 13.10.2017, 10:20
    ДобрыйСвет
    Цитата Сообщение от Щекуля Посмотреть сообщение
    и ставится НДС с возвращенных авансов он в отдельной строке в декларации
    можно тут подробнее?
  • 13.10.2017, 10:18
    Natalia1008
    Lorri, да. У нас не было деятельности в третьем квартале.
  • 13.10.2017, 08:50
    Lorri
    а минус в декларации только из-за этого аванса возвращенного?
  • 13.10.2017, 08:44
    Natalia1008
    Спасибо за ответы. Дело в том, что наша налоговая при возмещении НДС из бюджета запрашивает практически все бухгалтерские документы, даже, которые не касаются начисления НДС + вызывают на допрос.
  • 13.10.2017, 07:25
    olga-osina
    я бы сделала как должно быть, отразила как возврат аванса. и предоставила документы в налоговую.
  • 12.10.2017, 17:29
    Лёнка
    ИМХО пробовать не стоит. как вы отразите в книге покупок возврат аванса в виде приобретенного ТМЦ?
  • 12.10.2017, 14:20
    Server56
    Цитата Сообщение от Щекуля Посмотреть сообщение
    По авансам НДС же нельзя переносить
    Это по авансам уплаченным.
    А здесь возврат аванса полученного. Попробовать можно.
  • 12.10.2017, 14:14
    Щекуля
    По авансам НДС же нельзя переносить, только по вычетам по приобретенным ТМЦ, и ставится НДС с возвращенных авансов он в отдельной строке в декларации
  • 12.10.2017, 13:59
    olga-osina
    Цитата Сообщение от Hoder Посмотреть сообщение
    А может вам перенести возмещение на 4 квартал 2017г.?
    это можно?
  • 12.10.2017, 13:32
    Hoder
    Да, если возмещение, то придется готовить документы. У нас у всех запрашивают. А может вам перенести возмещение на 4 квартал 2017г.? Будет реализация и никто вас беспокоить без нужды не будет. Только этот возврат нужно поставить в строку общих вычетов по НДС, в любом квартале.
  • 12.10.2017, 13:01
    olga-osina
    Цитата Сообщение от Natalia1008 Посмотреть сообщение
    Значит опять надо быть готовой к требованию из налоговой по предоставлению всех документов по деятельности. Так получается?
    да кто же их знает, что они потребуют.
    в вашем случае должен быть соглашение о расторжении договора и платежка на возврат переплаты
  • 12.10.2017, 10:39
    Natalia1008
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, мне с советом. В 1 квартале 2017 года предприятие получило авансом денежные средства. Мы заплатили с аванса НДС. Во 2 квартале отгрузили продукцию, а сумму излишне перечисленную вернули покупателю в 3 квартале. И сумму НДС с возвращенного аванса я бы должна поставить на возмещение из бюджета. Но дело в том, что у нас не было деятельности в 3 квартале. Поэтому декларация по НДС будет с "-". Значит опять надо быть готовой к требованию из налоговой по предоставлению всех документов по деятельности. Так получается?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •