Ответить в теме: Вся реализация с кодом 26 вместо 01 в книге продаж
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Здравствуйте! Подниму тему. БП 3.0.78.64. Если в Отчете комиссионера в качестве покупателя указан сам комиссионер, то Счет-фактура выданный попадает в Книгу продаж с кодом вида операции 26 вместо 01. Кто-нибудь знает, как обойти, кроме корректировки РН НДС Продажи?
И снова здравствуйте, дорогие мои. Всем добрый день. проблема та же - как получить код вида операции 01 при проведении Отчета комиссионера? ручная корректировка или корректировка обработкой - это конечно вариант, но хочется что-бы это было автоматом.
Вопрос пока снимается. Всё дело именно в том что это не наша прямая продажа, а отчет комиссионера - код 01 там и не нужен.
Из декларации (или из Книги продаж) я попадаю в Счет-фактуру, из счета-фактуры - прямая дорога в документ основание. Проблема наблюдается ТОЛЬКО с отчетами комиссионеров, доки Реализация дают такие-же движения но при этом в Книге продаж и в Декларации - код правильный
mangust4, из декларации можете провалиться в первичный документ?
Итак: Документ продажи у меня это Отчет комиссионера - в нём указана счет-фактура с правильным кодом - в итоге в книге продаж код 26 Отменяю проведение счета-фактуры - результата нет. Отменяю проведение Отчета комиссионера - запись в книге продаж пропадает Смотрю движения документа Отчет комиссионера - там есть движение по регистру НДС продажи с указанием счета фактуры, но при этом Корд вида операции стоит ПУСТО!!! Если вручную исправить движение по этому регистру и поставить там 01 - в регистре (само собой) запись меняется с пустого значения на 01, а в Книге продаж и Декларации с 26 на 01. УЖАСКОШМАР!!!!!111 Есть ли более нормальный вариант? Совершенно не хочется править вручную((((
Бухгалтерия 3.0.63.22
mangust4, конфигурация какая
Всем привет. Бухгалтерия 3.0.63.22 Подниму старую проблему - счета фактуры в Книге продаж с кодом 26 - таки в чём дело? В счет-фактуре код 01 (документ проведён) - в регистре сведений "Журнал учет счетов-фактуры" 01 - а в Книге продаж и в Декларации 26 Ещё момент, отменяю проведение счета фактуры - ничего не меняется - всё равно 26
Климов Сергей, нет.. 44,91 счет
Сообщение от Анжелика Ник Проблема в услугах Эти услуги имеют отношение к себестоимости товаров, надо их распределять?
Сообщение от Александр_не_бух Да и взаиморасчеты с поставщиками-покупателями так замудрены, трудно взять и на нужную минуту выдать шефу кто сколько кому должен. вот не согласна.. Просто надо понять принцип ведения учета: по договору в целом или по документам..
Климов Сергей, я планирую банк оставить в торговле.. там формируем платежки и выгружаем в банк.. Проблема в услугах.. При большом объеме бухгалтер не имеет возможности отследить проводки. А если сразу будет вводить в бухгалтерию то больше шансов иметь достоверный учет.
Сообщение от Александр_не_бух как в УТ зарплату прикорячить? Как прочие расходы. Сальдо расчётов с работниками не увидите нигде. Сообщение от Александр_не_бух себестоимость как в БП не могу никак скомпоновать Себестоимость товара получить можно. Полную картину затрат предприятия - нет. Сообщение от Александр_не_бух трудно взять и на нужную минуту выдать шефу кто сколько кому должен Непонятно, что мешает. УТ не является "замкнутой" учётной системой. Если хочется получить баланс и отчёт о прибылях и убытках, даже управленческий - добро пожаловать в КА, ERP или УНФ.
Сообщение от Анжелика Ник Климов Сергей, а двухсторонний обмен не позволяет формировать документы в УТ и выгружать их в бухгалтерию? Позволяет, конечно. Из УТ в БП всё грузится хорошо (насколько это возможно), потому как происходит "огрубление" учёта, дырок в аналитике не возникает.
Климов Сергей, а двухсторонний обмен не позволяет формировать документы в УТ и выгружать их в бухгалтерию?
Здесь я тоже согласен что не выйдет двусторонний. Он мне и не нужен двусторонний. Мне не нравиться в УТ аналитика и способы внесения первички по овердрафту, по эквайрингу (более-менне). Нет места авансу и зарплате. Ну вот как в УТ зарплату прикорячить? (даже если вся- офиц.). Как с кассой выплаты увязать? Где видеть разницы выплачено-долг? И хотя ведение учета еще в стадии становления и развития, так сказать, но себестоимость как в БП не могу никак скомпоновать. Да и взаиморасчеты с поставщиками-покупателями так замудрены, трудно взять и на нужную минуту выдать шефу кто сколько кому должен. Зачеты платежей иногда вручную надо делать. То прихода еще нет - банк уже выгрузился. Как зачет оплаты делать? В общем темный лес.То ли дело ОСВ 60, 62 счета...
Сообщение от Анжелика Ник Хотя программист против Солидарен. Ты банк хочешь из БП в УТ грузить? Учти, что в УТ больше аналитики расчётов с контрагентами, чем в БП (заказы, к примеру). И вот что получится: 1. Разносим банк в БП, любовно проставляем бухгалтерские счета, способы зачёта авансов и т.д. 2. Выгружаем в УТ. 3. В УТ банк не проводится/проводится криво из-за того, что не хватает заказов и т.п. 4. Корректируем банк в УТ, проставляем нужную аналитику. Документы получаю статус изменённых. 5. Делаем очередной обмен с БП. Скорректированные на шаге 4 документы выгружаются в БП и либо рушат нашу работу из п.1, либо проводятся неожиданным для нас образом. 6. Корректируем снова документы в БП. Они затем снова выгружаются в УТ - переходим к п3. и так до бесконечности. Реальный кейс, который стоил мне потери клиента. Обмен с БП только односторонний! Credo.
Типовая
Односторонняя- типовая или сами правила писали (программеры)?
Александр_не_бух, типовая выгрузка односторонняя из ут в бухию, но мне не нравится. При переходе на бух 3 буду просить двухсторонний обмен. Хотя программист против
Анжелика! Правила для выгрузки вам писали программеры? как и что выгружаете? Поставлена задача аналогичная. Программер спросил- что надо выгружать? Смотрю вот и думаю, а правда - что? Закупки(поступление), продажи.. А у нас 7 розничных точек и одна оптовая... Затраты шеф хочет видеть в разрезе магазинов. Выходит и продажи надо в разрезе... А значит и перемещения... А там нал и эквайринг... Получается практически все надо? В УТ счетов- обороток нет ну так непривычно (я недавно в УТ работаю). А тут еще по кассе и банку движения нужны именно в УТ. Две базы + ЗУП = ТРИ... Ну ладно ЗУП, но в двух базах параллельный учет вести это жесть. Подскажите, как именно и что выгружаете?
Сообщение от Enic У меня все счета -фактуры на реализацию не проведены самая большая беда когда в торопях делаешь НДС и особенно при загрузке -выгрузке между УТ и бухией.. НДС вроде посчитан верно, а не всегда обратишь внимание что код в книге не тот встал..Поэтому всем быть особенно аккуратным, чтобы потом не отвечать на дополнительные требования налоговой почему у контрагента отражено, а у тебя вроде нет, хотя физически НДС начислен
Магия форума клерк я несколько часов не мог найти причину, зашел на клерк, завел тему и через 5 минут нашел ответ Короче. У меня все счета -фактуры на реализацию не проведены перепровел и все стало хорошо
Всем приветик Помогите пожалуйста Я не понимаю, всегда все было хорошо. В этом квартале, смотрю книгу продаж, а там вся реализация ,всем конрагентам стоит код 26 вместо 01. При этом если зайти любую счет фактуру , то там стоит код 01. Что делать ? как исправить ? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.51)
Правила форума