×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Оприходование товара. Импорт

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 05.06.2009, 21:49
    Gseb
    Рыжая Таня, спасибо огромное.
    В итоге мы так и сделали.
  • 05.06.2009, 18:40
    Рыжая Таня
    Наша служба не хочет обращаться на таможню и декларировать товар.
    ну понятно, что не хочет: вносить исправления в ГТД, да еще заявлять, что по факту количество нормальное и таможенный досмотр оказался "некорректным" и никакой недостачи не было, доначисливать налоги и т.п.... То еще удовольствие.
    Gseb, у вас с иностранными поставщиками отношения хорошие? Вы у них регулярно товар покупаете? Можно было бы попросить их увеличить стоимость следующей поставки на сумму "недостачи", например...
    Тогда по итогам двух поставок у вас сумма сойдется.
  • 05.06.2009, 11:10
    Gseb
    Тоня правильно описала ситуацию.
  • 05.06.2009, 10:27
    Тоня
    Как бывалый импортер что посоветуешь в такой ситуации?
  • 05.06.2009, 10:27
    Тоня
    Упустила, Тань. Они получили товар не согласно ГТД, а согласно контракта/инвойса. Т.е. контракт на 100$, загрузили на 100, а на границе при досмотре почему- то выявили недостачу, составили акт и декларант с чистой совестью заявил на таможне 90$. А по факту никакой недостачи не оказалось, приехало на 100$.
  • 05.06.2009, 10:19
    Рыжая Таня
    ГТД у нас на меньшую сумму с учетом недостачи.
    Но банк не пропустит оплату, т.к. не будет подтверждения поставки.
    не поняла... банк проведет платеж на сумму ГТД. Вы получили товар согласно ГТД (с учетом недостачи). Где тут неподтверждение поставки? Или я что-то упустила?
  • 05.06.2009, 10:15
    Тоня
    Имхо можете.
  • 04.06.2009, 21:37
    Gseb
    А можно ли приходовать товар в других единицах измерения?
    У нас по инвойсу -плитка в кв.м.. а подобный товар всегда продаем в шт.
    Можем мы составить справку и оприходовать товар в штуках?
  • 04.06.2009, 16:41
    Тоня
    Так и я о том.
  • 04.06.2009, 16:18
    Gseb
    ГТД у нас на меньшую сумму с учетом недостачи.
    Но банк не пропустит оплату, т.к. не будет подтверждения поставки.
  • 04.06.2009, 15:42
    Тоня
    Вы все равно будете приходовать по факту, а не по акту о недостаче. Вам же потом на складе количественный учет вести. А вот как паспорт в банке будут закрывать, если у вас по ГТД недопоставка....
  • 04.06.2009, 15:35
    Gseb
    Но! Проблема еще в том, что мы подавали на декларирование товар по акту недостачи, который был составлен на границе и на таможне товар не пересчитывали.
    Наша служба не хочет обращаться на таможню и декларировать товар.
    Мне нужно выруливать и приходовать товар.
  • 04.06.2009, 13:51
    Тоня
    Тоня, т.е приходовать по инвойсу?
    Приходовать по факту!
    И как мы теперь откорреткируем стоимость,
    Это вопрос к брокеру, вас оформлявшему. Что делать с не задекларированным товаров и занижением ТС по ошибке таможни.
  • 04.06.2009, 13:13
    Gseb
    Тоня, т.е приходовать по инвойсу?
    Но в банк мы можем отчитаться только по сумме ГТД, и банк не пропустит оплату.
    И как мы теперь откорреткируем стоимость, если верное количество обнаружилось на складе у нас, а не на таможне.
  • 04.06.2009, 12:13
    Тоня
    Но при пересчете товара у нас на складе выяснилось, что товар пришел полностью по инвойсу.
    Вот и приходуйте это кол-во.
    З.Ы. Контрабанда какая-то...надо бы откорректировать стоимость, налоги/пошлины доплатить...
  • 04.06.2009, 11:48
    Gseb
    Подскажите, могу ли я приходовать не задекларированный товар.
    Произошла сл. ситуация - на границе пересчитали наш товар и составили акт о недостаче.
    Мы задекларировали товар на сумму меньше, чем в Инвойсе.
    Но при пересчете товара у нас на складе выяснилось, что товар пришел полностью по инвойсу.
    Что делать в такой ситуации?
    И что все-таки считается основанием для оприходования товара – Инвойс или ГТД?
  • 03.06.2009, 12:37
    Тоня
    в стоимость товара
    Только в таможенную стоимость. Не путать с себестоимостью.
  • 03.06.2009, 12:33
    Аноним
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение

    Включать. Только не в сс, а в ТС. Закон 5003-1.
    хм. это всмысле:
    Статья 19.1. Дополнительные начисления к цене, фактически
    уплаченной или подлежащей уплате

    1. При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по методу
    по стоимости сделки с ввозимыми товарами к цене, фактически
    уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, должны быть
    дополнительно начислены:
    5) расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта,
    морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную
    территорию Российской Федерации.

    ясно. т.е. ндс мы начисляем, но только через включение этой суммы в стоимость товара, если я правильно понимаю.


    П.С. спасибо большое за поможение, вы - светоч!)
  • 03.06.2009, 11:13
    Тоня
    какой-нить правовой акт, в который можно ткнуть.
    НК вообще-то, место реализации услуг.

    EXW,
    Включать. Только не в сс, а в ТС. Закон 5003-1.
  • 03.06.2009, 10:58
    Аноним
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Нет, местом реализации РФ не признается. Базис какой?
    насчет места реализация,- я тоже так думаю, но есть ли бумажка где описана ситуация, какой-нить правовой акт, в который можно ткнуть.
    правильно ли я понимаю, что чешская транспортная компания доставляет до таможни, выставляет нам счет в евро, мы его оплачиваем и это просто расчеты с поставщиком услуг. только без НДС. и никаких подводных камней, доначислений, особого учена в НУ??

    EXW, т.е. от поставщика только стоимость товара и стоимость погрузки в нашу машину.
  • 03.06.2009, 10:41
    Тоня
    типа мы его нал.агент, или как?
    Нет, местом реализации РФ не признается.
    и обязательно ли включать доставку чешской трансп.комп. в сс при растаможке если это не поставщик?
    Базис какой?
  • 03.06.2009, 10:24
    Аноним
    Если можно, тогда, будте добры, ответить ещё на один вопрос:
    у нас импорт из Чехии, от поставщика до таможни доставляет чешская транспортная компания, а от томожни до москвы - российская транспортная компания. Вопрос собственно таков: как налогооблагаются транспортные услуги чешской компании (это не поставщик самого товара)? налог на прибыль и НДС? типа мы его нал.агент, или как? и обязательно ли включать доставку чешской трансп.комп. в сс при растаможке если это не поставщик?
  • 28.05.2009, 12:31
    Юлия1603
    Я правильно сделала?
    правильно!но еще есть прямые расходы доставка до склада,как у меня из Новоросса из порта до склада в краснодар доставка или на с/с 41 или на 44 и списывать пропорцианально остатку на складе,вроде я так поняла!
  • 28.05.2009, 01:10
    Valtria
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Имхо нет. 5/01 прямо говорит о доставке "до места их использования" (это помимо "затрат, непосредственно связанных с приобретением..."). 320-НК говорит о "складе налогоплательщика". Не, в НУ то вы можете их не включать в себ/сть, но тогда списывать пропорционально.
    Тоня привет!
    что значит 320 ст говорит о "складе налогоплательщика"? поясните пожайлуста!?!?!!?
    У меня по инвойсу есть товар + доставка (от Германии до Москвы). Стоимость доставки (140 ЕВРО) я включила в стоимость товара. И в БУ и в НУ. Я правильно сделала?
  • 13.05.2009, 13:32
    Тоня
    Хотя торговым организациям (кажется) 5/01 дает право выбора..
  • 13.05.2009, 13:15
    Тоня
    Имхо нет. 5/01 прямо говорит о доставке "до места их использования" (это помимо "затрат, непосредственно связанных с приобретением..."). 320-НК говорит о "складе налогоплательщика". Не, в НУ то вы можете их не включать в себ/сть, но тогда списывать пропорционально.
  • 13.05.2009, 12:58
    Юлия1603
    Тоня,я могу транспорт расходы от порта куда груз прибыл до склада отправить на 44,не ложить на с/с в НУ и БУ???????7
  • 13.05.2009, 12:53
    Тоня
    книга учета доходов и расходов это...
  • 13.05.2009, 12:47
    Юлия1603
    КДиР
    это что?
  • 13.05.2009, 12:25
    Тоня
    Просто кому-то важно максимальное кол-во косвенных включить в текущие расходы, а кому-то "что угодно, только не ПБУ 18..."
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •