×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: разница по декларации и по осв

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 24.07.2008, 22:58
    Аноним
    сафа спсб за помощь -
    зайке - я не профессионал - второй раз пытаюсь сдать отчетность - конечно делаю ошибки пока (
  • 24.07.2008, 10:29
    Сафа
    Цитата Сообщение от lella Посмотреть сообщение
    так влияет или нет - кто-нибудь поточнее знает?
    Влияет при совершении специфических операций-
    при взаимзачете, оплата векселями, при бартере, при импортно-экспортных операциях. ( не помню статьи НК!),
  • 23.07.2008, 22:10
    Зайка
    а какой нормативный акт это регулирует - я почему-то уверена была что если не оплатил поставку - значит не оплатил ндс значит к возврату зачитывать нельзя
    а начисляется ндс по отгрузке или оплате - что раньше наступит -
    это не так?
    купите книжку типа "практическое пособие по ндс". это уже нерасиво такие вопросы задавать - это ваш "профессионализм" уже прет.
    Интересно, а зачем тогда налоговая при камералке на предмет правомерности зачета НДС кроме прочих документов требует доки, подтверждающие оплату?
    вы налоговый кодекс пробовали читать? с 2007 года оплата необязательна. обязательно оприходование и использование в деятельности, облагаемой ндс.
    так влияет или нет - кто-нибудь поточнее знает?
    мы не просто знаем, мы за свои знания зарплату получаем. за знания. знания в частности о том, как исчилять ндс и заполнять декларацию.
  • 23.07.2008, 21:42
    lella
    Цитата Сообщение от lalu Посмотреть сообщение
    Интересно, а зачем тогда налоговая при камералке на предмет правомерности зачета НДС кроме прочих документов требует доки, подтверждающие оплату?
    так влияет или нет - кто-нибудь поточнее знает?
  • 23.07.2008, 19:52
    lalu
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Оплата на вычет не влияет сейчас.
    Интересно, а зачем тогда налоговая при камералке на предмет правомерности зачета НДС кроме прочих документов требует доки, подтверждающие оплату?
  • 23.07.2008, 19:38
    Цифирька
    а вот доп.листы новой книги продаж отправлять по почте или не надо
    не надо
  • 23.07.2008, 19:38
    Январь
    доп.листы новой книги продаж отправлять по почте или не надо
    Вы и книгу продаж отправляете?
    Не надо ни книги, ни доп.листы к ним никуда отправлять, пока вас об этом письменно не попросят.
  • 23.07.2008, 19:25
    lella
    если декларации сдаются в электронном виде - новые правильные декларации я отправляю по электронке а вот доп.листы новой книги продаж отправлять по почте или не надо - как думаете?
  • 23.07.2008, 19:17
    Сафа
    НК.
  • 23.07.2008, 19:16
    lella
    а какой нормативный акт это регулирует - я почему-то уверена была что если не оплатил поставку - значит не оплатил ндс значит к возврату зачитывать нельзя
    а начисляется ндс по отгрузке или оплате - что раньше наступит -
    это не так?
  • 23.07.2008, 19:09
    Январь
    если поставка не оплачена - т.е. ндс нельзя принимать к зачету
    Почему нельзя? Оплата на вычет не влияет сейчас.
  • 23.07.2008, 18:08
    lella
    еще маленький вопрос - если поставка не оплачена - т.е. ндс нельзя принимать к зачету - эту поставку нельзя включать в книгу покупок?
  • 23.07.2008, 12:51
    lella
    сафа спсб большое - помогли - буду пробовать
  • 23.07.2008, 12:45
    Сафа
    Надо составить реестр тех документов , которые Вы хотите перепровести,затем "Настройка"-"Обработка"- "Выключить" -"перепровести".
    Сначало сохраните базу.
  • 23.07.2008, 12:33
    lella
    у меня мало опыта - скжте пжлст может есть какая-нибудь опция в 1 с как сразу отменить все проводки за какой-то период например или выключить проводки - я это знаю только в отношении одной операции как можно сделать - или за период провести - отменить несколько проводок сразу не знаю как - а так придется по одной делать непроведеной за весь квартал?
  • 23.07.2008, 12:10
    Сафа
    Да.
  • 23.07.2008, 12:03
    lella
    значит все перепроводить?
  • 23.07.2008, 11:57
    Сафа
    Уточненку по НДС надо сдавать.
  • 23.07.2008, 11:57
    Январь
    но изменить это уже нельзя
    Что значит нельзя? Вам в любом случае надо сформировать нормальную книгу продаж.
  • 23.07.2008, 11:54
    lella
    спсб сафа - буду пробовать
    действительно в нек-ых накладных есть не активир. книга продаж
    но изменить это уже нельзя - новым периодом наверное надо вносить изменения?
  • 23.07.2008, 11:42
    Сафа
    Цитата Сообщение от lella Посмотреть сообщение
    что такое 118 и 18 ?
    ... я так же думаю но у меня в декларацию попадает совсем другая цифра - намного меньше(

    118 и 18-это условные цифры.
    может быть из за того:
    1. Не проведена какая-то счет фактура на реализацию.
    2. Не активирована кнопка "Запись в книгу продаж"
    3.в документе на реализацию товар(р, У) установлен "без налогов".
    4. сужайте круг поиска-формируйте декларацию за месяц, неделю пока не найдете тот документ, который не попадает в декларацию.
  • 23.07.2008, 11:37
    lella
    что такое 118 и 18 ?
    ... я так же думаю но у меня в декларацию попадает совсем другая цифра - намного меньше(
  • 23.07.2008, 11:36
    Январь
    просто ответьте пжлст на вопрос - реализация в декларации должна совпадать с реализацией по сч/62
    Иногда должна, иногда не должна. У вас вся реализация НДС облагается? Кроме того, по 62 могли проводки не только реализации пробегать. К90.1 более информативен.
  • 23.07.2008, 10:58
    Сафа
    62-90=118 это Ваша реализация
    90.3-68=18 это Ваш НДС ,который должен попасть в декларацию.
    ИМХО если не было никаких облагаемых НДСом доходов по 91,1.
  • 23.07.2008, 10:54
    lella
    Цитата Сообщение от Зайка Посмотреть сообщение
    lella, там сумма БЕЗ НДС, чтоб умножить ее на 18% и узнать сумму НДС. а покупатели вам должны с НДС. понятно?...
    я хорошо вижу цифры - проблема именно в том о чем я говорю - просто ответьте пжлст на вопрос - реализация в декларации должна совпадать с реализацией по сч/62 (то что в декралации она без ндс это понятно)
  • 23.07.2008, 10:51
    lella
    Цитата Сообщение от Зайка Посмотреть сообщение
    lella, там сумма БЕЗ НДС, чтоб умножить ее на 18% и узнать сумму НДС. а покупатели вам должны с НДС. понятно?...
    я это уже учла ...
  • 23.07.2008, 10:45
    Зайка
    lella, там сумма БЕЗ НДС, чтоб умножить ее на 18% и узнать сумму НДС. а покупатели вам должны с НДС. понятно?...
  • 23.07.2008, 10:41
    lella
    кто-нибудь знает из чего в декларации по ндс раздел 3 пп.1* - реализация товаров работ услуг складывается цифра?я считала что эта реализация должна быть равна реализации по сч.Д 62 - отгрузы покупателям - ведь ндс в конечном итоге считается по отгрузам а предоплаты у нас нет от покупателейт.е. налогооблагаемая база - это Д62 - правильно?и еще все-таки - так должен ндс к уплате в декларации совпадать со значением разницы К и Д 68.2 по осв (про входящие остатки все понятно)
  • 23.07.2008, 10:24
    Сафа
    все перепроверять и переделывать?

    Анализ 68.4 сформируйте, К 68=НДС с реализайии=книге продаж
    Д68-НДС уплаченный за прошлый период=НДС к вычету= книге покупок.
  • 23.07.2008, 10:01
    Зайка
    во-первых, в декларации база для исчисления НДС показывается без НДС, а в ОСВ по 90-1 с учетом НДС. берем калькулятори сверяем.
    во-вторых, ОСВ у нас имеет остатки на начало, а декларация - только обороты за период по сути. если вы работете в 1С, сформируйте анализ счета 68-2 и посмотрите, из чего складывается сумма НДС внутри периода, не обращая внимания на входящее и исходящее сальдо.
    вы первый раз НДС делаете?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •