×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: 6 НДФЛ и вычеты

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.11.2017, 08:30
    GSokolov
    Аноним_, а Вы запаситесь на всякий случай заявлением сотрудника не предоставление стандартных вычетов (с месяца, когда были предоставлены), письменным предупреждением его о том, что вычеты можно получать только у одного налогового агента (месяцем, когда нужно их снять, якобы случайно узнали, что у него вычеты ещё в одном месте) и заявлением сотрудника об отмене вычетов с самого начала как ошибочно заявленных. Тогда вина будет на налогоплательщике, но т.к. до окончания налогового периода он налог заплатит, предъявить ему нечего.
  • 12.11.2017, 21:00
    Аноним_
    Спасибо огромное!! Разобрались с вашей помощью что к чему!! Мучает вопрос: как правильнее уточниться - за каждый квартал или показать в годовом правильные цифры? По сути, пострадал только первый раздел, уменьшилась сумма вычетов. Если сейчас оставить как есть, а годовой составить с учетом внесённых исправлений, то не расценит налоговая квартальные расчеты как недостоверные с наложением штрафа?
  • 11.11.2017, 22:15
    GSokolov
    Цитата Сообщение от Аноним_ Посмотреть сообщение
    Беда в том, что по первичному неверному расчету оплата налога прошла с опозданием,
    Определяется это только по данным из раздела 2 6-НДФЛ. В разделе 1 нет удержанного налога по датам уплаты.
    Цитата Сообщение от Аноним_ Посмотреть сообщение
    Теперь после подачи уточненки ещё раз за этот же период штраф пришлют?
    Если новые данные из раздела 2 позволят считать, что налог был уплачен вовремя, то штрафа быть не должно. Иначе может измениться только сумма пени.
  • 11.11.2017, 18:07
    Аноним_
    Друзья, спасибо большое за ответы! Перечитали ещё кучу писем, где налоговая настаивает на подаче именно уточненок за каждый квартал. Суть от этого не меняется, готовы к штрафам.
    Беда в том, что по первичному неверному расчету оплата налога прошла с опозданием, получили акт проверки! Теперь после подачи уточненки ещё раз за этот же период штраф пришлют?
  • 09.11.2017, 19:21
    GSokolov
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Так уже потребовали.
    Если у ТС, так это ни о чём - "подтвердить не облагаемые вычеты". Не облагаемыми могут быть доходы, а вычеты из дохода стандартными, социальными и имущественными.

    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    А как можно корректировать текущий?
    Любые корректировки проводят в расчётном периоде, за которые сдаются 6-НДФЛ, в текущем налоговом их четыре. Я же имел ввиду не расчётный, а налоговый. Налоговый период - календарный год и корректировать в разделе 1 имеет смысл только годовой расчёт налога, что и подтвердило указанное ранее письмо ФНС.
  • 09.11.2017, 14:21
    kiry
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Ну, может потребовать объяснений, а может и не потребовать.
    Цитата Сообщение от ЛАРИСАЛАРИСА Посмотреть сообщение
    Пришло сообщение из налоговой о необходимости подтвердить не облагаемые вычеты.
    Так уже потребовали.
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    1 раздел 6-НДФЛ имеет смысл корректировать только за прошлый налоговый период, в текущем смысла в этом нет
    А как можно корректировать текущий? есть пересчет-новые данные в разделе 1, только думаю они потребуют именно уточненок, а не как в письме.
  • 09.11.2017, 13:31
    GSokolov
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    а в данном случае НИ узнает причину
    И что? Ну, может потребовать объяснений, а может и не потребовать. Предоставленный в прошлых кварталах вычет, снятый в последующих, вовсе не обязательно говорит о вине налогового агента в неправомерном предоставлении вычетов. 1 раздел 6-НДФЛ имеет смысл корректировать только за прошлый налоговый период, в текущем смысла в этом нет, т.к. он всё равно заполняется нарастающим итогом и корректировка с уменьшением вычета быстрее наведёт на мысль о неправомерности его предоставления. А во втором разделе всё равно исчисленного налога нет.
  • 09.11.2017, 12:05
    kiry
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    Уточненный расчет 6-НДФЛ за предыдущие периоды - не подается.
    Разъяснение по ситуации, аналогичной вашей дано в письме Управления ФНС по Московской области от 03.07.2017 г. N 13-11/099595.
    Ситуации на мой взгляд-разные. В письме НА не знал об изменениях и делал все верно до июля, в июле пересчитал, а у ТС с начала года вычетов не д.б. быть, поэтому если по-хорошему-надо подавать уточненки за пред. периоды, так как вы говорите можно было бы сделать, т.е. спрятать до проверки, если р/д сам обнаружил, а в данном случае НИ узнает причину.
  • 08.11.2017, 18:51
    GSokolov
    В следующий раз не предоставлять вычеты без письменного заявления. Тем более, по совместительству.
  • 08.11.2017, 17:06
    Аноним
    В нашем случае вина полностью бухгалтера, заявление от работника не было получено, он совместитель и получал в это время вычеты по основному месту работы. Налоговая по-любому запросит пояснения. Не знаю что делать.
  • 08.11.2017, 16:35
    бух1017
    да, если вычеты применены неправомерно с начала года, то по стр. 030- ноль
  • 08.11.2017, 16:20
    Аноним
    Т.е. в годовом 6-НДФЛ в Разделе 1 из строки 030 просто исключить сумму вычетов, ошибочно предоставленых? У меня тогда в строке 030 получится "0". Т.к. работник единственный.
  • 08.11.2017, 14:49
    бух1017
    Добрый день. Уточненный расчет 6-НДФЛ за предыдущие периоды - не подается.
    Разъяснение по ситуации, аналогичной вашей дано в письме Управления ФНС по Московской области от 03.07.2017 г. N 13-11/099595.
    Рассуждаем таким образом. Ошибка может быть совершена на этапе 1) начисления налоговой базы, 2) на этапе неверного начисления налога 3) неверного удержания налога.
    Ваша ошибка - на этапе начисления налоговой базы (доход с начала года минус вычет с начала года). Поэтому ошибку исправляем по ст. 54 НК РФ - в текущем периоде: корректируем вычеты с начала года, и начисляем налог (с НГ).
    Удерживаем налог с учетом ранее удержанных сумм.
    Так как налогооблагаемая база корректируется в текущем периоде, и в 1 раздел, и во второй раздел 6-НДФЛ - эта сумма попадет за период представления текущего расчета.
    Если дадите цифры - смогу дать разбивку по строкам, с учетом перерасчета базы.
  • 08.11.2017, 09:10
    GSokolov
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Доплатить НДФЛ можно одной суммой или на каждый месяц оформлять отдельное платежное поручение?
    За каждый налоговый период можно одним поручением, с указанием в месяце (дате) соответствующего года получения дохода.
  • 08.11.2017, 06:19
    Аноним
    Здравствуйте! Тоже обнаружили, что предоставляли вычет на детей неправомерно. Доплатить НДФЛ можно одной суммой или на каждый месяц оформлять отдельное платежное поручение? А уточнённый расчёт 6-НДФЛ подавать после доплаты или без разницы?
  • 02.11.2017, 08:45
    GSokolov
    20% от суммы не вовремя уплаченного НДФЛ.
  • 02.11.2017, 00:36
    ЛАРИСАЛАРИСА
    А штрафы сколько процентов ?
  • 01.11.2017, 19:02
    Тавита
    Компенсация вообще не включается в состав отчетности по НДФЛ. И пособия по БиР и на детей тоже.
    Поэтому корректируйте начисления, а не вычеты прежде всего.
    Цитата Сообщение от ЛАРИСАЛАРИСА Посмотреть сообщение
    у одного сотрудника ребенок уже вырос
    Рост ребенка значения не имеет
    А законность предоставления вычета необходимо проверить - вполне вероятно, что есть нюансы (18 лет исполнилось в текущем году, или является учащимся/студентом/аспирантом). Если действительно ошиблись - делайте перерасчет, взыскивайте НДФЛ с налогоплательщика, доплачивайте налог, подавайте корректировки и готовьтесь к оплате штрафов и пеней.
  • 01.11.2017, 18:49
    ЛАРИСАЛАРИСА
    Забыла написать, что вычеты только на детей и платеж в течение года по 50 рублей/мес сотруднице- пособие на ребенка до 3 лет.
  • 01.11.2017, 18:47
    ЛАРИСАЛАРИСА
    Добрый день. Пришло сообщение из налоговой о необходимости подтвердить не облагаемые вычеты. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как надо подтверждать. Какие необходимо документы предоставлять.
    И еще в процессе самостоятельной проверки обнаружили, что у одного сотрудника ребенок уже вырос и мы делали ему лишние вычеты в течение года. Что нам теперь делать, надо ли вносить изменения в 6 НДФЛ и чем это грозит организации? Какие штрафы могут быть.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •