×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Декларация по НДС, экспорт

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 20.01.2017, 13:55
    Мария Кравченко
    спасибо
  • 20.01.2017, 13:50
    Сербина
    в 3
  • 20.01.2017, 13:32
    Мария Кравченко
    Добрый день. Помогите разобраться, запуталась с разделами 3,4 ндс декларации (4кв) . Мы только экспортеры. в 4 квартале купили, продали, все доки собрали. Я в какой раздел вычет ставлю в 3? или 4?
  • 24.10.2016, 15:55
    Аноним
    Спасибо, Тоня!!!
  • 24.10.2016, 15:43
    Тоня
    В корректировке не должны быть 4 и 5 раздела. 4 раздел будет в той декларации, в которой вы будете подтверждать эту отгрузку. Например, сейчас, в 3 кв. 2016. 5 раздел вообще для опоздавших вычетов (с/ф), которых у вас может не быть.
  • 24.10.2016, 14:29
    С.А.Ж
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Так вам там отражать нечего.



    Не заморачивайтесь уже. В итоге документы на подтверждение будете собирать?
    Они собраны,просто все не знали , как правильно сдавать, может быть, когда в тему въеду окончательно - то сдам. Для нас это не большая потеря, просто процедуру хочется пройти полностью, что бы быть в курсе, как все происходит... Да и входной НДС очень трудно правильно разбить было. Вот одного и опасаюсь, завернут корректировку без 4-5 раздела или нет?
  • 24.10.2016, 14:23
    Тоня
    Цитата Сообщение от С.А.Ж Посмотреть сообщение
    но разделы 4 и 5 не заполняла.
    Так вам там отражать нечего.


    Цитата Сообщение от С.А.Ж Посмотреть сообщение
    или обязательно надо восстановить входной НДС,
    Не заморачивайтесь уже. В итоге документы на подтверждение будете собирать?
  • 24.10.2016, 13:59
    С.А.Ж
    Добрый день! Это наш первый экпорт - блин комом.В первом квартале 2016 г. был "неожиданный"экспорт,раздельный учет не велся, т.е. входной НДС по нему был принят и поставлен к вычету , как обыкновенный (4 раздел не заполняла).Сумма экспорта без НДС, по отношению к сумме остальной общей выручки без НДС менее 5%. По окончании 180 дня он стал "неподтвержденным". Сделала уточненку, заполнила 6 раздел, начислила НДС к уплате, уплатила его и пени, но разделы 4 и 5 не заполняла. Можно будет сдать в таком виде или обязательно надо восстановить входной НДС, что бы его потом опять к зачету ставить?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •