×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: 1с 8 взнос в уставной капитал

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 29.04.2016, 09:23
    Климов Сергей
    Могут.
    Только каким боком этот вопрос к 1С?
  • 28.04.2016, 22:09
    TSS
    Добрый день.
    Подскажите, могут ли учредители внести деньги в кассу для оплаты УК, а потом эти деньги выдать под отчет директору? Р/сч еще не открыт.
  • 22.03.2016, 21:55
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от ЕленаЧернова Посмотреть сообщение
    Кассы у нас нет
    касса - это не ККМ, это счет 50. Он есть у всех. Надо внести по одному ПКО деньги от учредителя как вклад в УК, а по другому ПКО на 100 руб. по договору займа.

    Цитата Сообщение от ЕленаЧернова Посмотреть сообщение
    В выпеске из банка поступило от учредителя 10100 руб.
    не знаю что такое "выпЕска". Что пишет банк - не имеет значения, значение имеет то, какие документы у вас оформлены.
  • 22.03.2016, 14:16
    ЕленаЧернова
    Я новичок,разобраться очень тяжело.Я в ручную создала проводку д75.01/к 80.09. Сумма 10000руб. Кассы у нас нет. Деньги внесли на р/с но сумма 10100.Вот и возникает вопрос,как дальше быть!В выпеске из банка поступило от учредителя 10100 руб.
  • 22.03.2016, 13:11
    ZZZhanna
    если речь про 100 руб., то надо на них сделать договор займа с директором. А деньги все 10100 сначала внести в кассу, а потом только сдать из кассы в банк.

    ЗЫ. не очень поняла, чего именно не знал директор.
  • 22.03.2016, 11:29
    ЕленаЧернова
    Фирма зарегистрирована 16.11.2015.
    15.03.2016 внесли на р/с сумму 10100,как уставной капитал,сотрудник банка сказал,что будет комиссия,а ген.директор по незнанию внес 10100 руб.Как правильно сформировать проводки и какие документы создать в 1с.8.3. Спасибо за ответ.
  • 05.10.2015, 12:30
    Mashunya
    Аноним, прочитайте хотя бы начало главы об УСН в Налоговом Кодексе.
  • 05.10.2015, 12:28
    Над.К
    Траты августа никак не могут являться тратами ООО. Потому что в августе ООО еще не было
  • 05.10.2015, 12:17
    Аноним
    Добрый день! Я начинающий бухгалтер. Мне нужна профконсультация. ООО зарегистрировано в сентябре. Траты были в августе. Возможно ли в проводках отразить взнос учредителей вне рамках уставного капитала. Как мне это сделать чтоб не было налога на прибыль, но в расход они вошли. Фирма работает на упрощенке. 2 учредителя по 50%.Заранее благодарна всем кто поможет.
  • 17.03.2015, 19:24
    steelservis
    Да Вы правы - На конец периода схлопывается ноль.
    Всем спасибо!
  • 17.03.2015, 16:45
    Анжелика Ник
    steelservis, ну так если у тебя суммы проходят оборотом по кредиту и дебету счета расчетов, то наверное правильно..ты итог то на конец года посмотри должно быть 0
  • 17.03.2015, 16:43
    steelservis
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    да ладно.. нажимаете в бух 3.0 на кнопочку еще- настройка и выбираете нужные разделы . но при любом раскладе вы показали расшифровку оборота, а не остатка на конец периода, так что вероятно там все правильно заполнено на основании ваших данных
    Согласен настройки не смотрел еще, но если даже я скрою этот отчет суть останется - одна из проводок уставняку дает краткосрочную дебиторку - это разве правильно?.
  • 17.03.2015, 16:38
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от steelservis Посмотреть сообщение
    пояснение 5 к балансу, его не обойти он формируется автоматом
    да ладно.. нажимаете в бух 3.0 на кнопочку еще- настройка и выбираете нужные разделы . но при любом раскладе вы показали расшифровку оборота, а не остатка на конец периода, так что вероятно там все правильно заполнено на основании ваших данных
  • 17.03.2015, 16:34
    steelservis
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    steelservis, вы какой хоть отчет из бух отчетности заполняете и по какой графе вам не нравится инфа? и вы уверены что вам этот отчет по МП нужен?
    Анжелика , я заполняю с начальной страницы, пояснение 5 к балансу, его не обойти он формируется автоматом
  • 17.03.2015, 16:27
    Анжелика Ник
    steelservis, вы какой хоть отчет из бух отчетности заполняете и по какой графе вам не нравится инфа? у вас что по прочему остался остаток на конец периода?и вы уверены что вам этот отчет по МП нужен?
  • 17.03.2015, 16:21
    steelservis
    Безнал - точно..., это из выписки из графы назначение платежа подтянулось.
  • 17.03.2015, 16:20
    steelservis
    Вложение 55568
    Да и сумм больше никаких не было, только открытие обслуживание счета 2500 - новое предприятие
  • 17.03.2015, 16:09
    ZZZhanna
    а что там (в посте 84) справа за текст "прием наличных"? у вас же безналичное поступление.
  • 17.03.2015, 16:02
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от steelservis Посмотреть сообщение
    При данной проводке, после закрытия месяца и формирования бухгалтерской отчетности за период в строке 5513 возникает прочая краткосрочная дебиторская задолженность равная сумме УК = 10000.
    тогда вопрос с чего взял что именно эта сумма попадает? жамкни в балансе по этой строке на кнопочку расшифровать
  • 17.03.2015, 15:47
    steelservis
    И отчетность перезаполнил, даже месяц перезакрыл.
    Вложение 55558
  • 17.03.2015, 15:37
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от steelservis Посмотреть сообщение
    Заполнил - сумма на месте
    отчетность переформировал? ОСВ по 75.01 распечатал с группировкой по контрагенту там остаток 0?
  • 17.03.2015, 15:33
    steelservis
    Заполнил - сумма на месте
  • 17.03.2015, 15:07
    Анжелика Ник
    Цитата Сообщение от steelservis Посмотреть сообщение
    Сумма так и осталась в краткосрочной дебиторке по столбцу выбыло
    так по банку не заполнил учредителя в 75 счете
  • 17.03.2015, 14:54
    steelservis
    Завел Контрагент - учредитель - физлицо
    Выбрал в субконто
    Вложение 55556
    Перезаполнил бухотчетность
    Сумма так и осталась в краткосрочной дебиторке по столбцу выбыло
  • 17.03.2015, 14:22
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от steelservis Посмотреть сообщение
    у меня дает выбрать только - контрагентов
    заведите контрагентов-учредителей.
  • 17.03.2015, 14:19
    steelservis
    субконто (75.01 и 80.09) у меня дает выбрать только - контрагентов (пара клиентов, банк, налоговая - которых я сам ранее заводил.)
  • 17.03.2015, 14:09
    ZloiBuhgalter
    1)
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    делается бухсправкой с заполнением всех реквизитов
    2)
    Цитата Сообщение от steelservis Посмотреть сообщение
    Время руками можно поправить?
  • 17.03.2015, 14:07
    steelservis
    Обновлял на днях:
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1482) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.54)
    Время руками можно поправить?
  • 17.03.2015, 13:41
    ZloiBuhgalter
    1. Кто тебе сказал что субконто (75.01 и 80.09) заполнять не надо?
    2. Какая конфигурация? Ибо в некоторых конфах это делается бухсправкой с заполнением всех реквизитов, а в некоторых надо ещё регистры двигать.
    3. Не всегда конфигурации "хорошо понимают документы" имеющих "нулевое" время - 00:00:00
  • 17.03.2015, 13:31
    steelservis
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    1) Дт 75.1 Кт 80.09 - зарегистрировали УК 10 000
    2) Дт 51 Кт 75.01 - внесение сразу на расчетный счет.
    Правильно?
    Здравствуйте
    При данной проводке, после закрытия месяца и формирования бухгалтерской отчетности за период в строке 5513 возникает прочая краткосрочная дебиторская задолженность равная сумме УК = 10000.
    Как исправить? Спасибо...
    Вложение 55550
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •