×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Упрощенцы и НДС на импорт услуг

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.07.2017, 17:03
    BuhAl
    Надежда ,большое вам спасибо.Вы прямо как спасательный круг !
  • 12.07.2017, 15:53
    Над.К
    И вообще, я вот первый раз слышу о том, что организация (ИП) на спецрежиме, являясь налоговым агентом иностранной организации, должна сдавать раздел 9. Вот тут налоговики прямо пишут, что этого делать не надо.
  • 12.07.2017, 15:48
    Над.К
    Цитата Сообщение от BuhAl Посмотреть сообщение
    Надежда ,а перечислять на КБК как обычный НДС только с кодом 02,правильно понимаю?
    Да
    Цитата Сообщение от Hoder Посмотреть сообщение
    Он содержит сведения из книги продаж.
    А что там писать-то? У иностранной организации ни ИНН нет, ни даже названия на русском языке. Счет-фактуру она не выставляет
  • 12.07.2017, 15:12
    BuhAl
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Декларация НДС сдается. С разделом 1 (пустым) и разделом для налоговых агентов
    Надежда ,а перечислять на КБК как обычный НДС только с кодом 02,правильно понимаю?
  • 12.07.2017, 14:49
    13021971
    Спасибо
  • 12.07.2017, 14:31
    Hoder
    Цитата Сообщение от 13021971 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!

    Ситуация- импорт из Казахстана, у нас УСН 15%, Поставщик ввез товар из Малазии, в Казахстане уплатил все свои налоги, нам выставляет НДС 0%.
    Мы платим НДС при ввозе?
    У него свои налоги, у вас свои. Поэтому придется уплатить НДС при ввозе.
  • 12.07.2017, 14:29
    Hoder
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это где такое написано? И что такое раздел 9 Книги продаж? В утвержденной Правительством форме книги нет разделов, там есть графы
    В книге продаж нет 9 раздела, а в декларации по НДС 9 раздел есть. Он содержит сведения из книги продаж.
  • 12.07.2017, 14:13
    13021971
    Доброго времени суток!

    Ситуация- импорт из Казахстана, у нас УСН 15%, Поставщик ввез товар из Малазии, в Казахстане уплатил все свои налоги, нам выставляет НДС 0%.
    Мы платим НДС при ввозе?
  • 12.07.2017, 13:39
    Над.К
    Цитата Сообщение от Hoder Посмотреть сообщение
    Еще потребуется раздел 9 "Книга продаж" с кодом операции 06.
    Это где такое написано? И что такое раздел 9 Книги продаж? В утвержденной Правительством форме книги нет разделов, там есть графы
  • 12.07.2017, 13:24
    Hoder
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Декларация НДС сдается. С разделом 1 (пустым) и разделом для налоговых агентов
    Еще потребуется раздел 9 "Книга продаж" с кодом операции 06.
  • 12.07.2017, 12:45
    Над.К
    Да, обыкновенная
  • 12.07.2017, 12:36
    BuhAl
    Спасибо.Это обыкновенная декларация, квартальная ?
  • 12.07.2017, 12:28
    Над.К
    Декларация НДС сдается. С разделом 1 (пустым) и разделом для налоговых агентов
  • 12.07.2017, 12:15
    BuhAl
    Добрый день.Импортируем услуги из Молдавии .У нас упрощенка .Территория считается -Россия.Должны будем уплатить НДС .НДС прибавим к стоимости услуг.С этим все понятно.А отчет какой-то по этому НДС сдается в нашем случае?Или просто уплатил и все?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •