Ответить в теме: 1с 7.7 УСН Основные средства
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Подскажите, пожалуйста, как офрмить в 1С 7.7 доставку ОС (УСН). Доставка включается в первоначальную стоимость, так? Документом "Услуги сторонних организаций" или как то еще? Или просто прибавить на калькуляторе все расходы, которые можно включить в первоначальную стоимость, к стоимости ОС по накладной и поставить эту цифру в документе "Ввод в эксплуатацию ОС"?
Помогите, пожалуйста! ...Наша организация решила поставить рекламные щиты в городе.для того, чтобы это сделать надо взять разрешение у Администрации, а т.к. взятки они брать не могут, то попросили восстановить небольшой забор на площади Ленина.Так вот мы его установили, составили договор о безвозмездной передачи в собственность МО...Вообщем, ближе к делу...Они теперь у нас просят у нас акт в форме ОС-1, а как её делать я не знаю.
А если не касаться мониторов? А взять объект "N", стоимостью менее 20000 т.р., но который будет использоваться более года? Меня интерисует как правильно оформлять поступление такого объекта в 1С. Через "Поступление МПЗ" или "Поступ.ОС" - "Вв.в экспл.ОС" - отразить в составе МПЗ?
Наша бухгалтерия мониторы как отдельное ОС не учитывает. Если меняем монитор, проводим как модернизацию ОС. В УСН модернизации нет, так что как ремонт ОС провели бы
Подскажите, если монитор стоит 9000 р., мне его каким документом приходовать? Поступление МПЗ или Поступ.ОС - Вв.в экспл.ОС - отразить в составе МПЗ? Что-то я совсем запуталась!
У меня тоже была подобная проблема.
Нет, порядок признания расходов нет совсем. А что если попробовать вручную?
И что, прям таки вот тут нет такого порядка?
Сообщение от Оюна А для списания ОС надо ввести документы Поступление ОС, ввод в эксрлуатацию, и закрытие последнего месяца в квартале? И все? Что смущает? Если данные введёте верно, как вам объяснили , всё остальное "сделает" программа.
А для списания ОС надо ввести документы Поступление ОС, ввод в эксрлуатацию, и закрытие последнего месяца в квартале? И все?
У меня нет такого порядка признания расходов, даже близко. Есть в справочнике ОС на вкладке НУ первонач. стоимость, сумма начисленной амортизации, но где я возьму эту сумму, если я ее не знаю
Выбрать в порядке признания расходов "включить в стоимость амортизируемого имущества". Вы же написали, что все сделали так, как я написала в посте 2
Извиняюсь, а как включить в стоимость амортизируемого имущества, я не поняла?
Общие сведения подлежит амортизации,начислить амортизацию, принять к НУ вид ОС, Ответ. лицо стоит? счет отнесения затрат 01,2 Это как??? Вы что, затраты на 01 счете учитываете? Вообще-то затраты учитываются на 20/26/44 и прочих счетах Вид деятельности выбран? Статья затрат? НУ первонач. стоимость 59980,СПИ 72 мес., амортизац.группа - 4 включить в стоимость амортизируемого имущества стоит? ПРоверьте так же даты актов, дату регистрации оплат. И перепроведите все документы, потом сделайте закрытие месяца марта. Если речь про 1 квартал 2009
У меня 1С 7.7 Ред.1.3 УСНО Общие сведения подлежит амортизации,начислить амортизацию, принять к НУ БУ СПИ 72 мес, способ нач.аморт. линейный, счет отнесения затрат 01,2 ОС НУ первонач. стоимость 59980,СПИ 72 мес., амортизац.группа - 4
У Вас вообще какая 1С? 7.7?Конфигурация какая? Первый раз слышу о такой проблеме. Что-то Вы неправильно поставили. Давайте, перечисляйте полностью, что стоит у Вас на всех закладках
У меня в КУДиР графа 10 должна быть 100%, а выходит только 30% и из-за этого суммы не соответствуют, графа 11 д.б. 25%, а выходит 30%.
ОДинаковые ставьте. Естественно, если Вы поставили 12 месяцев, программа не поймет, что это ОС. Потому что не бывает ОС с таким СПИ
ТТ.е. ставлю на закладке БУ 72 мес.
Вот я про то и спрашиваю, поставила СПИ 12 мес., а стоят 40000 , 59980 например. А на закладке налоговый учет ставлю 72 мес., или надо ставить одинаковые СПИ?
Не верю, что Вы все сделали СПИ на закладке налоговый учет какой поставили? И вообще, сколько эти Ваши ОС стоят?
Да сделала, но не выходит. Списывается вся сумма ОС за 1 квартал, хотя она должна списаться частями.И списываются только 3 ОС, а куда деваются остальные? Все перепроверила, но найти не могу.
Оюна, я уже написала в этой теме что конкретно надо сделать, чтобы ОС правильно списалась в течение налогового периода и правильно показалось в книге ДиР. Вы это все сделали?
А на вкладке налоговый учет, срок полезного использования надо ставить так же как в БУ? Но ведь в прошлом году списываются ОС равными долями в течение года? А у меня не получается в КУДиР так, списывается совсем по-другому. Или у меня старая программа? Не могу понять...
Оюна, ну Вам же виднее, ОС это у Вас в БУ или нет. Если ОС, значит оно в БУ амортизируется
На закладке общие сведения, ставить галочки на подлежит амортизации? Списать на затраты на производство? Если ставить , то на какой счет списывать?
Подскажите, пожалуйста, если ОС списывается в составе МПЗ, то на закладке "Бухгалтерский учет" документа "Ввод в эксплуатацию основного средства" галочки "Подлежит амортизации", "Начислять амортизацию" - не играю роли (при условии галочка "Отразить в составе МПЗ" поставлена)? А как быть с галочкой "Принять к налоговому учету" в этом случае?
МОЛ поменяйте в справочнике ОС
Возможно в документе "Выписка" вы не указали Основное средство. в справочнике ОС должна отображаться история оплат.
А вот другой вопрос: у ОС сменился МОЛ. Как это реализвать в УСН 7.7?
Правила форума