Ответить в теме: возврат дебиторки прошлого года
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Подскажите пож-та возврат дебиторской задолженности прошлых лет у КУ отражаем в форме 0530123 в стр.421 с минусом, а по 980 с плюсом? Или в 191н речь идет только о возврате субсидии?
Сообщение от Аноним Организация вернула нам денежные ср-ва на лицевой счет Нам попытаться самим догадаться, на какой именно л/с, или все-таки скажете?
Здравствуйте. Помогите разобраться. Казенное учр-е является администратором доходов. В 2016г. была перечислена субсидия юр.лицу, которая была потрачена в полном объеме. По результатам проверки в 2017г. выявилось нецелевое использование субсидии. Организация вернула нам денежные ср-ва на лицевой счет. Какими операциями отразить данную ситуацию, если на начало 2017г. дебиторская задолженность не числилась?
Мы не администрируем, Управа их администратор
ФКУ скорее всего не наделено полномочиями АДБ поэтому Сообщение от topalov 210.02.130 - 303.05.730 меняется на 304.04 -303.05
Сообщение от Buxalter А мы должны своему РБС их отправить уведомлением через 304.04? Немного не понял. Вы, как указали ранее, самостоятельно администрировали в доход бюджета. Так?
Buxalter, полномочия АДБ имеются?
Сообщение от topalov Buxalter, полагаю, что дебитор вернул аванс на ваш л/с 03? А вы, далее, перечислили "сами себе" с л/с 03 на л/с 04? Если так, то в чем сомнения - 304.05.ххх - 209.30.660 (возвращен аванс дебитором) 303.05.830 - 304.05.ххх (перечислены средства в доход бюджета) 210.02.130 - 303.05.730 (поступили средства в доход бюджета) Неужели Вы не видите движение денежных средств из выписок по лицевым счетам? Все это штатные проводки из 162н... А мы должны своему РБС их отправить уведомлением через 304.04? Спасибо.
Buxalter, полагаю, что дебитор вернул аванс на ваш л/с 03? А вы, далее, перечислили "сами себе" с л/с 03 на л/с 04? Если так, то в чем сомнения - 304.05.ххх - 209.30.660 (возвращен аванс дебитором) 303.05.830 - 304.05.ххх (перечислены средства в доход бюджета) 210.02.130 - 303.05.730 (поступили средства в доход бюджета) Неужели Вы не видите движение денежных средств из выписок по лицевым счетам? Все это штатные проводки из 162н...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мы(ФКУ) в прошлом году всю дебиторку с 206 перекинули на 209.30(Письмо МФ от 02.02.2017 № 02-07-07/5669 п.1.1.18). А в этом году в июне нам ее организация вернула на л/счет. и мы ее перечислили в доход бюджета(фед). Как сделать правильно проводки?
Сообщение от topalov Вы не можете признать возврат ДЗ "настоящим" доходом (по методу начисления). Расход подтвержден изменением остатков средств на счетах. В это изменение, кстати, не только возврат ДЗ прошлых лет может войти (Вы еще с положительной курсовой разницей не сталкивались...вот это разрыв шаблона у некоторых "принимающих отчетность") плюю через левое плечо и стучу по дереву))))
Сообщение от Мышь... серая... дак правильно 510, потому что 201.ХХ.510 так любое поступление так проводится. Проблема с КБК на который зачисляют и с 17 забалансовым счетом (на какой кэк. на 902000000000000510 кбк финуправление пока отказывается зачислять, письмо им кидала. Говорят что на 17 счете в бухучете я ставлю 510 косгу а КБК один фиг на 130 ( в выписках и отчете по лицевому счету). Убрала их пока что с расходной классификации на 130 кэк и соответственно 130 кбк. А то они в 738 форме мешают ( учреждение большое и считать 738 руками мне совсем не интересно).
Сообщение от Tiiana666 Не будет ли ошибкой то что расходы больше доходов? Вы не можете признать возврат ДЗ "настоящим" доходом (по методу начисления). Расход подтвержден изменением остатков средств на счетах. В это изменение, кстати, не только возврат ДЗ прошлых лет может войти (Вы еще с положительной курсовой разницей не сталкивались...вот это разрыв шаблона у некоторых "принимающих отчетность")
дак правильно 510, потому что 201.ХХ.510
Может такая тема была, если что заранее извиняюсь. В течении года нам вернулось возмещение от ФСС за 2016 год (зачислили как восстановление кассовых расходов 119 квр 213 косгу) Дебиторская задолженность от поставщика, перечисленная в 2016 году ( зачислили на 343 квр и 340 косгу). Возврат госпошлины по суду , зачислили на код доходов 130 как возвраты прошлых лет( казначеи решили) . Возмещение ФСС я в 3 разделе 737 формы не показывала. (Ошибочно). Дебиторку показала и в 3 и в 4 разделе формы с расшифровкой классификации потому что во 2 разделе она пошла минусом в расходах))) Третья сумма села в 1 раздел 737 формы, потому что кэк 130. Нашла письмо что Возврат дебиторской задолженности прошлых лет нужно отражать по коду поступления 510 «Поступление на счета бюджетов». Об этом сказано в письме Минфина России от 23.12.2016 № 02-07- 10/77985. Получается , данные средства должны приходить на кбк 9020000000000000510 и соответственно отражаться по коду 510 на забалансовом счете 17 при формировании проводок. И попадать в 3 и 4 раздел формы 737? Опять же в 4 разделе где аналитическая информация я должна так же 510 указывать? или классификацию по которой были произведены расходы в прошлом году? ВОПРОС (крик души) : КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНЫ ЗАЧИСЛЯТЬСЯ ЭТИ СРЕДСТВА??? Пример Учреждением получен доход по 130 коду в размере 10 000 рублей.(отражаем в 1 разделе формы) и так же возвращена дебиторская задолженность прошлого года в размере 5000. Кассовый расход текущего года произведен на 15000. 5 000 будут отражены в 3 разделе формы. Не будет ли ошибкой то что расходы больше доходов? Заранее спасибо откликнувшимся, запуталась я знатно((((((
Правила форума