×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: не подавать НДС на возмещение

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.08.2017, 18:44
    Январь
    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    Ставлю дату получения с/ф 31.07.17(в целях перенести на другой квартал вычет) а она все равно встает в книгу покупок за полугодие
    А галочку "отразить датой получения" поставили?
  • 06.08.2017, 17:27
    ta6a32
    Ставлю дату получения с/ф 31.07.17(в целях перенести на другой квартал вычет) а она все равно встает в книгу покупок за полугодие, почему? кто сталкивался?
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.33) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
  • 28.05.2017, 08:55
    ta6a32
    Спасибо! Все получилось, на 19 счете остался остаток на конец периода!
  • 27.05.2017, 19:41
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    документ по которому мы переносим возмещение по НДС как правильно быть должен оприходован
    можно провести Поступление товаров и услуг, а счет-фактуру не упрощенным способом отмечать на вкладке, а внизу, где "ввести счет-фактуру", дату его получения ставить нужную (когда хотите вычет включить), а дату самого документа - ту, которая в сч-ф. указана, и галочку "отразить вычет датой получения"
  • 27.05.2017, 19:31
    Mmmaximmm
    Он должен быть оприходован в свою дату
  • 27.05.2017, 19:25
    ta6a32
    Здравствуйте! А вот такой еще вопрос возник:
    документ по которому мы переносим возмещение по НДС как правильно быть должен оприходован, если я его приходую на другую дату...то у меня зависает оплата поставщику...возникает дебиторская задолженность за поставщиком на конец отчетного периода(год). Или просто убрать галочку в с.ф."оразить вычет НДС", а потом тогда как...период будет закрыт. Не сочтите за глупый вопрос пжл)
  • 26.05.2017, 07:32
    ta6a32
    )))
  • 25.05.2017, 20:43
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Сергей Голубев Посмотреть сообщение
    их программа будет 3 года ждать вычета от Вас
    и надеяться, что вы никогда этого не сделаете )))
  • 25.05.2017, 20:40
    ta6a32
    Это я поняла, спасибо за помощь!
  • 25.05.2017, 20:29
    Сергей Голубев
    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    а как они тогда камералят, получается...продавец увеличил реализацией, а мы не заявили.
    и их программа будет 3 года ждать вычета от Вас и состыкуют эти счета-фактуры когда Вы их предъявите к вычету
  • 25.05.2017, 20:20
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    а как они тогда камералят, получается...продавец увеличил реализацией, а мы не заявили....они грубо говоря помалкивают, т.к. ничего не теряют. Да?
    Да.
  • 25.05.2017, 19:51
    ta6a32
    а как они тогда камералят, получается...продавец увеличил реализацией, а мы не заявили....они грубо говоря помалкивают, т.к. ничего не теряют. Да?
  • 25.05.2017, 19:48
    Сергей Голубев
    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    Я могу просто дату поступления сделать гапример 01,04,17 а дату с/ф ессно как в документе
    да можете

    Цитата Сообщение от ta6a32 Посмотреть сообщение
    Налоговая пришлет запрос в любом случае.
    в данном случае налоговая ничего не пришлет. Это уже давно нормальная узаконенная практика переноса входящего НДС
  • 25.05.2017, 18:41
    ta6a32
    Спасибо! Скажите еще пжл, у них программа старая 1с8. Я могу просто дату поступления сделать гапример 01,04,17 а дату с/ф ессно как в документе. Налоговая пришлет запрос в любом случае. Мне просто пояснительный ответ надо будет дать и все, да?...что примем в другом периоде? Получается просто нулевую декларацию сдаю за 1кв.?
  • 25.05.2017, 18:34
    Сергей Голубев
    можно, причем не только на 2 квартал, а в течении 3-х можете выбрать любой период
  • 25.05.2017, 17:30
    ta6a32
    Здравствуйте! в 1 кв. 2017 не было реализации. Закуп был. НДС к возмещению 8 т.р. подавать не хотим.
    Возможно перенести на 2 кв. эти две с.ф.?
    а за 1кв. сдать нулевую декларацию.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •