×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Заполнение декларации по НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.07.2011, 17:52
    Аноним
    Аноним, уберите из книги покупок счет-фактуру от упрощенца вообще. Ибо если у вас в книге будут иметься необлагаемые НДС суммы, то раздел 7 деклы должен быть заполнен обязательно. Иначе не будет у вас книга покупок соответствовать декларации. А при заполнении раздела 7 камералят всегда)))
  • 11.07.2011, 11:53
    Январь
    а все разделы мне туда включать
    Приказ Минфина РФ от 15.10.2009 N 104н
    (ред. от 21.04.2010)
    "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения"

    Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики (если иное не предусмотрено настоящим пунктом).
    Разделы 2 - 7, а также приложения к разделу 3 декларации включаются в состав представляемой в налоговые органы декларации при осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций.
  • 11.07.2011, 11:49
    Аноним
    прошу простить за тупой вопрос.
    у нас во втором квартале не было покупок-продаж вообще.
    я сдаю нулевую декларацию по НДС, а все разделы мне туда включать (чтобы показать везде нули), или можно ограничиться разделами 1 и 3?
  • 09.07.2011, 12:05
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    оплатили рекламу - поставщик на упрощенке Без НДС
    Не надо раздел 7 сдавать
  • 09.07.2011, 11:13
    Аноним
    спасибо Январь!
    по кодам стр. 7 остался вопрос - подскажите плиз!
  • 09.07.2011, 11:01
    Январь
    1. Да
    2. Если возмещение вам подтвердили
    3. Сверку в налоговой запросите и посмотрите, что у вас по расчетам НДС отражено
  • 09.07.2011, 10:59
    Аноним
    Так же вопрос по заполнению листа 7
    оплатили рекламу - поставщик на упрощенке Без НДС
    вопрос:
    1) нужно ли указывать данную операцию в листе 7, если да, то какой код операции при этом писать....
    С кодами замучилась совсем ХЕЛП!!!!
  • 09.07.2011, 10:21
    Аноним
    Доброго времени суток
    прошу подсказать : в 1 квартале была сумма НДС к возмещению (39800), во втором квартале к уплате - но не большая - (14100). Вопросы:
    1) в декларации по НДС за 2 квартал - я пишу к уплате 14100?
    2) Могу ли я не оплачивать 14100 а сделать зачет (39800-14100=25700 к возмещению)?
    и если да, то как мне это показать в декларации за 2 квартал - где в каком месте?
    3) камеральная проверка может проводится без нашего присутствия - просто уже три месяца прошло с подачи декларации за 1 квартал - и я не понимаю - была проверка или нет и если была то какой результат по возмещению.
    Заранее спасибо за ответы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •