Ответить в теме: Корректировка прошлого периода.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от dmitrijj-simanvskijj В декабре должна появиться ВР. нет. в январе какую проводку сделали в НУ и в БУ на это списание посмотрите. и какую разницу это дает станет понятно.
Так. В декабре должна появиться ВР. Чтобы правило соблюдалось: БУ=НУ+ВР+ПР
Сообщение от dmitrijj-simanvskijj Мы их списали. Сообщение от dmitrijj-simanvskijj НУ мы провели декабрем Сообщение от dmitrijj-simanvskijj БУ исправим в Январе. так?
Сообщение от ССГ dmitrijj-simanvskijj, не имеет значения. если бы В 16 гОду вы в оприходовали их в БУ но не списали ( оставили на 20 счете например или где) а в НУ списали была бы временная разница. . Мы их списали.
dmitrijj-simanvskijj, Сообщение от dmitrijj-simanvskijj У меня услуги. не имеет значения. если бы В 16 гОду вы в оприходовали их в БУ но не списали ( оставили на 20 счете например или где) а в НУ списали была бы временная разница. У вас же их в 16 и на приходе нет в БУ теперь будет постоянная т.к. в БУ спишете в 17 году а в НУ нет. Вы же корректировать в 17 году будете БУ принимаемые а НУ нет.
Сообщение от ССГ а в БУ нет был бы на учете товар, но его нет и на приходе.) У меня услуги.
Сообщение от dmitrijj-simanvskijj В смысле появится?Она должна наоборот пропасть. Мы же в декабре разницу сделаем (проведем НУ), а потом в Январе уберем (проведем БУ) ну ну. в декабре у вас ничего не будет. ( то что БУ уже ушла, не исправить. она могла появиться если бы Вы в налоговом списали а в БУ нет был бы на учете товар, но его нет и на приходе.) в январе появится.
Сообщение от ССГ нет. в 2017 когда в БУ внесете появится появится постоянная разница. В смысле появится?Она должна наоборот пропасть. Мы же в декабре разницу сделаем (проведем НУ), а потом в Январе уберем (проведем БУ)
Сообщение от dmitrijj-simanvskijj здесь ошибки нет? нет. в 2017 когда в БУ внесете появится появится постоянная разница.
Добрый день! Мы в Январе нашли ошибку в документах от поставщика (декабрьских). Поставщик нам их переделал. Мы вносим исправления в НУ в декабре. БУ исправим в Январе. Вопрос по Временным разницам. НУ мы провели декабрем. А по БУ период уже закрыт. БУ в декабре уже не исправить. Значит ВР не сделать. Значит Налог на прибыль по ф.2 и по Декларации по прибыли не сойдется за 2016 год и здесь ошибки нет?
Правила форума