Ответить в теме: Строка 421 в форме 0503123
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от topalov Потому что вы её покажете в виде оборотов по счету 21002000, неужели не понятно? С 21002 я из оборота по дебету Ее тоже убрала, как и из 30405. Я так поняла что если мы сразу перечислили дебеторку в доход, она вообще не где не проходит в 0503123
Сообщение от Аноним где написано что по 304.05 не берутся обороты по зачислению и перечислению в доход дебеторки Потому что вы её покажете в виде оборотов по счету 21002000, неужели не понятно?
добрый вечер. Подскажите пожалуйста по форме 0503123. 1. строка 421 отражать ли сумму дебеторки прошлого года возвращенную и перечисленную в бюджет на отчетную дату со знаком минус? если да, то нарушение п.28 письма о контрольных соотношениях стр.400=-(010-210) если нет, то не идет со 0503127, требует пояснений согласно п.45.1 того же письма 2. строки 501 и 502 в разделе 3 также вопрос по дебеторке полученной и возвращенной в доход: включается ли она в оборот? согласно п.150 191н графа 4 раздела 3 формируется в соответствии с п. 149 191н, где написано что по 304.05 не берутся обороты по зачислению и перечислению в доход дебеторки
Вложение 60999 может, поможет
есть письмо минфина о том что в строке 980 указываются показатели сформировавшиеся из корреспонденции 210.02-303.05
вы кому отправляете денежные средства - вышестоящему рбс на его л\с администратора доходов?
Да. Контрагенты вернули нам в 17 году задолженность и мы закрыли 209,30. Нам РБС не разрешает оставлять дебиторку на конец года, мы расторгаем договора в конце 16 года и оставшиеся суммы переносим в конце года на 209,30(209,30-206,20). Пишем письма, в сл.году контрагенты нам возвращают на л/счет(304,05-209,30), Мы отправляем в ФБ на 11302991016000130 "компенсация затрат государства"(303,05-304,05) и авизуем (304,04-303,05) РБС. Вот этот возврат надо показывать по стр 421 с минусом а по 980 с плюсом?
Сообщение от Buxalter а деньги нам вернули в 17 таки вам вернули что-то? а это как понимать? Сообщение от Buxalter перенесенная в конце 2017года дебиторка прошлого года по расторгутым договорам с 206,26)
Возврат задолженности. Мы переносили с 206 на 209 в 16 году, а деньги нам вернули в 17
Buxalter, Сообщение от Мышь... серая... Если вы просто перенесли задолженность с одного счета на другой - откуда возврат?
А по первой сумме?
Сообщение от Мышь... серая... Buxalter, вы про отчетность за 2017 год? тогда не понятно по п.1. Если вы просто перенесли задолженность с одного счета на другой - откуда возврат? Нам вернули деньги контрагенты Д 304,05 К 209,30 И мы их перечислили в фед.бюджет по своей главе Д 303,05 К 304,05 и отавизовали РБС Д 304,04 К 303,05 по п. 2 нет, не нужно. В данном случае это не возврат задолженности даже у РБС Мы ведь начисляли доходи он все-таки за прошлый период. если все что вы описали, вы перечислили в доход бюджета - это ваши кассовые расходы Но это радует что по стр 421 не надо мучиться, тк 1с не формирует
Buxalter, вы про отчетность за 2017 год? тогда не понятно по п.1. Если вы просто перенесли задолженность с одного счета на другой - откуда возврат? по п. 2 нет, не нужно. В данном случае это не возврат задолженности даже у РБС если все что вы описали, вы перечислили в доход бюджета - это ваши кассовые расходы
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли отражать по строке 421 со знаком минус, а по строке 980 со знаком плюс: 1.Суммы возврата задолженности, которая числилась на счете 209.30(перенесенная в конце 2017года дебиторка прошлого года по расторгутым договорам с 206,26) 2. Суммы излишне уплаченной зпл по акту проверки (проверяли 2016год, начислили 205,31 и передали РБС через Д 304,04 К 303,05) Все суммы перечислены в доход бюджета на КБК 113 2991016000130 в 2017году. Когда читаю 191н складывается двоякое впечатление- у нас как таковой дебиторской задолженности на 01.01.2017 не числилось, НУЖНО ли отражать ее в р.3, 4 и не отражать в р.1? Спасибо.
Правила форума