Ответить в теме: Зачет НДС при импорте.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Тоня, спасибо. Так и думала. Жаль, все же было большое искушение провести сентябрем. Думала, может есть хитрость, за что зацепться.
2. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации без таможенного оформления, в отношении. Вам НДС предъявили и поместили под таможенную процедуру 04.10.
Здравствуйте. Ситуация следующая: По контракту дата перехода права собственности при мипорте товаров = дате решистации ТД в таможенном органе. Ситуация (первый раз такая) - дата регистрации в таможенном органе - 28/09, дата выпуска - 04/10. Каким числом я могу брать НДС к зачету в книгу покупок? Спасибо. Прошу прощения, не туда тему завела. Можно попросить перенести? Ещё раз спасибо.
Правила форума