×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Про отчетность в ПФР за полугодие 2011 года

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.12.2011, 15:54
    Радость:)
    Переплату - отнесите "Доплату за предыдущий период"
  • 29.12.2011, 11:25
    Katerina.
    Цитата Сообщение от Kinga Посмотреть сообщение
    Очень прошу помощи
    Уже сил нет бороться с переделкой ИС.
    Пожалуйста помогите советом.
    Ситуация такая переделываю ИС с 1 кв(оказались льготниками) УСН
    на конец 2010 остаток 16 401 (стр) 12304(нак),
    заплатила в январе 16 782, 12 586
    переплата 381(стр) 282(нак)
    В Персе по фирме доплату ставлю 16 401(т.к сам комп вытаскивает сумму задолженности)
    По сотрудникам разношу в графе доплачено за пред. период 16 401,
    при проверки файла в проге Ceck сверка начислений уплат по сотрудникам все красиво, НО сумма в АДВ-6-2 меньше 381 рубль, соответственно идет расхождение с РСВ.
    Начинаю раскидывать сумму 381 по сотрудникам, тогда при проверки в Ceck сверка начислений уплат, все красным стоит и такой отчет не примут(так сказали в ПФР)
    Как учесть эту переплату?
    Правильно, что там где Доплата(по фирме), графа Доплачена за пред.период = Задолженности на 01,01,2011, сумму должны совпадать?
    В РСВ доплата за декабрь(пред.период) стоит 16 782(по факту)
    Спасибо.
    Если я правильно поняла, у вас по ПФР взносам переплата?

    В ИС не может быть переплаты. Или недоплата (если уплачено меньше) или оплата равна начислениям.
    На сумму переплаты будет расхождение между ИС и РСВ.
  • 25.12.2011, 21:04
    Raspberry
    Надо. Сначала доплатите, потом сдавайте. Штрафов не будет.
  • 25.12.2011, 20:26
    Pavelana
    Уважаемые товарищи! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить!

    Я пришла в компанию бухгалтером. В ПФР база занижена в мае на 37351р. Подавать или нет корректировку? Дело в том, что 3 местных бухгалтера не рекоммендуют корректировать персучет на том основании, что пенсионный, несмотря на то, что мы заметили ошибку сами, все равно может оштрафовать. Кроме того, не хочется привлекать к себе внимание и напрашиваться на проверку, потому что есть еще недочеты в исчислении зарплатных налогов.
  • 24.12.2011, 21:54
    Kinga
    Очень прошу помощи
    Уже сил нет бороться с переделкой ИС.
    Пожалуйста помогите советом.
    Ситуация такая переделываю ИС с 1 кв(оказались льготниками) УСН
    на конец 2010 остаток 16 401 (стр) 12304(нак),
    заплатила в январе 16 782, 12 586
    переплата 381(стр) 282(нак)
    В Персе по фирме доплату ставлю 16 401(т.к сам комп вытаскивает сумму задолженности)
    По сотрудникам разношу в графе доплачено за пред. период 16 401,
    при проверки файла в проге Ceck сверка начислений уплат по сотрудникам все красиво, НО сумма в АДВ-6-2 меньше 381 рубль, соответственно идет расхождение с РСВ.
    Начинаю раскидывать сумму 381 по сотрудникам, тогда при проверки в Ceck сверка начислений уплат, все красным стоит и такой отчет не примут(так сказали в ПФР)
    Как учесть эту переплату?
    Правильно, что там где Доплата(по фирме), графа Доплачена за пред.период = Задолженности на 01,01,2011, сумму должны совпадать?
    В РСВ доплата за декабрь(пред.период) стоит 16 782(по факту)
    Спасибо.
  • 22.12.2011, 13:21
    Fraxine
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    Обращаем Ваше внимание, что отчетным периодом для формы СЗВ-6-3 является 2011 год, поэтому при формировании данного вида отчетности необходимо учитывать всех сотрудников, работавших в организации в течение 2011 года.
    а чего смайлик грустный?
  • 22.12.2011, 10:43
    saigak
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    может, отдельную тему про СЗВ 6-3 завести?
    заведите...
  • 22.12.2011, 09:56
    Королева
    saigak,
    может, отдельную тему про СЗВ 6-3 завести?
    А то в этой стока страниц
  • 22.12.2011, 09:54
    Королева
    Управление ПФР доводит до Вашего сведения, что в отчетную кампанию (с 01.01.2011 по 15.02.2012) на сотрудников Вашей организации требуется представлять дополнительный комплект документов по форме СЗВ 6-3.

    Обращаем Ваше внимание, что отчетным периодом для формы СЗВ-6-3 является 2011 год, поэтому при формировании данного вида отчетности необходимо учитывать всех сотрудников, работавших в организации в течение 2011 года.

  • 22.12.2011, 00:43
    saigak
    Пенсионный фонд рассказал об особенностях сдачи отчетности в органы ПФР в 2012 году.

    Не позднее 15 февраля работодатели должны подать в органы ПФР отчет по страховым взносам за 2011 год по форме РСВ-1 и сведения персонифицированного учета по формам СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 за четвертый квартал 2011 года. Кроме того, нужно представить на каждого работника сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица в 2011 году. Такие сведения подаются по формам персонифицированного учета, утвержденным постановлением Правления ПФР от 24.03.2011 № 59п 31.07.2006 № 192п. Это форма СЗВ-6-3 - «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица» и форма АДВ-6-4 - «Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица» (форма, сопровождающая пачку документов по форме СЗВ-6-3).
    Необходимость подачи сведений о заработке связана с реализацией Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, который предусматривает в случае прекращения деятельности страхователя подтверждение сведений о заработке застрахованного лица данными, содержащими в системе индивидуального (персонифицированного) учета для целей обязательного пенсионного страхования.
  • 21.12.2011, 23:07
    Зета
    Викта, а у вас сальдо по расчетам с ПФ на 01.10.2011 нулевое или переплата? Тогда только РСВ-1.
    Работники уволены? или в б/с? Если в б/с, то теоретически нужно сдать с указанием периода стажа "администр", но на практике это ПФ не нужно.
  • 21.12.2011, 17:44
    Fraxine
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    Письмо, что зарплата не начислялась
    А что-по РСВ-1 этого не видно?
  • 21.12.2011, 15:48
    Glawbuch
    Цитата Сообщение от Викта Посмотреть сообщение
    что-то еще?
    Письмо, что зарплата не начислялась
  • 21.12.2011, 15:45
    Викта
    Подскажите пожалуйста, если предприятие работало 1,2,3 квартал, а в 4 нет и зар плата не начислялась, то за год я сдаю в ПФР только РСВ-1? СЗВ-6-2 и АДВ-6-2 будут пустые ведь и их сдавать ненужно??? или что-то еще? Спасибо зараннее
  • 20.12.2011, 19:15
    Аноним
    спасибо, а ОКАТО чей указывать?
  • 19.12.2011, 21:47
    Зета
    http://www.pfrf.ru/

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и какой срок уплаты?
    31.12.2011
  • 19.12.2011, 20:25
    Аноним
    Подскажите, а где посмотреть реквизиты для уплаты фиксированного платежа за 2011 ИП (без работников)? и какой срок уплаты?
  • 19.12.2011, 16:06
    Аноним
    Сдаю за 1,2 квартал отменяющие и корректирущие формы по ИС.,за 9 мес исходные формы.
    ПФ требует ,чтобы вместе АДВ 6-2 была одна за все кварталы и на все! формы,т.е. как-то засунуть и отменяющие и корректирующие за 1 и второй квартал.
    У меня 1с бух 7.7.

    Подскажите,кто сталкивался-как это сделать ?
  • 18.12.2011, 17:34
    vitabios
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    Просто непонятно-новые формы сзв-6-3 надо ли будет сдавать или нет и когда?
    скорее всего надо будет уже в этом квартале
  • 18.12.2011, 17:33
    Fraxine
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    И вообще - я бы сейчас думал про отчётность за 2011 год.
    так я за 2011 и говорю. Про 2012 рано еще даже думать. Просто непонятно-новые формы сзв-6-3 надо ли будет сдавать или нет и когда?
  • 18.12.2011, 00:29
    saigak
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Там кое-какие дополнения есть,
    а какие?
  • 17.12.2011, 22:46
    lubezniy
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    ах оно еще и неизвестно??? Вот как жить в такой неопределенности???
    А что, разве когда-то было иначе?.. И вообще - я бы сейчас думал про отчётность за 2011 год. Там кое-какие дополнения есть, о которых пока не все ещё думали несмотря на своевременное утверждение.
  • 17.12.2011, 19:19
    saigak
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    лучше заранее подготовиться.
    так и готовьтесь -кто мешает, количество и качество данных не изменится, а просто вбить данные в программку не сложно и не долго...у вас на это будет 9 дней сначала года.
  • 17.12.2011, 19:16
    Fraxine
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    давайте сначала доживем...
    так вроде конец света в декабре 2012, отчетность все равно сдавать придется лучше заранее подготовиться.
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Когда будет известно про 2012 год, я напишу.
    ах оно еще и неизвестно??? Вот как жить в такой неопределенности???

    lubezniy, Виктор, ваши сообщения не раз помогали, спасибо.
    И вообще-как хорошо, что есть такой замечательный форум!!!
  • 16.12.2011, 19:53
    lubezniy
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    А какие новые формы сдавать будем?
    Когда будет известно про 2012 год, я напишу.
  • 16.12.2011, 19:51
    saigak
    давайте сначала доживем...
  • 16.12.2011, 19:47
    Fraxine
    А какие новые формы сдавать будем?
  • 12.12.2011, 09:24
    Glawbuch
  • 11.12.2011, 13:38
    Dmi3ym
    У меня ИП УСН, которое я открыл 15 марта 2011 года. Нужно ли мне идти в налоговую, если дохода не было? Когда сдавать фиксированные (пенсионные, страховые) взносы и от чего я их (фиксированные платежи) платить должен, если дохода не было? И что сделать по вашему лучше?
  • 05.12.2011, 17:34
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!Полегчало!
    Простите за тупость,перерыла и работников и справочники с константами- в каком месте в 1с нужно поставить ПНЭД?
    надо было глубже рыть...

    1. Константы - основной тариф страховых взносов
    2. Сотрудники - Налоги на доходы - Персучет ПФР(ввод сведений о стаже)
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •