×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: КБК 2012 нДФЛ

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.10.2012, 14:19
    Над.К
    КБК точно такой же, как и по зарплате
  • 30.10.2012, 12:40
    Аноним
    Извините за глупый вопрос, но никак не могу найти, по какому кбк перечислять ндфл с суммы уплаченных процентов по займу от учредителя?
  • 15.09.2012, 07:25
    Аноним
    При регистрации своей организации вы получили коды статистики. Вот там и посмотрите свой ОКАТО
  • 15.09.2012, 01:12
    Аноним
    где узнать код ОКАТО для перечисления НДФЛ, пенсионн.,ФФОМС,
  • 15.09.2012, 00:51
    Аноним
    кбк ффомс
  • 12.07.2012, 12:43
    Над.К
    одинаковый
  • 12.07.2012, 10:12
    Нелли)
    Скажите, пожалуйста, КБК с зарплаты сотрудников и с Дивидендов физ.лицу (Не являющемуся сотрудником организации) Одинаковый?
    18210102010011000110 -9% и 13%
  • 29.06.2012, 09:46
    Аноним
    Подскажите пожалуйста, а если генеральный директор с 2012г. является только учредителем и параллельно зарегистрировался как ИП на какой КБК вешать НДФЛ за выплату дивидендов?
  • 25.06.2012, 16:14
    Над.К
    Старые КБК не существуют. Вы ничего не можете на них уплатить
  • 25.06.2012, 16:08
    Аноним
    сдаю корректировочный 3-НДФЛ за 2011 год (доходы ИП от предпринимательской деятельности), программа Налогоплательщик:ЮЛ пишет КБК в декларашке 182 101 02020 01 1000 110 (который в 2012 действует), а платить налог тоже на него, ведь сведения за 2011 год подаются?
  • 06.06.2012, 13:11
    Над.К
    да
  • 06.06.2012, 07:03
    Svetakop1
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Svetakop1, ну ведь указаны КБК прям в начале темы
    СТатус налогового агента 2
    За статус спасибо.КБК мне этот ставить? 182 1 01 02010 01 1000 110
  • 05.06.2012, 14:15
    Над.К
    Svetakop1, ну ведь указаны КБК прям в начале темы
    СТатус налогового агента 2
  • 05.06.2012, 13:07
    Svetakop1
    Подскажите мне пожалуйста какой КБК Указывать в платежке на перечисление НДФЛ с ЗП ?И какой ставить статус 2 или 1?Заранее благодарю за помощь.
  • 24.04.2012, 07:38
    Andyko
    если машина была в собственности менее 3-х лет, но продана за сумму, меньшую, чем сумма покупки, то я ничего не плачу и ставлю код вычета "Сумма, документально подтвержденных расходов, но не более значения в пп. 2.2.1"
    да
  • 23.04.2012, 20:22
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Тогда код подойдет
    Спасибо Вам огромное! Значит он этот начисленный НДФЛ платит сам (т.е. я за него) и КБК ставлю этот 182 101 02030 01 1000 110?
    А еще не подскажите, если машина была в собственности менее 3-х лет, но продана за сумму, меньшую, чем сумма покупки, то я ничего не плачу и ставлю код вычета "Сумма, документально подтвержденных расходов, но не более значения в пп. 2.2.1"
    Куплена была за 1.500.000, а продана за 1.000.000.
  • 23.04.2012, 20:09
    Над.К
    Тогда код подойдет
  • 23.04.2012, 20:06
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    И не знаете, что за доход Вы все-таки получили?
    Я выяснила. Этот человек ездил на симпозиум и организация (которая дала мне справку), оплачивала ему гостиницу.
  • 23.04.2012, 19:15
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Как можно говорить про КБК, если мы не знаем, что вообще это такое? Я лично советов в такой ситуации давать не могу
    Просто, когда я заполняла 3-НДФЛ в программе, она мне автоматом поставила этот КБК. Бог с ним. Пусть этот будет. Вы мне просто скажите, этот КБК подойдет для уплаты за 2001 год?
  • 23.04.2012, 19:12
    Над.К
    Как можно говорить про КБК, если мы не знаем, что вообще это такое? Я лично советов в такой ситуации давать не могу
  • 23.04.2012, 19:07
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    [b] И не знаете, что за доход Вы все-таки получили? Это несколько странно
    Если бы я это делала для себя, то я бы знала. А это не моя справка. Ну я правильно КБК написала - 182 101 02030 01 1000 110? И когда платежку сделаю этот же КБК указывать?
  • 23.04.2012, 18:42
    Над.К
    Аноним, т.е. никаких других доходов от этого налогового агента Вы вообще не получали? И не знаете, что за доход Вы все-таки получили? Это несколько странно
  • 23.04.2012, 18:25
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вот только один этот код и есть? Откуда Вы знаете, что налог не уплачен?
    Да, вот только один этот код за один месяц.
    А почему я думаю, что не уплачен, т.к. в ф.2-НДФЛ в строках 5.1 (Общая сумма дохода), 5.2 (Налоговая база), 5.3 (Сумма налога начисленная) и 5.7 (Сумма налога, не удержанная налоговым агентом) стоят суммы, а в строках 54. (Сумма налога удержанная), 5.5 (Сумма налога перечисленная) и 5.6 (Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом) сумм нет.
  • 23.04.2012, 13:54
    Над.К
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а там код дохода 2510 и налог начислен, но не уплачен.
    Вот только один этот код и есть? Откуда Вы знаете, что налог не уплачен? И что это вообще такое Вы знаете? Надо же уточнить в бухгалтерии. Этот код не про командировочные
  • 23.04.2012, 13:25
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А по какому поводу Вы заполняете 3-НДФЛ?
    В связи с продажей машин и + эта форма. Просто мне дали эту форму, а там код дохода 2510 и налог начислен, но не уплачен. Я ж должна его включить в 3-НДФЛ и заплатить этот начисленный налог.
  • 23.04.2012, 13:20
    Над.К
    А по какому поводу Вы заполняете 3-НДФЛ?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В ф. 2-НДФЛ указана сумма с кодом дохода 2510
    Если речь про командировочные, то их вообще не должно быть в справке 2-НДФЛ, если они не облагались НДФЛ
  • 23.04.2012, 13:19
    Аноним
    Добрый день! Заполняю ф.3-НДФЛ за 2011 год и должна туда включить сведения из ф.2-НДФЛ. В ф. 2-НДФЛ указана сумма с кодом дохода 2510 (я так поняла, что это было возмещение за деньги, потраченные в командировке). Налог с них удержан не был. Какой КБК мне ставить в декларации: 182 101 02010 01 1000 110 или 182 101 02030 01 1000 110. Когда я заполняла декларацию в программе "Декларация 2011", она мне автоматом поставила этот КБК - 182 101 02030 01 1000 110, а я сомневаюсь.
  • 22.04.2012, 14:34
    Аноним
    Подскажите пожалуйста, какой КБК нужно поставить в декларации3-НДФЛ за 2011 год и платежке на уплату налога, если я включила в эту форму сведения из справки 2-НДФЛ?
    Доход получен только за один месяц и код дохода указан-2510.
    Далее в справке указаны:
    -общая сумма дохода
    -налоговая база
    -сумма налога исчисленная
    -сумма налога, не удержанная налоговым агентом

    На какой КБК перечислить этот не уплаченный налог?
  • 15.04.2012, 22:56
    ЕленаВ В
    Вот нашла , может кому пригодиться



    Информация поступающая из различных инспекций ФНС РФ противоречивая - от "а мы про новые КБК ничего не знаем" или платите по старым, до - платите по новым, хотя они не утверждены ...
    В соответствии с Письмом Минфина РФ от 30.12.2011 N 02-04-09/6082 Переходная таблица по кодам классификации доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, применяемым с 1 января 2012 года: "В случае неприведения на 1 января 2012 года в соответствие с Указаниями законов (решений) о бюджете на 2012 год, в том числе в части доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, учет и распределение указанных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществляется органами Федерального казначейства согласно представленным финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) до внесения изменений в закон (решение) о бюджете Сведениям о нормативах распределения.

    В случае указания плательщиками в 2012 году в расчетных документах на перечисление налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации кодов классификации доходов бюджетов, предусмотренных Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н, органы Федерального казначейства осуществляют учет и распределение указанных поступлений по соответствующим кодам классификации доходов бюджетов, применяемым при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2012 году, согласно приложению к настоящему письму."
  • 11.04.2012, 18:48
    Аноним
    Сотрудник организации получил у нас беспроцентный займ. Вопрос: 1) НДФЛ с материальной выгоды оплачивать по тому же КБК как и за основной НДФЛ с зар/платы? 2) и если да, нужно ли делить платежки или можно просто оплатить общей суммой?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •