Ответить в теме: Розничная торговля в 1С 8.2
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Здравствуйте! нашла эту тему, очень она нам помогла. мы тоже больница, реализуем глазные протезы. встал вопрос насчет документов на каждое действие. мы делаем так - Принимаем на МОЛ со счетом 105.В8 - перемещение в НТТ(МОЛ одно)- Отчет о продажах - Расчет наценки. все в конце месяца. но в 1с 8.2 документ "перемещение в НТТ" - имеет три формы м-11, м-15 и справку... по сути происходит списание с мат. лица в розницу, но вот какую печатную форму прикладывать мы ни как не определимся....подскажите пожалуйста, и на что ссылаться? а то интструкция уже сливается в глазах. и еще на счет счет-фактур...мы только начинаем оформлять документы обходились без нее, не нарушение ли это?
Мы БУЗОО занимаемся розничной продажей медикаментов через аптеки (2 аптеки), но фактуры приходят на 1 подотчетника( сдает каждый день всю выручку в кассу), который, отпускает в аптеку (2 подотчетник, тоже сдает выручку в кассу) и на ФАПы (сдают выручку 1-му подотчетнику). Вели все в Парусе, : приход, наценка, внутреннее перемещение (между ФАПами и аптекой). вели без НДС. было все понятно. Счет фактур полученных не выписывала, только на возврат, когда возврат был- (встречную фактуру). Сказали в 1 с проще вести БУ, но пока что в это не вериться
как мне потом объяснили, если по 105 есть остаток, то расчет наценки она ведет по какой-то формуле, которая в ней заложена. Поэтому мне главбух и сказала остатков не иметь. А вот есть у нас еще молочная кухня, которая готовит молочные смеси, кефиры, творог и прочую продукцию, а потом продает. То там как-то по другому они ведет расчет наценки. Как - подсказать не могу
Давайте я вкртаце напишу как у нас. Итак, главбух мне запрещает иметь остатки на конец месяца. Это касается мат.запасов, дебиторки и кредиторки. Поэтому я заношу на приход только то, что фактически оплатила. По проводкам: 1. Покупка материалов: Д105.В8 К302.34 - на сумму по с/фактуре (заношу в разрезе по НДС, 10%,18%,без НДС, т.е. если в фактуре весь товар по НДС 10%, то заношу 1 строкой, если НДС есть 10 и 18, то двумя строчками). Например, 1000 руб. 2. На основании Покупки мат-лов выписываю с/ф полученный 3.Внутренее перемещение мат-в (перемещение в неавтоматизированную торговую точку) - здесь ставлю количество (сколько было строк в счет-фактуре, 1, 2 или 3) и ставлю сумму с наценкой, например 1200 руб. Программа автоматически составляет две проводки: Д105.Г8 К 105В8 (т.е. перемещает со склада в розницу) на сумму по фактуре, т.е. 1000 руб. и Д105.Г8 К 105,39 на сумму наценки, т.е. 200 руб. Важно чтобы эти операции шли именно в такой последовательности, одна за другой (можно корректировать время операции). Таким образом заношу приход весь месяц. Т.е. поступление, с/ф, внутр перемещенией, поступление, с/ф, внутренее перемещение... В конце месяца делаю две проводки: 1. Отчет о розничных продажах Д401,10 К 105.Г8 - на сумму ДО по счету 105.Г8 (смотрю по ОСВ по сч. 105.Г8). 2. Самой последней спаравочно: расчет наценки для проданных товаров Д401,10 К 105,39 сторно. МОЛ по всем операциям у меня один, поэтому по МОЛ я не формирую оборотки. они мне не нужны, т.к. остатков мы не имеем. Параллельно с этим отражаю выручку, которая прошла по кассе, и другие поступления, но там уже другая песня. Ваша контора чем занимается? Что именно продаете?
Всего МОЛ 40 ( и при вводе остатков в графе "кол-во в одном месте стоит" 1 остальные графы по кол-ву пустые:кол-во мест и кол-во в учетных единицах. Спасибо за то, что откликнулись!
Кончено, подскажите, пожалуйста! И еще , если мы по рознице НЕ ВЕДЕМ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ учет, как тут быть. Когда переносила остатки ( на МОЛ) количество везде не ставила, только остаток на конец в суммарном выражении, автоматически кол-во стоит 1. Чтобы разъяснить: В документе стоит везде кол-во 1, если я захожу в Подбор по остаткам, пишет кол-во в 1 строке :"остаток кол-ва" 10, напротив "кол-во" 10 Во 2 строке: "остаток кол-ва" 22, напротив " кол-во 23" и зеленым круж эта графа отмечена) я, конечно извиняюсь, м.б. это глупые вопросы, но с 1 С никогда не работала раньше( учет вели в Парусе) Я попробовала ставить кол-во 22 и 23 в графах, пишет огромную сумму и в Подборе по остаткам в графе "остаток кол-ва" уменьшается На приходе кол-во стоит 33 (какая-то связь) но по остаткам нет, видимо из-за этого не хватает? Подскажите что мне делать?
Извиняюсь за ошибки, пишу с планшета...
Ну как решился... Проводки делаю теже, просто в документе "внутреннее перемещение" надо ставить правильное количество единиц. Т.е. Если в поступление МЗ две позиции, то и там должно быть количество 2. Тогда он првильно считает. Кроме тех проводок, что написала, в концемесяца еще делаю "расчет наценки для проданных товаров" и еще одну, забыла название (я щас дома). Если хочтите, могу потом на работепосмотреть и написать сюда. Надеюсь хоть как-то вам мой опыт поможет
У меня такая же проблема на данный момент, по дате письма у вас скорее всего как-то решился этот вопрос, если не сложно напишите ответ?
Доброго времени суток всем! МБУЗ занимается рознчной продажей медикаментов через аптечную сеть. Учет в 1С 7.7 - было все понятно. Недавно перешли на 1С 8.2 и возникла масса вопросов по поводу оприходования МЗ и отражения торговой надбавки. Вот такие проводки делаем: Поступление МЗ: Д105.В8 - К302.34 на сумму по с/фактуре. Внутреннее перемещение материалов на сумму реализации(закупочная +торг.надбавка), он автоматом делает 2 проводки: Д105.Г8 - К105.В8 и Д105Г8 - К105.39, но сумму делится непонятно как.... Должен закупочную взять с 105.В8 и разницу (т.е. надбавку) отнести на 105.39, а он непонятно как расчитывает... В результате непонятные сальдо на 105 счете.... Остальные проводки не указываю. Помогите советом кто сталкивался, может что-то в настройках программы.... программист по 1С ничего вразумительного ответить не может
Правила форума