×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.04.2017, 17:41
    Над.К
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Имею ли на это право?
    Да. Убыток можно переносить в течение 10 лет
  • 30.04.2017, 17:37
    Аноним
    Добрый вечер, Надежда.
    УСН доходы минус расходы без работников. В 2014 году у ИП был убыток 140 тысяч рублей. В декларации за 2015 год я не вытаскивала это на свет, и налог за 2015 год был уплачен полностью. В 2016 году хотела бы уменьшить налоговую базу на убыток 2014 года. Имею ли на это право? Или упустила свою возможность в том году? Заранее спасибо!
  • 28.04.2017, 21:00
    Эветта
    Я уже оплатила за 1 квартал 2017 года за него авансовый платеж тоже по квитанции (создала на nalog.ru). Хотела еще за 2016 год, но почитала в интернете - кто что пишет. Спасибо за ваш ответ.
  • 28.04.2017, 20:33
    BagiraGD
    Цитата Сообщение от Эветта Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, муж ИП на усн 6 %. Могу я за него оплатить налог за 2016 год? Сделала платежный документ для оплаты. Могу я со своей карты оплатить его налог за 2016 год? не будет ли проблем потом с налоговой?
    Я за мужа транспортный налог платила, все дошло, но там были квитанции и номер, поэтому все дошло без уточнений, налог усн я бы так платить не стала, возможно придется тогда ехать уточнять плательщика с этими квитанциями
  • 28.04.2017, 18:30
    Эветта
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, муж ИП на усн 6 %. Могу я за него оплатить налог за 2016 год? Сделала платежный документ для оплаты. Могу я со своей карты оплатить его налог за 2016 год? не будет ли проблем потом с налоговой?
  • 28.04.2017, 01:55
    Над.К
    Можете
  • 28.04.2017, 01:40
    BagiraGD
    Подскажите, если ИП 6% перечислили в 2016 г фикс. взносы за 2015 г., а за 2016 еще даже не платил, я же могу в 2016 г уменьшить на эту сумму налог УСН?
  • 27.04.2017, 18:57
    Над.К
    Да
  • 27.04.2017, 17:06
    Pchela_2011
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я не понимаю, что и зачем Вы отминусовали. ФИксированные взносы у ИП в 2016 году 23133,33 руб. У вас еще больше, потому что еще 1% уплачен. АВы себе насчитали 19019,08. Это зачем так сделали? ))
    я видимо просто не так выразилась.
    Так-то я понимаю, что по итогам года вычитается общая сумма.
    просто в калькуляторе на форуме я ведь не могла указать 5788,33+24807, поэтому указала 1 кв. 5788,33 и в 4 кв. как будто заплачено 19019,08. А мои переплаты никого ж не интересуют.
    То бишь в декларации я укажу такие цифры в строках:
    140 - 5788
    141 - 5788
    142 - 5788
    143 - 24807

    Верно?
  • 27.04.2017, 16:49
    Над.К
    Я не понимаю, что и зачем Вы отминусовали. ФИксированные взносы у ИП в 2016 году 23133,33 руб. У вас еще больше, потому что еще 1% уплачен. АВы себе насчитали 19019,08. Это зачем так сделали? ))
    Тогда по расчету по местному калькулятору на форуме получается, что я ничего не должна платить за год, и даже у меня есть переплата -2673 р.
    Да, так и есть

    Цитата Сообщение от Pchela_2011 Посмотреть сообщение
    т.к. у меня получилась переплата в ПФР, то надо к ним обратиться с заявлением об учете ее в 2017 г.
    Скорее вернуть. Потому как зачесть ПФ уже не может, администрирование взносов у них отобрали

    Цитата Сообщение от Pchela_2011 Посмотреть сообщение
    то надо платить пени. Как их рассчитать?
    Налоговая сама посчитает
  • 27.04.2017, 15:08
    Pchela_2011
    Когда начинаешь жить с нового года по правилам, а к концу года об этом забываешь, то получается как у меня. Прошу проверить мои расчеты и план действий )
    ИП, УСН 6 %.
    Доходы 2016 г.:
    1 кв. - 192974 р
    1 полугодие - 308311 р
    9 мес - 413895 р
    2016 г - 465409 р
    В 1 квартале 2016 г. заплатила взносы в ПФР в размере 5788,33 р. и авансовый платеж по налогу 5790 р. (это то, что осталось за вычетом взносов в ПФР).
    В остальных кварталах ничего не платила.
    В конце года, забыв о ранее оплаченных взносах в ПФР, заплатила всю сумму за год (19356,48 + 3796,85 + 1654,08 (1 % свыше 300 тыс дохода)).
    Теперь вот в путанице и прошу проверить мой алгоритм действий.
    1) считаю, что в конце года оплатила в ПФР сумму за вычетом оплаченной в 1 квартале и соответственно в декларации указываю ее и вычет делаю на нее. В моем случае это 19356,48 + 3796,85 + 1654,08 - 5788,33 = 19019,08 р.
    Тогда по расчету по местному калькулятору на форуме получается, что я ничего не должна платить за год, и даже у меня есть переплата -2673 р.
    Все верно?
    2) взносы в ПФР, которые 1 % с превышения 300 тыс, их можно учитывать в качестве налогового вычета, верно?
    2) т.к. у меня получилась переплата в ПФР, то надо к ним обратиться с заявлением об учете ее в 2017 г.
    3) т.к. у меня получилась переплата по налогу, то надо обратиться с просьбой учесть ее в 2017 г.
    4 ) т.к. я не платила авансовые платежи во 2 и 3 квартале, то надо платить пени. Как их рассчитать?

    постаралась быть краткой )
    спасибо, что помогаете!
  • 27.04.2017, 14:45
    Анна7782
    Надя, Зета, спасибо!
  • 27.04.2017, 13:27
    Над.К
    Цитата Сообщение от Анна7782 Посмотреть сообщение
    А про бухотчетность - разве для вновь созданных организаций
    Да, тут я стормозила )) Не надо, конечно
  • 27.04.2017, 13:07
    Зета
    Цитата Сообщение от Анна7782 Посмотреть сообщение
    для вновь созданных организаций (с 1 октября) отчетный год не с даты организации до 31.12. следующего года
    все верно

    не устарело
  • 27.04.2017, 13:02
    Анна7782
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В Пенсионный нести. И 4-ФСС в ФСС. И среднесписочную надо сдать и бухотчетность.
    Спасибо! А про бухотчетность - разве для вновь созданных организаций (с 1 октября) отчетный год не с даты организации до 31.12. следующего года? Или это уже безнадежно устарело и надо теперь сдавать баланс даже за один день 31 декабря?
  • 27.04.2017, 12:12
    Над.К
    Liana123, нет теперь отдельного КБК для минимального налога
  • 27.04.2017, 12:11
    Над.К
    Цитата Сообщение от Анна7782 Посмотреть сообщение
    Понятно, что следует сдать декларацию по УСН, а вот как быть с РСВ-1? Сдать в пенсионный?
    В Пенсионный нести. И 4-ФСС в ФСС. И среднесписочную надо сдать и бухотчетность.
  • 27.04.2017, 11:51
    Liana123
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на какой кбк платить минимальный налог за 2016 год 1% ИП доходы минус расходы. В рубрикаторе посмотрела, там есть только кбк для минимального налога для периода до 01.01.2016.
    Правильно ли я понимаю, что минимальный налог за 2016 год в размере 1% я оплачиваю на кбк для обычного налого по усн Д-Р 182 1 05 01021 01 1000 110

    Спасибо
  • 26.04.2017, 23:11
    Анна7782
    Добрый вечер,
    ООО на УСН 15% зарегистрировано 28.11.2016 г., деятельность не велась, зп. не начислялась, есть только ген. директор и он же учредитель. За 2016 г. не сдавалась никакая отчетность. Понятно, что следует сдать декларацию по УСН, а вот как быть с РСВ-1? Сдать в пенсионный? или нести в налоговую?
  • 26.04.2017, 12:44
    Над.К
    Не изменилось
  • 26.04.2017, 10:13
    Лукерья
    Подскажите пожалуйста по оплате налога ЕНВД ничего не изменилось в КБК? Это только в страховых взносах изменения?
  • 24.04.2017, 20:30
    Над.К
    Не бывает при УСН налога за 3 и за 4 квартал. Уже считаете, сколько надо заплатить за год.

    Цитата Сообщение от Маргаритка Посмотреть сообщение
    А на 1% уменьшить смогу только за 1 квартал 2017 - верно?
    Да
  • 24.04.2017, 19:42
    Маргаритка
    Делаю декларацию УСНО доходы за 2016 год. Смотрю что налог за 3 квартал не доплатила 2000, а за 4 квартал 1000 переплатила. Как сейчас быть?
    И еще вопрос работников нет За ИП взносы оплатила в 4 квартале, а свыше 1% свыше 300.000 оплатила 2 апреля.
    Уменьшить налог на взносы могу только за 4 квартал?
    А на 1% уменьшить смогу только за 1 квартал 2017 - верно?
  • 15.04.2017, 10:43
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Конечно

    Да
    Надя, благодарю!!!
  • 14.04.2017, 23:42
    Над.К
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду, что под видом понимается предпринимательская, нотариальная, и т.д. перечисленные в 1.1
    Конечно

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    лист В я же должна сдать
    Да
  • 14.04.2017, 22:47
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду, что под видом понимается предпринимательская, нотариальная, и т.д. перечисленные в 1.1

    тогда я правильно указала, 1.1 код вида деятельности - 1 предпринимательская, 1.2 - основной оквэд. и доход 0. если деятельности не было.
    лист В я же должна сдать, если он для ип обязательный. просто доход ставлю 0. хоть и деятельности не было. или я чего-то не понимаю?
  • 14.04.2017, 21:29
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Так у вас никакого нет. Отсутствует деятельность, как Вы сами и написали
    Кроме того, вид деятельности, это не коды ОКВЭД. Виды деятельности прямо указаны в пункте 1.1 листа В
    НДФЛ не считается по каждому коду ОКВЭД. Это нереально и никому не нужно
    Вы имеете ввиду, что под видом понимается предпринимательская, нотариальная, и т.д. перечисленные в 1.1

    тогда я правильно указала, 1.1 код вида деятельности - 1 предпринимательская, 1.2 - основной оквэд. и доход 0. если деятельности не было.
  • 14.04.2017, 21:12
    Над.К
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    По каждому виду предпринимательской деятельности Лист В заполняется отдельно.
    Так у вас никакого нет. Отсутствует деятельность, как Вы сами и написали
    Кроме того, вид деятельности, это не коды ОКВЭД. Виды деятельности прямо указаны в пункте 1.1 листа В
    НДФЛ не считается по каждому коду ОКВЭД. Это нереально и никому не нужно
  • 14.04.2017, 20:40
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, декларация по налогу сдается, а не по виду деятельности.
    Лист В для ИП обязателен.
    читаю из порядка заполнения листа В:

    По каждому виду предпринимательской деятельности Лист В заполняется отдельно.

    Расчет итоговых данных производится на последнем заполняемом Листе В.

    в подпункте 2.1 - сумма полученного дохода по каждому виду деятельности; в подпункте 2.2 - сумма фактически произведенных расходов, учитываемых в составе профессионального налогового вычета, по каждому виду деятельности.

    отсюда и вопрос.
  • 14.04.2017, 20:27
    Над.К
    Аноним, декларация по налогу сдается, а не по виду деятельности.
    Лист В для ИП обязателен.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •