×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: уточненка НДС (аванса полученные)

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.04.2018, 15:13
    ттим
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    не получится так.
    а если та же самая ситуация, но с налогом на прибыль? в этом случае можно ведь одновременно сдать декларации без уплаты налога? ведь только по ндс раньше было необходимо ждать окончания камералки, чтобы зачесть переплату
  • 26.04.2018, 11:01
    бух2007
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Так правильно понимаю, что при одновременной сдачи 1 квартала и уточненки за 4кв. заплатить только пени.
    не получится так.
  • 26.04.2018, 09:45
    Аноним
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    зачем возмещать? В декларации за 1 кв он уже сторнирован. Платите за минусом
    за минусом сторно 1 квартала, ничего не остается. Так правильно понимаю, что при одновременной сдачи 1 квартала и уточненки за 4кв. заплатить только пени.
  • 26.04.2018, 00:23
    бух2007
    заплатить +пени

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    возмещать его из бюджет?
    зачем возмещать? В декларации за 1 кв он уже сторнирован. Платите за минусом
  • 25.04.2018, 17:44
    Аноним
    Здравствуйте!
    следующая ситуация.. Не отразили к уплате в 4 квартале НДС с аванса, в 1 квартале отгрузили товар. Если одновременно подать 1 кв. с вычетом ранее начисленного аванса и уточненную за 4кв. с начисленным авансом, недоимка отсутствует? Заплатив только пени штраф можно избежать?
    Или же платить НДС с аванса, а потом возмещать его из бюджет?
    Спасибо!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •