Ответить в теме: уточненка НДС (аванса полученные)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от бух2007 не получится так. а если та же самая ситуация, но с налогом на прибыль? в этом случае можно ведь одновременно сдать декларации без уплаты налога? ведь только по ндс раньше было необходимо ждать окончания камералки, чтобы зачесть переплату
Сообщение от Аноним Так правильно понимаю, что при одновременной сдачи 1 квартала и уточненки за 4кв. заплатить только пени. не получится так.
Сообщение от бух2007 зачем возмещать? В декларации за 1 кв он уже сторнирован. Платите за минусом за минусом сторно 1 квартала, ничего не остается. Так правильно понимаю, что при одновременной сдачи 1 квартала и уточненки за 4кв. заплатить только пени.
заплатить +пени Сообщение от Аноним возмещать его из бюджет? зачем возмещать? В декларации за 1 кв он уже сторнирован. Платите за минусом
Здравствуйте! следующая ситуация.. Не отразили к уплате в 4 квартале НДС с аванса, в 1 квартале отгрузили товар. Если одновременно подать 1 кв. с вычетом ранее начисленного аванса и уточненную за 4кв. с начисленным авансом, недоимка отсутствует? Заплатив только пени штраф можно избежать? Или же платить НДС с аванса, а потом возмещать его из бюджет? Спасибо!
Правила форума