Ответить в теме: НДС с компенсации расходов по договору
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
При Сов. власти нам, как военным, заказчик по справкам компенсировал часть фактически понесенных затрат: в/звание и выслугу лет, командировки, аккорд. премии, выполнение они не увеличивали, а прибыль увеличивали.
Считаю, что да. В обязанности подрядчика все эти телодвижения входят по договору, так? Вот заказчик их и оплачивает. А то, что по факту - так договор заключили.
И проводить через 90 счет, как реализацию?
Сообщение от Svetishe 100 рублей без НДС и 236 с НДС. Вот их и выставляет. На результат не влияет, но увеличивает обороты. Хотя стоп, на 100 руб. надо НДС накрутить. Это как ГП на ОСНО, а субчик на УСН.
Это специфическая издержка. В договоре есть обязанность согласовать? Похоже есть. Допустим подрядчик платит согласующим организациям 100 рублей без НДС и 236 с НДС. Он заказчику что выставляет?
Сообщение от Svetishe У вас оговорена компенсация, значит она в выручку по договору не попадает Не совсем согласен. Цена договора подряда определяется как компенсация издержек подрядчика + вознаграждение. № статьи сейчас не помню в базу лезть лень.
ИМХО. У вас оговорена компенсация, значит она в выручку по договору не попадает, это затраты заказчика, вы проводите через 76 счет, документы полностью передаете заказчику. Если же за эти согласования вы выставляете стоимость услуг по беготне по инстанциям, условно 500 рублей заплатили за согласования и 150 хотите за свои услуги, тогда акт на выполненные работы со всеми вытекающими.
А налоговая база по НДС у меня возникнет в момент оплаты компенсации от заказчика? То есть акт и счет-фактуру мне когда выставлять? Документы от согласующей организации у меня октябрем, а компенсирует заказчик только сейчас.
Спасибо за помощь.
Сообщение от Аноним Ведь это не реализация,выставлять документы я буду на ту же сумму, на которую они у меня от согласующей организации. Реализация с нулевой прибылью.
Спасибо за внимание к теме. А налоговая база по НДС у меня возникнет в момент оплаты компенсации от заказчика? Кроме счет-фактуры и копий документов от согласующих организаций я должна заказчику еще какие то документы предоставить? Акт наверно я не должна делать? Ведь это не реализация,выставлять документы я буду на ту же сумму, на которую они у меня от согласующей организации.
Сообщение от Аноним Я должна выставить Заказчику отдельную счет фактуру на компенсацию расходов и начислить НДС? Да. Сообщение от Аноним А НДС по счет-фактуре с согласующей организацией я могу принять к вычету или нет? Можете.
Добрый день, коллеги. Очень прошу помощи. Мы Подрядчик заключили с Заказчиком договор на выполнение проектных работ . В договоре прописано "В общую стоимость работ по Договору не входит стоимость работ/услуг согласующих организаций за согласование документации, разработанной Подрядчиком. В случае возникновения у Подрядчика затрат на оплату работ/услуг согласующих организаций, Заказчик возмещает данные затраты Подрядчику по окончании работ по настоящему Договору на основании соглашения между Сторонами, при условии представления Подрядчиком заверенных надлежащим образом копий счетов, выставленных Подрядчику согласующими организациями, платежных поручений с отметкой банка о принятии денежных средств и актов выполненных работ с согласующими организациями, договоров, счетов-фактур и Акта на возмещение затрат" Документацию мы согласовали , все необходимые документы от согласующей организации есть.(акт,счет-фактура,платежка). Не понимаю, как мне отразить эту операцию. Я должна выставить Заказчику отдельную счет фактуру на компенсацию расходов и начислить НДС? А НДС по счет-фактуре с согласующей организацией я могу принять к вычету или нет?
Правила форума