×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.01.2012, 23:29
    CrazyMouse
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Тьфу, на год не посмотрела.
    Вы вообще зачем вопросы про отчетность за 2011 год задаете в теме про отчетность за 2010 год?

    Ой. Прошу прощения за невнимательность. Просто путешествую по сохраненным закладкам. Как раз скачал новую декларацию перейдя по ссылке.
  • 12.01.2012, 23:23
    Над.К
    Тьфу, на год не посмотрела.
    Вы вообще зачем вопросы про отчетность за 2011 год задаете в теме про отчетность за 2010 год?
  • 12.01.2012, 23:21
    Над.К
    Не должны.
    Насчет декларации. Вы по ссылке заходили? Там декларация в ред. Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 N 48н
  • 12.01.2012, 22:59
    CrazyMouse
    Здравствуйте.


    Сегодня отец пытался сдать декларацию в Раменскую налоговую.

    Не приняли по 2 причинам.

    1. Отсутствие дискеты.
    2. Старая форма декларации(была от 2009).

    Возникает вопрос. А должны ли мы им нести дискеты?

    И не понятно по поводу новой декларации. На форуме вроде не написано, что УСН новая декларация.
  • 28.06.2011, 09:53
    Storn
    как всегда будет
  • 28.06.2011, 08:26
    ИП Перетрухина
    расскажите что будет во втором квартале? будет тема создавать отдельно?
  • 28.06.2011, 08:14
    Rustik666
    4. Для вида предпринимательской деятельности "оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2у), которое рассчитывается следующим образом:

    К2у = Кас x Кз, где:

    Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг;
    Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа;
    Кв - коэффициент, учитывающий особенности осуществления данного вида предпринимательской деятельности исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни.
    Определяется значение Кас для указанного вида деятельности - 0,60.
    .....
    15. Определяются следующие значения Кз для видов предпринимательской деятельности, указанных в разделе II настоящей системы:
    зона 1 - 0,90;
    зона 2 - 0,80;
    зона 3 - 0,70;
    зона 4 - 0,60;
    зона 5 - 0,50.
    То есть К2 = 0.6 * Кз

    где эти зоны - не могу найти, но максимальный = 0.9

    То есть К2 = 0.54

    насколько я понимаю.... я неправ?
  • 28.06.2011, 07:50
    Rustik666
    Цитата Сообщение от Storn Посмотреть сообщение
    нет такого в природе.....К2 есть по муниципальным образованиям Челябинской области...
    То есть в Челябинске К2 = 1 ?
  • 28.06.2011, 07:03
    Storn
    З.Ы. Блин еще бы понять как рассчитывается коэффициент К2 по Челябинской области....
    нет такого в природе.....К2 есть по муниципальным образованиям Челябинской области...
  • 28.06.2011, 06:46
    Rustik666
    Спсаибо

    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    Нвадо сдавать только п.2.
    по срокам так же 20.07.11 сдача, 25.07.11 уплата

    З.Ы. Блин еще бы понять как рассчитывается коэффициент К2 по Челябинской области.....тут без пузыря не обойтись.....
  • 28.06.2011, 05:41
    echinaceabel
    Второй квартал 2011...что-то от этого списка отличается? Или все так же.....
    Нвадо сдавать только п.2.
    И вопрос .... в ПФ что подавать, если работников нет...только на самого ИП?..... А если страховые взносы не начислялись (зарплата не неачислялась), то пустую сдавать?.....
    За себя ИП в ПФР отчитывается 1 раз в год.
    ИП себе самому никакой зарплаты выдавать не может, поэтому сумма взносов у него на каждый год фиксированная, исходя из стоимости страхового год с МРОТ на начало года) - за 2011г. из расчета 4330*12, с умножением на соответствующий % в каждый фонд (ПФР и ОМС).
  • 28.06.2011, 05:34
    Rustik666
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    § 5. ИП без работников на ЕНВД:

    1. Сведения о среднесписочной численности работников за 2010 г. КНД 1110018 (Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января. Сдается в налоговую инспекцию.
    2. Декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сдается в налоговую). Форма КНД-1152016 (Приказ 137н от 08.12.2008) – срок сдачи 20 января. Срок уплаты налога – 25 января.
    3. Декларация по земельному налогу. КНД-1153005 (Приказ Минфина РФ 95н от 16.09.08) - срок сдачи 1 февраля. Представляется только ИП, имеющими в собственности землю, и использующими её в предпринимательской деятельности. Сдается в налоговую инспекцию.
    4. Представление в отделение Пенсионного фонда сведений о своем стаже за 2010 г. Срок сдачи не позднее 1 марта. Форма СЗВ-6-1. Некоторые ПФ требуют так же АДВ-6-2, АДВ-6-3.
    5. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты физическим лицам РСВ-2 (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 895н от 12.11.09) – срок сдачи не позднее 1 марта. Сдается в свое отделение Пенсионного фонда.
    Второй квартал 2011...что-то от этого списка отличается? Или все так же.....

    И вопрос .... в ПФ что подавать, если работников нет...только на самого ИП?..... А если страховые взносы не начислялись (зарплата не неачислялась), то пустую сдавать?.....
  • 27.06.2011, 20:39
    Над.К
    Нужно. Но сроков не установлено
  • 27.06.2011, 18:11
    Taiga20051
    и все таки нужно или нет сейчас визировать книгу по ИП на ОСНО???
  • 27.06.2011, 16:10
    helenik
    Я думала, что если ОСНО, тогда все как у юр лица, первичка без всякой КУДИР. Спасибо за ответ, это для меня открытие
  • 27.06.2011, 14:48
    Na28ta
    helenik, а где же доходы и расходы ИП на ОСНО должен отражать? Но это не та книга, что на УСН.
  • 27.06.2011, 13:06
    Feminka
    Разве может быть КУДИР на ОСНО?
    у ИП на ОСНО не может, а должна быть.
  • 27.06.2011, 13:01
    helenik
    Очень хочу прочитать ответ еще кого-нибудь, может я уже чего-то не понимаю. Разве может быть КУДИР на ОСНО?
  • 27.06.2011, 12:37
    Taiga20051
    Подскажите по ИП на ОСНО пожалуйста - нужно ли Регистрировать книгу учета доходов и расходов в налоговой инспекции???
  • 06.06.2011, 14:13
    helenik
    Спасибо!
  • 06.06.2011, 13:02
    Над.К
    Не бывает пустых форм по 2-НДФЛ.
  • 06.06.2011, 12:52
    helenik
    Конечно, 2 НДФЛ, извините, ошиблась! Не придирутся, что пустую форму надо было сдать? Спасибо!
  • 06.06.2011, 12:47
    Над.К
    helenik, о какой 3-НДФЛ у организации может идти речь? Эта декларация физических лиц. Может все-таки 2-НДФЛ? Так и нечего Вам было сдавать, раз доходов физлицам не выплачивалось
  • 06.06.2011, 12:35
    helenik
    Подскажите, пожалуйста, если 3 НДФЛ не сдали, (НКО на УСН6%, деятельности не было, зарплаты не было), только письмо приложили, что деятельности не было, зарплата не начислялась и не выдавалась, могут оштрафовать?
  • 06.06.2011, 12:21
    Над.К
    Если нет деятельности, то и заявление о постановке на учет плательщика ЕНВД не отправляется. А Вы его отправили. Т.е. Вы встали на учет.
    3-НДФЛ в единую упрощенную не включается
  • 06.06.2011, 12:03
    Аноним
    Странно, сколько читала на форуме, если нет деятельности, то и нет вмененного налога. А еще подскажите, НДС и 3-НДФЛ можно включить в упрощенную декларацию? Заранее спасибо!
  • 06.06.2011, 11:57
    Над.К
    А зачем отправляли заявление на ЕНВД, если ЕНВД не было? Раз вставали на учет как плательщик ЕНВД, то надо сдавать декларации. Причем хорошо еще если платить налог не заставят
    И 3-НДФЛ тоже надо. И НДС еще могут стребовать, поскольку у ИП вашего ОСНО+ЕНВД
  • 06.06.2011, 11:55
    Аноним
    Подскажите, пожалуйста. если у ИП деятельности не было в 2010 году (заявление отправляли на ЕНВД, работников не было), нужно ли сдавать 3-НДФЛ? Как я понимаю декаларацию по ЕНВД точно не сдаем раз деятельности не было, но тогда обязательно нулевую НДС нужно?
  • 31.05.2011, 14:18
    NastasiaD
    Цитата Сообщение от xyliganka Посмотреть сообщение
    В среднесписочной численности по ИП, поставили 1, а не ноль. Получили письмо из налоговой - предоставить справки 2-НДФЛ за 2010 год. Корректировки по среднесписочной нет, как исправить ошибку? Заранее всем спасибо за ответы.
    А работники были?
    Если были, напишите, что в отпуске за свой счет, ЗП не начислялась и не выплачивалась.
    Если не было - ну что "апшиблись" и включили ИП в численность наемных работников "апшибочно"
    Хотя сейчас залезла попробовать, Налогоплательщик даёт-таки сделать уточненку по ССЧ...правда визуально никак не отличается от основного расчета.
  • 30.05.2011, 16:25
    Vyacheslav16
    xyliganka, может объяснительную написать?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •