×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: инвентаризация расчетов с налоговой

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 05.12.2017, 21:51
    topalov
    Ну и вообще, добавлю.
    (для разговора с ревизорами)
    Закон 402-ФЗ:
    Статья 11.
    3. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за исключением обязательного проведения инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами.
    Поэтому инвентаризируйте активы и обязательства в том порядке, который вами же и утвержден.
    Потому что если вы такой порядок не утвердили, ревизор его за вас придумает (или возьмет из приказа Минфина № 49 1995 г.), и уже его несоблюдение укажет как нарушение...
  • 04.12.2017, 20:52
    topalov
    То есть ФНС не является в рассматриваемом случае контрагентом во взаимных расчетах по принятию на учет обязательств и их оплате.
    Какое сальдо Вы хотите актом сверки с налоговой подтвердить?
  • 04.12.2017, 20:47
    topalov
    Это разве счет учета расчетов с налоговой?
    Я, глядя на план счетов и читая инструкцию по учету, вижу совсем другое.
    Да, аналитические счета учета счета 30300 находятся в разделе "Обязательства".
    Но показатели по увеличению и уменьшению счета (Вы, кстати, так и не указали какого) не формируются исключительно из взаимных расчетов с ФНС.
  • 04.12.2017, 19:09
    Аноним
    Извините , по счету 303
  • 03.12.2017, 14:35
    topalov
    Аноним, номер счета хотя бы укажите, по которому проводите инвентаризацию.
  • 03.12.2017, 11:40
    Аноним
    добрый день. Коллеги, хотелось бы обсудить вопрос - как вы оформляете инвентаризацию расчетов с налоговой: в акте сверки с сайта налоговой стоят суммы без учета последних начислений, в бухучете данные разнятся. Как правильно оформить расхождения? Слышала варианты - про приложить протокол с объяснением причин, насколько верно?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •