Ответить в теме: проводки по 90, 91 и 99 сч
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
В конце отчетного года производится закрытие счета 99 как сделать то подскажите 99.1 - 99.2 99.1 - 84 или 84 - 99.1
В конце отчетного года производится закрытие счета 99 как сделать то подскажите
Сообщение от БУХ_алтер Фин. результат определяется ежемесячно Зачем? И каким НПА вменена такая обязанность? Хотя это и не влияет особенно Это никак не влияет, если нет обязанности подавать декларацию по прибыли ежемесячно.
Сообщение от Аноним Не надо. Фин. результат определяется ежемесячно Хотя это и не влияет особенно
Сообщение от Солнышко 2006 ой, только прояснилось, я сейчас снова запутаюсь. Декларация поквартально. А что тогда не надо ежемесячно определять фин. результат? Не надо.
ой, только прояснилось, я сейчас снова запутаюсь. Декларация поквартально. А что тогда не надо ежемесячно определять фин. результат?
Сообщение от БУХ_алтер Ежемесячные. Только в случае, если декларация по прибыли сдается ежемесячно.
Сообщение от Аноним Ладно, услуги. Вы 44 счет ведете? нет
Ладно, услуги. Вы 44 счет ведете?
Спасибо. (у меня не торговля, услуги)
В результате у Вас по Дебету 90/9 счета повисает сумма, равная прибыли от продаж. Если суммировать все субсчета 90/1,90/2,90/3,90/7,90/9 то получится 0. В то-же время Отдельно каждый субсчет будет иметь сальдо
ОЙ ОПИСАЛАСЬ У Вас получится сумма прибыли от продаж на нее делаете проводку Дт 90/7 Кт99-------------ЧИТАТЬ ДТ 90/9 КТ99
Я так поняла у Вас ручной бух учет? Если у вас торговля,то.... Вы в течении месяца собиравете информацию на счетах 90/1, 90/2, 90/3, 90/7 . После вычитаете прибыль от продаж: Кредитовое сальдо по 90/1, минус дебетовое сальдо 90/2, минус дебетовое сальдо 90/3, минус дебетовое сальдо 90/7 (оно ранее по итогам месяца списывается с 44 счета). У Вас получится сумма прибыли от продаж на нее делаете проводку Дт 90/7 Кт99 В результате у Вас по Дебету 90/7 счета повисает сумма, равная прибыли от продаж. Если суммировать все субсчета 90/1,90/2,90/3,90/7,90/9 то получится 0. В то-же время Отдельно каждый субсчет будет иметь сальдо. Так понятно или опять нет?
Ой, у меня ничего не высвечивается, я заполняю вручную. Т.е. на 90.9 я записываю сумму без проводок, т.е. именно фин. результат, как разница между 90.1 и 90.2, 90.3, а уже Д 90.9 К 99 Т.е 90.1, 90.2, 90.3 нарастающим итогом а 90.9 будет 0 каждый месяц. А в конце года Д 90.1 К 90.9, Д 90.9 К 90.2, Д 90.9 К 90.3 . Или опять не так?
Когда заканчивается месяц, смотрите какое сальдо на аналитическом счете 90 К примеру -------выручка от реализации 90,1 сальдо Кт 118000 ------------------себест-ть реал-х товаров 90,2 сальдо Дт 90000 ------------------ НДС 90,3 сальдо Дт 18000 -------------------расходы на продажу 90,7 сальдо Дт 1000 На аналитическом 90-м счете у вас должно высвечиваться 9000 На эту сумму делаете проводку Дт 90,9 Кт 99 В результате у вас по аналитическому счету 90 будет 0-00. а по субсчетам (90/1, 90/2,90/3,90/7) сохраняются суммы и нарастают в течении года. Аналогочно закрывается 91 счет проводкой Дт99 Кт 91,9 или Дт 91,9 Кт99. в зависимости от таго какое сальдо на 91 аналитическом счете.
Сообщение от БУХ_алтер Ну правильно - свернутое сальдо на конец = 0 А реформация баланса - в конце года Я не могу понять что неправильно делаю, но у меня сальдо на конец каждого месяца по всем этим счетам, кроме 99 получается = 0 Т.е оборот по Кт равен обороту по Дт каждого из этих счетов каждый месяц года. На сальдо ничего не остается.
Извините меня, не совсем разобралась, что получается нарастающим. Можно на примере? Например, выручка за февраль 800000, за март 900000. Т.е. в феврале Д62К90.1 800000, в феврале же Д 90.1 К 90.9 800000, таким образом на 90.1 Д=К и сальдо =0. В марте Д 62 К 90.1 900000, в марте Д 90.1 К 90.9 900000, опять 900000-900000=0 И в феврале Д 90.9 К 99 (800000 - сумма НДС - себестоимость). Сальдо на 90.9 опять же равно 0. У меня нарастающим итогом получается только на 99 счете. Скажите, в каком месте я не права? Должно ли на 90.1 складываться 800000 + 900000?
Ну правильно - свернутое сальдо на конец = 0 А реформация баланса - в конце года
Сообщение от БУХ_алтер Ежемесячные. Ведут нарастающим итогом Ой а как нарастающим итогом например 90.1, 90.2, 90.3, 90.9, если обороты по Дт равны оборотам по Кт и сальдо на конец =0.
Турма с конфискацией
Что будет если просрочели на один день декларацию по налогу на прибыль
Ежемесячные. Ведут нарастающим итогом
Подскажите, пож-та, это ежемесячные проводки или они делаются в конце года (и сч 90 и 91 ведут нарастающим итогом): Д 90.1 К 90.9, Д 90.9 К 90.2, Д 90.9 К 90.3 Д 90.9 К 99 Д 91.1 К 91.9 Д 91.9 К 91.2 Д 91.9 К 99 или Д 99 К 91.9
Правила форума