Ответить в теме: Переплата налога ИП на УСН
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Лёнка вы таких нюансов не уточняли, если все так-то нужно писать на возврат ошибочного платежа Заказывать справки, сверки не обязательно? Просто заявление на возврат и все? Никаких обьяснений уточнений давать не придется?
Сообщение от Аноним У меня есть переплата в 2015 году с оплатой ошибочно на старые кбк усн (до 2011 года) собираюсь писать заявление на возврат на счет ип. Получается и мне ждать сдачи декларации за 2017 год? Ведь это старые ошибочные переплаты. вы таких нюансов не уточняли, если все так-то нужно писать на возврат ошибочного платежа
Сообщение от Над.К 1. Можно и так. 2. После подачи декларации за 2017 год. Просто раньше откажутся возвращать Почему? Ведь переплата за период до 2017 года, и очевидно декларации за периоды до 2017 года сданы. У меня есть переплата в 2015 году с оплатой ошибочно на старые кбк усн (до 2011 года) собираюсь писать заявление на возврат на счет ип. Получается и мне ждать сдачи декларации за 2017 год? Ведь это старые ошибочные переплаты. Если я в декабре напишу заявление на возврат мне откажут? Можно справки, сверки не заказывать переплата очевидна. По другим кбк долгов нет.
Сообщение от Октава Надо писать заявление в налоговую? нет, срок давности прошел, можете написать письмо, что дарите государству
Сообщение от coolice Я ИП на УСН без работников. Увидел в личном кабинете ИП на сайте nalog.ru переплату по НДС, налог с продаж и ЕСН, которые я давно не плачу, вероятно, где-то с 2005 года. Надо писать заявление в налоговую?
Над.К, спасибо!
1. Можно и так. 2. После подачи декларации за 2017 год. Просто раньше откажутся возвращать
Всем здравствуйте! Заказанная в налоговой справка (сказали что проще сделать именно справку, сверку мне придется подписать) подтвердила все цифры из личного кабинета. Все задолженности оплатил, в ЛК они обнулились, буду писать заявление о зачете по форме КНД 1150057. Два вопроса: 1. Заполнение поля "Налоговый (расчетный) период (код)". Будет правильным указать ГД.00.2016? Точно я не знаю, но скорее всего большая часть переплаты за 2016 год. 2. Когда писать это заявление, в январе?
Над.К, большое спасибо!
Сообщение от coolice В кабинете висят копеечные долги, нужно их сверять и оплатить, если сверка подтвердит? Да
В личном кабинете на сайте nalog.ru начал формировать заявление, для сверки можно выбрать 6 кбк, из них 3 за периоды со сроком давности более трех лет: 1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) 3. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) Имеет смысл делать сверку по этим налогам и взносам? В кабинете висят копеечные долги, нужно их сверять и оплатить, если сверка подтвердит? ИП зарегистрирован в 2010 г. Вложение 60312
Спасибо за ответы, буду заказывать бумажную сверку.
coolice, в личном кабинете очень часто недостоверная информация
Вы бы лучше бумажную сверку сделали. А то окажется, что должны не вам, а вы А, когда у меня была переплата, то ничего не заполнял, а просто меньше платил налог в след. году и вопросов не возникло.
Здравствуйте! Я ИП на УСН без работников. Увидел в личном кабинете ИП на сайте nalog.ru переплату по налогу УСН в размере 5226 руб. Начал заполнять заявление о зачете по форме КНД 1150057 и возник вопрос в заполнении полей "Налоговый (расчетный) период (код)". Дело в том что скорее всего это переплата не только за 2016 год, а небольшая часть возникла еще раньше (в личном кабинете информации о том когда возникла переплата я не нашел, указано только что "срок уплаты 01.01.2017 - Переплата на 1-е января - налог, страховые взносы", в разделе "Список операций по расчетам с бюджетом"). Будет ли правильным указать ГД.00.2016? В этом году платить налог УСН я пока не должен, т.к. заплатил взносы в ПФ за год, это больше налога, но за четвертый квартал скорее всего буду должен заплатить. Поэтому второй вопрос, что будет если в следующих полях я укажу налоговый период ГД.00.2017, но полностью вся сумма зачета в 2017 не понадобится?
Правила форума