×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: УСН, 6% - как правильно считать налоги?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 18.04.2009, 23:02
    Над.К
    Аноним, практически все налоги имеют налоговый период - год. А в течение года просто платятся авансовые платежи, для равномерного поступления денег в бюджет.
  • 18.04.2009, 22:33
    Cooler
    почему именно такую схему расчетов выбрало государство?
    Это Вам вот сюда.
  • 18.04.2009, 22:02
    Аноним
    Цитата Сообщение от Марина-7 Посмотреть сообщение
    Ну значит, сделайте уточнёнку и всё "встанет" красиво. Прочитать про что, правило заполнения декларации ?
    спасибо! про суть "нарастающего итога" - почему именно так считается? почему именно такую схему расчетов выбрало государство? "авансовые платежи"?
  • 18.04.2009, 21:59
    Марина-7
  • 18.04.2009, 21:56
    Марина-7
    прикол в том, что я переплатил.
    в декларации указал меньше, а заплатил - столько (как теперь оказывается) сколько и надо
    Где можно почитать про суть этого "нарастания"?
    Ну значит, сделайте уточнёнку и всё "встанет" красиво. Прочитать про что, правило заполнения декларации ?
  • 18.04.2009, 21:48
    Аноним
    Цитата Сообщение от Марина-7 Посмотреть сообщение
    Подать уточненку. Налоговая сей факт всё равно "увидит" .
    Сдать уточненку и доплатить налог.
    прикол в том, что я переплатил.
    в декларации указал меньше, а заплатил - столько (как теперь оказывается) сколько и надо
    Где можно почитать про суть этого "нарастания"?
  • 18.04.2009, 21:46
    Марина-7
    А надо было (октябрь, ноябрь, декабрь) + за все предыдущие?
    Что ж теперь делать?
    Подать уточненку. Налоговая сей факт всё равно "увидит" .
    Сдать уточненку и доплатить налог.
  • 18.04.2009, 21:36
    Аноним
    Цитата Сообщение от tinkaer Посмотреть сообщение
    Нарастающим это
    1 квартал 300 000*6%=18000 - минус уплаченные взносы ПФ=налог к уплате
    полугодие 600 000(300 000+300 000)*6%-18000- взносы ПФ за полугодие=налог к уплате
    Весело получается. Выходит, в том году я декларации неверно сдал, т.к. в годовом я написал в доходах ту сумму, что получил за октябрь, ноябрь и декабрь. А надо было (октябрь, ноябрь, декабрь) + за все предыдущие?
    Что ж теперь делать?
  • 18.04.2009, 21:06
    tinkaer
    Нарастающим это
    1 квартал 300 000*6%=18000 - минус уплаченные взносы ПФ=налог к уплате
    полугодие 600 000(300 000+300 000)*6%-18000- взносы ПФ за полугодие=налог к уплате
  • 18.04.2009, 20:52
    Аноним
    Цитата Сообщение от Марина-7 Посмотреть сообщение
    Аноним,
    1. платим поквартально
    2. сумма выручки считается нарастающим с начала года
    1 кв., полугодие , 9 мес. год
    3. сумму выручки * 6 % , уменьшаем на взносы в ПФ ( не более 50 % от начисленного налога).
    4. уменьшаете ЕН на перечсиленные взносы , только в том отчетном периоде когда перечислили.
    2. сумма выручки считается нарастающим с начала года 1 кв., полугодие , 9 мес. год
    Все четыре квартала - по 300,000 р. в каждом (за год всего я продал товара на 1,200,000 р.) - в данном случае нарастающим это как?

    3. сумму выручки * 6 % , уменьшаем на взносы в ПФ ( не более 50 % от начисленного налога).
    это уже после отмены сдачи поквартальных деклараций? я верно понимаю, что если в I квартале продал на 300,000 р. - налог 18,000 р., а во II втором - из налога я уже НЕ вычитаю предыдущий платеж за I квартал?
  • 18.04.2009, 17:53
    Марина-7
    Аноним,
    1. платим поквартально
    2. сумма выручки считается нарастающим с начала года
    1 кв., полугодие , 9 мес. год
    3. сумму выручки * 6 % , уменьшаем на взносы в ПФ ( не более 50 % от начисленного налога).
    4. уменьшаете ЕН на перечсиленные взносы , только в том отчетном периоде когда перечислили.
  • 18.04.2009, 14:06
    Аноним
    Объясните мне, пожалуйста, какая схема верна? В Вики читал, немного непонятно.

    I схема (вместе со сдачей поквартально деклараций, как было до 2009 года)
    Платим 4 раза в год (апрель, июль, октябрь и январь).
    Допустим:
    январь, февраль, март - выручка 300,000 р., налог - 6% = 18,000 р.
    апрель, май, июнь - выручка 500,000 р., налог - 6% = 30,000 - 18,000 р. = 12,000 - платим 50%, т.е. 15,000 р.??
    июль, август, сентябрь - выручка 600,000 р., налог - 6% = 36,000 р. - 15,000 р. = 21,000 р.
    октябрь, ноябрь, декабрь - выручка 500,000 р., налог - 6% = 30,000 р.- 21,000 = 9000 р., платим 15,000 р.???
    + взнос в ПФР. А если я его сделал не в первые три квартала, а в последнем - тогда из какого платежа ВЫЧИТАТЬ платеж в ПФР?

    II схема (декларация сдается раз в год, в апреле [???])
    А теперь как уплачивать? На бумагах я ведь нигде теперь не указываю все эти вычеты, просто оплачиваю 6% (в сберкассе или перечисляю). И как делать в расчеты в последней декларации (которую в апреле сдавать надо)? Общая выручка за ГОД? и 6% от этой суммы? а как же вычеты? объясните. спасибо

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •