Ответить в теме: 1С (УСН), R-keeper и полная каша в головах
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Добрый день Это вам системщики помогут, к бухгалтерии это не относится, импорт и выгрузку в сторик только они помогут
Здравствуйте! У нас в кафе стоит кассовый аппарат R-keeper. Отчет о продажах должен выгружаться с него на серверным компьютер R-keeper. Затем через программу Qush должна происходить выгрузка в StoreHouse отчета о продажах и комплектации. НО выгрузка не происходит, на самом сервере отчетов нет и на кассовом аппарате предыдущую смену не посмотришь. Как настроить обмен, чтобы отчеты падали? Пожалуйста объясните как "чайнику"
Сообщение от Zuyza Не совсем поняла... или я считаю в штуках товар (который будет стоить 1рубль со всеми этими заморочками) или гружу в 1с полное движение всех номенклатур по отдельности без их "свертки"? все правильно поняли только не пойму в чем заморочка, когда цена 1р? Сообщение от Zuyza Вопрос собственно в том, как на пальцах реализовать учет только по стоимости ТоварТСН, без привязки к количеству (и без того, чтобы это количество росло в геометричеаской прогрессии на 41\10- счете) без кол-ва никак, так как 1с даже заприходовать не даст, потребует количество!
Климов Сергей, Вы - свободный гражданин в свободной стране. Кто ж вас заставит? Вопрос в том, как это реализовать? Т.е. если я хочу вести учет только по стоимости своей одной позиции "ТоварыТСН", без ее количества - как это сделать? Или просто "забить" на растущее количество этого товара на 41 счете, проверяя только суммы? В общем не понятно, как "на земле" это реализовать? Если я хочу считать штуки, понятно - товар стоит 1р, количество товара=сумма товара в СХ. А если НЕ хочу количество считать? Как тогда? Просто не обращаю на него внимание, так что ли? Или где-то в настройках 1с галочку снимаю? Извините, за возможно, идиотские вопросы... Alsu_общепит, или суммовой или полный по всей номенклатуре ъ Не совсем поняла... или я считаю в штуках товар (который будет стоить 1рубль со всеми этими заморочками) или гружу в 1с полное движение всех номенклатур по отдельности без их "свертки"? Или вы что-то другое хотели сказать? Вопрос собственно в том, как на пальцах реализовать учет только по стоимости ТоварТСН, без привязки к количеству (и без того, чтобы это количество росло в геометричеаской прогрессии на 41\10- счете)
Сообщение от Zuyza Большое спасибо! А если не хочу? Разве есть варианты? Если есть - была бы рада не вести его (вероятно).... или суммовой или полный по всей номенклатуре а если не вести, ничего, тогда и 1с не нужна )))) и бух балансы тоже
Сообщение от Zuyza Большое спасибо! А если не хочу? Разве есть варианты? Если есть - была бы рада не вести его (вероятно).... Вы - свободный гражданин в свободной стране. Кто ж вас заставит? Был опыт выгрузки детального товародвижения из "Айки" в 1С.
Большое спасибо! Если вы хотите вести суммовой учёт товаров А если не хочу? Разве есть варианты? Если есть - была бы рада не вести его (вероятно)....
Сообщение от Климов Сергей Если вы хотите вести суммовой учёт товаров, то вам нужно иметь одну единственную позицию номенклатуры: "Товар". Единица измерения - рубль. Использовать его для всех поставщиков. В приходных накладных количество указывать равным сумме, цена всегда - 1 руб. В расходных документах количество указывать равным желаемой сумме списания. Для контроля регулярно смотреть ОСВ по счёту. Суммовые показатели д.б. равны количественным. поддерживаю, только так, и никак по другому
Если вы хотите вести суммовой учёт товаров, то вам нужно иметь одну единственную позицию номенклатуры: "Товар". Единица измерения - рубль. Использовать его для всех поставщиков. В приходных накладных количество указывать равным сумме, цена всегда - 1 руб. В расходных документах количество указывать равным желаемой сумме списания. Для контроля регулярно смотреть ОСВ по счёту. Суммовые показатели д.б. равны количественным.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, дорогие специалисты в области общепита! Вроде на верхах пришли к решению всю аналитику вести в SH, а в БП в свернутом виде раз в месяц грузить данные. Но новые грабли уже маячат на горизонте. Как я поняла, оптимальный вариант - делать поступления товара с разбивкой по поставщикам. Т.е. купила я у поставщика1 молоко, крупу, хлеб и колбасу на 220тр. В БП завожу это как - поступление от Поставщика1, ПродуктыТСН - 1шт - 220тр. Теперь у поставщика2 я купила кофе, сахар и пироженные на 330тр. В БП это будет Поступление от Поставщика2 - ПродуктыТСН - 1шт - 330тр. В итоге у меня в БП будет количество этих ПродуктыТСН равное количеству поставщиков в выгружаемом периоде. И вот как теперь делать реализацию? Себестоимость я так понимаю списывать ручной проводкой по данным из SH (это верно? Типа "продано ТоварыТСН - X ШТ - себестоимость N"?). А вот какое количество штук указывать? Как выйти из этой ситуации? Или тут нет проблемы и я рано паникую? Как вы выходите из этой ситуации? заранее всем спасибо за ответы! Пост №14 посмотрите - там в картинках показано как это делается в 1С.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, дорогие специалисты в области общепита! Вроде на верхах пришли к решению всю аналитику вести в SH, а в БП в свернутом виде раз в месяц грузить данные. Но новые грабли уже маячат на горизонте. Как я поняла, оптимальный вариант - делать поступления товара с разбивкой по поставщикам. Т.е. купила я у поставщика1 молоко, крупу, хлеб и колбасу на 220тр. В БП завожу это как - поступление от Поставщика1, ПродуктыТСН - 1шт - 220тр. Теперь у поставщика2 я купила кофе, сахар и пироженные на 330тр. В БП это будет Поступление от Поставщика2 - ПродуктыТСН - 1шт - 330тр. В итоге у меня в БП будет количество этих ПродуктыТСН равное количеству поставщиков в выгружаемом периоде. И вот как теперь делать реализацию? Себестоимость я так понимаю списывать ручной проводкой по данным из SH (это верно? Типа "продано ТоварыТСН - X ШТ - себестоимость N"?). А вот какое количество штук указывать? Как выйти из этой ситуации? Или тут нет проблемы и я рано паникую? Как вы выходите из этой ситуации? заранее всем спасибо за ответы!
поступление 10 60 списание 20 10
Добрый день! У нас ресторан УСН 6%, есть R-Keepr. хотим переносить в 1-С общими суммами. Помогите с проводками.Спасибо!
Mmmaximmm, Старый ворчун, Прям порадовалась, как все вы правильно и точно пишите
Сообщение от Kulan никто и не спорит))) Вопрос: материалы это или товар? купил(а) вещь - можешь называть, как тебе нравится.
да, кофе без булки - деньги на ветер
Короче, огромное поле для фантазии))))
Сообщение от Старый ворчун Всё, что подпадает по понятие "бухло и закусь", а также табак и песни/пляски, если оно п(р)одается предприятием общественного питания в зале или со стойки, считается услугами общепита. ))))))))))) замечательное определение, надо запомнить у нас еще все в это понятие умудряются всунуть и мерчендайзинг - кружки, ложки, матрешки при входе, и не платить торговый сбор)
Сообщение от Старый ворчун Всё, что подпадает по понятие "бухло и закусь", а также табак и песни/пляски, если оно п(р)одается предприятием общественного питания в зале или со стойки, считается услугами общепита. никто и не спорит))) Вопрос: материалы это или товар?
Всё, что подпадает по понятие "бухло и закусь", а также табак и песни/пляски, если оно п(р)одается предприятием общественного питания в зале или со стойки, считается услугами общепита.
Сообщение от Kulan Не переквалифицирует ли она наши "материалы" в виде пива, неоткрытых баночках напитков, орешков и шоколадок в товар. нет, налоговая к вам даже не придет) орешки считать) как сделать "блюдо-товар")) это справочник блюд: Вложение 60362 San pelegrino 25 - это штучный товар вообще-то Вода санпелегрино 0,25л - его комплект Если открыть комплект, видно сам товар: Вложение 60363 Теперь зайдем в блюдо в свойство товара в закладку Комплекты Вложение 60364 Снимем галочку Комплект необходим Всё, получили блюдо-товар Но! Ставить на приход в приходной накладной мы теперь будем не Вода Санпелегрино 0,25 а San pelegrino 25 Для SH - это абсолютно разные позиции. Повторюсь, способ далеко не самый удобный, редко используемый и для новичков сложный.
Спасибо ОГРОМНОЕ за примеры. Нужно обмозговать)
Сообщение от Zuyza А на чем это основывается? Есть где-то статья в НК, которая говорит что-то типа "раз у вас общепит, то...."? Или это больше опыт и как оно работает "на земле"? Вот и меня это смущает. Как налоговая смотрит на списание сразу, после оплаты. Ведь есть ст.346.17 НК где говорится, что товары после оплаты и реализации. Не переквалифицирует ли она наши "материалы" в виде пива, неоткрытых баночках напитков, орешков и шоколадок в товар.
Сообщение от Zuyza Или это больше опыт и как оно работает "на земле"? как работает на земле
Сообщение от Kulan есть какие-то разъяснения минфина о списание товара в расходы в общепите? я не находила также как и практику доначислений, когда товар считали материалом
считаю, что любой товар для общепита является "материальными расходами" А на чем это основывается? Есть где-то статья в НК, которая говорит что-то типа "раз у вас общепит, то...."? Или это больше опыт и как оно работает "на земле"?
Сообщение от Mmmaximmm считаю, что любой товар для общепита является "материальными расходами" Mmmaximmm, есть какие-то разъяснения минфина о списание товара в расходы в общепите? Читаю аналогичные темы очень давно и все делают по-разному и как вы и как я. Хочется разобраться, как же правильно
в данном случае использован 41 счет, потому что предприятие на общей системе, и в учетной политике так написано Более того, в самом SH можно прописать проводки: словари - бухгалтерия - план счетов, присвоить проводки операциям, подкрепить операции к документам По месяцу можно будет сделать "проводочный" свод и... вручную занести сводную проводку в 1С) Я этим не пользуюсь. Смотрю оборотку SH по товарам, оттуда и вывожу итоговую сумму расхода. Оборотка SH полностью соответствует всем документам прихода и расхода.
а это списание товаров в производство за месяц операцией, введенной вручную Вложение 60361 Повторюсь, вся аналитика - акты реализации, комплектации, документы расхода - находится в сторхаусе
Как это выглядит в 1С. Документ, который в SH выглядит так: Вложение 60359 В 1С будет выглядеть так: Вложение 60360 Автоматическая выгрузка произведена в свернутом виде, вся аналитика находится в SH
Правила форума