Ответить в теме: Если Корректировочная декларация 3-НДФЛ не отменила первую
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Коллеги, добрый день! Была подана декларация 3-НДФЛ за 2015 год. ИФНС прислала письмо, что в ней ошибка. Так и есть. Все декларации подавались по ТКС. 1. Подала уточненку, сумма налога к уплате не поменялась, для простоты скажем - 10 рублей, но в этой уточненке я указала неверный ОКТМО. Обнаружила это. По традиции и согласовав с инспектором, и - 2. Отправила "обнуляющую уточненку" на неверный ОКТМО с суммой налога 0 рублей. 3. Следом отправила уточненку на верный ОКТМО с суммой, соответственно 10 рублей. Сейчас выяснилось, что в пункте 2, необъяснимым образом оказалась декларация с неверным ОКТМО и еще и с суммой к уплате 10 рублей, а не нулевая. Таким образом, я имею две "лишние" декларации, на неверный ОКТМО по 10 рублей каждая. 4. По традиции, я вновь отправила нулевую уточненку на неверный ОКТМО, чтобы обнулить ее. Но ведь у меня было две лишние декларации. Что делать? Отправлять еще одну обнуляющую декларацию? Или позвонить инспектору? Коллеги, простите за этот трэш! Как поступить?
Сообщение от бух2007 Не знаю, как в этой программе. Но в Налогоплательщике ЮЛ - легко. Просто добавляете еще один лист с нужным разделом. Будет 2 листа с разными КБК. Надо было сразу так делать, раз в первичной декларации уже засветился тот КБК. Спасибо. установила по вашему совету этого монстра "Налогоплателщик ЮЛ", второй лист первого раздела завести дало. Сдала в налоговую заново. Буду ждать результат.
Сообщение от Свет-Ка как этот финт ушами то через программу декларация 2014 сделать? Не знаю, как в этой программе. Но в Налогоплательщике ЮЛ - легко. Просто добавляете еще один лист с нужным разделом. Будет 2 листа с разными КБК. Надо было сразу так делать, раз в первичной декларации уже засветился тот КБК.
Посетила налоговую, оказалось, что для того, чтоб обнулить начисления прошлой декларации - недостаточно, чтоб в разделе 1 была только на КБК 18210102010011000110 с суммой к возмещению, надо чтоб в декларации (раздел 1) был еще 1 (=второй) лист на КБК 18210102030011000110 с нулевыми суммами. Только тогда сумма налога к начислению в ИФНС "затрётся". = Мне судьба сдавать вторую корректировочную. Эксперты, помогите: как этот финт ушами то через программу декларация 2014 сделать?! Мы ж 1-й раздел декларации данные не пишем, программа этот лист сама рассчитывает. А если это через программу не делается, то как дополнительный лист в декларацию впихнуть? там как бы какие то цифровые защиты пропечатываются на бумаге... Сомнительно что правкой в редакторе прокатит...
Зимняя Вишня, Вы все-таки не путайте справки и декларации. 3-НДФЛ, как и прочие декларации, имеют право на уточнение.
Отменять первую декларацию 3-НДФЛ мне не очень интересно, т.к. тогда получится, что ее "как бы и не было" и тогда я попаду на штраф за несвоевременность подачи декларации. Неужели никто корректировок по 3-НДФЛ не сдавал, не подскажет "как правильно" должно быть?!
ИФНС №23 по г. Москве, сначала подавала письмо на имя начальника, затем, после прошествия некоторого времени, достаточного для получения визы руководителя, сдавала новую справку. ИФНС №33 по г. Москве - справки просто задвоились. Писала письмо с пояснением, какие именно справки (от какой даты) надо удалить. А так да, сказочница я та еще)
Сообщение от Зимняя Вишня в отличии от других корректирующих деклараций, первичный отчет надо удалять. Т.е. надо писать письмо в ИФНС, с указанием какой именно файл надо удалять. это Вы сама придумали, ил в вашей налоговой так хотят? Сдается просто исправленная справка с тем же номером, но с новой датой. И всё.
был у меня опыт корректирования, правда, 2НДФЛ. Так вот здесь, в отличии от других корректирующих деклараций, первичный отчет надо удалять. Т.е. надо писать письмо в ИФНС, с указанием какой именно файл надо удалять.
Помогите пожалуйста. Понимаю, что мне дорога лично в налоговую к инспектору, но я в затяжной командировке и никак не могу дотерпеть... Ситуация: сдала 3-ндфл "по сроку", где я должна денег государству (сдавала в найм квартиру). Декл заполняла в программе с nalog.ru. КБК выбрался сам 18210102030011000110. Потом в мае дособирала документы по покупке квартиры в 2011 году и все таки сдала корректировочную декларацию (на титульном указано, что это корректировка) с заявлением в рассчете на имущественный вычет. Декларация показала сумму к возмещению, КБК на 2-й странице программа выбрала 18210102010011000110. А на этой неделе получила уведомление из налоговой, что я все еще должна государству сумму по первой декларации. Я зашла в личный кабинет налогоплательщика, там так интересно: одновременно и я должна государству (сумма к уплате по 1 декларации) и оно мне (= сумма к возмещению по корректировочной = т.е. оно больше должно, чем я). И уже приличная такая пеня... И предлагают взаимозачесть. Как так может так быть?! ведь корректировка должна отменить основную декларацию. Все что мне сказали по телефону: это то, что я неверно заполнила декларацию - и из за того, что КБК разные - корректировочная не заменила основную. И посоветовали обратиться в какую нибудь фирму, чтобы мне ПРАВИЛЬНО оформила новую корректировочную декларацию (после чего к стати я еще месяца 3+ буду ждать камералки перед возмещением (( ). Неужели я действительно накосячила с этими КБК? Есть какие то специальные особенности заполнения кор.деклараций, которые я упустила?
Правила форума