Ответить в теме: Как в !С отразить доход в КУДиР в период поступления денег при УСН?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ABell, Извините, вы своими ответами меня только в ещё больший тупик загоняете, правда Я себя чувствую полной дурой. Как расчеты в у.е. проблема только менеджеров? Я не понимаю. Из данных расчетов в у.е. в бухгалтерии складывается прибыль или убыток от операции, которые в рублях невозможно заранее знать на день поступления денег от покупателя. Если бы у меня все оплаты от туристов были 100? предоплатой и мы тоже сразу же с ТО расплатились бы за тур 100% одним платежом, без привязки к у.е. на день оплаты, это другой вопрос. Я сразу же вижу свою прибыль от операции вплоть до копейки. А если ТО выставляет счет за тур в у.е. , и расчет с ним идет частями в течение опеределенного периода, как я могу вообще знать заранее свою прибыль? И тем более еще как то пропорционально его высчитывать... ABell, мне кажется вы себя считаете суперпрофессионалом по БУ и НУ по туризму. Ну так нормально раз и навсегда дайте мне развернутый ответ. А то от вас ответы как клещами тащишь, и то из них ничего не поймешь. Извините, если что, не хотела бы никого обижать, но я никак не могу получить полноценные ответы на свои вопросы
Сообщение от Алия ABell, книга - это КУДиР? А можно скриншот записи в КУДиР данной записи? И еще какой датой вы делаете запись в КУДИР, если оплата от покупателя идет частями, в течение определенного времени? Например, клиент забронировал тур раннем бронированием, за 5 месяцев до тура. В условиях оплаты предусмотрено, что каждый месяц он вносит определенную сумму денег. С ТО у нас расчет будет происходить по курсу у.е. на день оплаты. Расчет с ТО происходит за счет поступающих денег от туриста. И как вы в этом признаете агентское вознаграждение и доп. выгоду от продажи тура? На какую дату? На день окончательной оплаты клиентом и расчета с ТО? Или как у вас это построено? Зачем бухгалтеру у.е.? Это проблема менеджера. Вложение 60644 Вложение 60645 В нашем случае на дату первого платежа в квартале... (пропорционально суммам поступления).
Сообщение от ABell Документ делает записи в книгу (ПКО и банковская выписка их не делает). Бухгалтерский учет ведется с использованием стандартных документов если расчеты в рублях.Вложение 60603 Вложение 60604 ABell, книга - это КУДиР? А можно скриншот записи в КУДиР данной записи? И еще какой датой вы делаете запись в КУДИР, если оплата от покупателя идет частями, в течение определенного времени? Например, клиент забронировал тур раннем бронированием, за 5 месяцев до тура. В условиях оплаты предусмотрено, что каждый месяц он вносит определенную сумму денег. С ТО у нас расчет будет происходить по курсу у.е. на день оплаты. Расчет с ТО происходит за счет поступающих денег от туриста. И как вы в этом признаете агентское вознаграждение и доп. выгоду от продажи тура? На какую дату? На день окончательной оплаты клиентом и расчета с ТО? Или как у вас это построено?
Документ делает записи в книгу (ПКО и банковская выписка их не делает). Бухгалтерский учет ведется с использованием стандартных документов если расчеты в рублях.Вложение 60603 Вложение 60604
ABell, Тогда я вообще ничего не понимаю. А на что этот документ тогда нужен? Документ "Регистрация тура" у вас дописанный документ? Что он вообще дает? И если можно развернутый ответ. Вы очень и очень скудно даете ответ
Сообщение от Алия ABell, а ваш документ "Регистрация тура" какие записи по бухучету дают? Никаких. Их формируют стандартные документы.Вложение 60595
ABell, а ваш документ "Регистрация тура" какие записи по бухучету дают?
Сообщение от qwerty5 И можно узнать что за документ "Регистрация тура" Вот так это выглядит:Вложение 60292
Спасибо,надо попробовать. Еще на форуме видела что при поступлении на счет разделяют оплату на принимаемые и не принимаемые - это тоже считается правильным. И можно узнать что за документ "Регистрация тура"
При поступлении денег. Движения документа-ручная корректировка. Откройте раздел книги учета доходов и расходов и добавьте в доходы необходимую сумму. У меня для этой цели используется новый документ "Регистрация тура" (он и делает эти проводки).
Здравствуйте!Мы ООО на УСН (Д-Р) Турагенты. Работаю в программе :1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2252 Оплата от покупателей поступила в мае.В июле был тур. Реализацию (акты) покупателю и отчет агента от июля.Работаем за агентское вознаграждение. В КУДир по НУ доход( агентское вознаграждение )попадает в июле. Как сделать так чтоб АВ было маем ( ну или хотя бы кварталом поступления денег).,Читала здесь про бух.справку , не могу понять как?
Правила форума