Ответить в теме: Возврат неоплаченного товара
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Анжелика Ник НатальяВЗ, а когда произошла реализация этого неоплаченного товара вы ведь стоимость этого товара в расход уже включили.. Я не вижу в 1С, попал ли именно этот товар в Расходы в 2017г. Но если товар оплачен поставщику и реализован, он наверное попадает, даже если нет оплаты от клиента? Тогда получается, что он был включен в Расходы в 2017 и сейчас должен попасть только в Доходы, правильно?
Сообщение от ZZZhanna видимо, надо делать сторно реализации. Программа не понимает, что это один и тот же товар. Она видит оплату взаимозачетом, и приход нового товара. ни разу не сталкивалась, простите, это как? На основании реализации сделать Корректировку реализации? Поступление товара и Взаимозачет удалить?
НатальяВЗ, а когда произошла реализация этого неоплаченного товара вы ведь стоимость этого товара в расход уже включили..
Сообщение от ZZZhanna Программа не понимает, что это один и тот же товар. Она видит оплату взаимозачетом, и приход нового товара. ой. точно.. а товар при УСН в расходы когда попадает? выполнены у вас эти условия? скорее всего нет
Сообщение от ZZZhanna я думаю, что программа не видит, что этот товар реализован, поэтому в расходы и не ставит. А он, собсно, и не реализован. Реализован он будет, если его "обратной реализацией" поставщику отгрузят. Товар и не реализован, его нам вернули, он у нас на складе лежит. 1С, я так понимаю, включит в Расходы это сумму, когда я этот товар продам еще кому-то. А по закону-то как? сейчас получается, что мало того, что мне товар вернули, неоплатив, так я еще и с этой суммы УСН 15% заплатить должна((
Сообщение от НатальяВЗ в 2018 году товар забрали назад, так как не платили видимо, надо делать сторно реализации. Программа не понимает, что это один и тот же товар. Она видит оплату взаимозачетом, и приход нового товара.
Сообщение от Анжелика Ник не сводно, а развернуто? я уточняю, потому что многие не проверяют развернутую оборотку Да, развернуто все закрыто
Сообщение от НатальяВЗ все закрывает и по 60-му не сводно, а развернуто? я уточняю, потому что многие не проверяют развернутую оборотку
Сообщение от Анжелика Ник то есть 60 счет , если сформировать 60 счет в разрезе субсчетов, с группировкой по контрагенту, договору и документам движения с выборкой по этому контрагенту закрывается правильно без отрицательных сумм в остатках? Да, Корректировка долга все закрывает и по 60-му и по 62-му счетам.
Сообщение от ZZZhanna я думаю, что программа не видит, что этот товар реализован, поэтому в расходы и не ставит. А он, собсно, и не реализован. Реализован он будет, если его "обратной реализацией" поставщику отгрузят. Реализация была в 2017 году, в 2018 году товар забрали назад, так как не платили. В расходы в 2017 году реализация не попала, так как товар не был оплачен покупателем. А в 2018 попадает только в Доходы и без включения в Расходы той же суммы я оплачу налог 15%.
Сообщение от Анжелика Ник а взаимозачет тогда между чем и чем? я что то уже совсем запуталась по условиям сделки.. я так поняла, что у ТС была реализация и возврат от покупателя.
Сообщение от ZZZhanna . А он, собсно, и не реализован. а взаимозачет тогда между чем и чем? я что то уже совсем запуталась по условиям сделки..
Сообщение от НатальяВЗ Возврат от покупателя - поступление товара, взаимозачет формирует только запись в графе Доходы я думаю, что программа не видит, что этот товар реализован, поэтому в расходы и не ставит. А он, собсно, и не реализован. Реализован он будет, если его "обратной реализацией" поставщику отгрузят.
то есть 60 счет , если сформировать 60 счет в разрезе субсчетов, с группировкой по контрагенту, договору и документам движения с выборкой по этому контрагенту закрывается правильно без отрицательных сумм в остатках?
Сообщение от Анжелика Ник взаимозачет автоматически заполняли или руками? Документ Корректировка долга, автоматически заполнила.
Сообщение от НатальяВЗ взаимозачет формирует только запись в графе Доходы, взаимозачет автоматически заполняли или руками?
Сообщение от Анжелика Ник НатальяВЗ, если у вас возврат просто реализацией и оплата взаимозачетом,то стандартно должно пройти по доходам и расходам Возврат от покупателя - поступление товара, взаимозачет формирует только запись в графе Доходы, поэтому и спрашиваю, как лучше - руками сделать запись в Расходы или проводки у документа Взаимозачет откорректировать.
НатальяВЗ, если у вас возврат просто реализацией и оплата взаимозачетом,то стандартно должно пройти по доходам и расходам
То есть мне нужно сторнировать эту запись в КУДиР? Или откорректировать проводки вручную, чтобы запись в графе Доходы изначально не попадала? Или сделать запись на ту же сумму в графе Расходы? Как правильнее будет?
Сообщение от ZZZhanna тоже все подряд взаимозачеты ставит в КУДиР ну это же другое совсем.. вы сами должны следить за налоговым учетом. Иначе как программа узнает.. Сообщение от ZZZhanna Или ты предлагаешь с этой операции тупо заплатить налог? если вопрос ко мне, то я как раз не предлагаю.. Но это не значит что надо просто убрать из доходов не разбираясь..
Сообщение от Анжелика Ник но программа же делает верно у меня программа при ЕНВД при взаимозачете расходов, не относящихся к УСН, тоже все подряд взаимозачеты ставит в КУДиР, я в этом вопросе очень сильно программе не доверяю. Сообщение от НатальяВЗ и сумма попадает в доходы в КУДиР почему она попадает только в доходы с плюсом? где сторно дохода? Или ты предлагаешь с этой операции тупо заплатить налог?
ZZZhanna, но программа же делает верно, а ты отвечаешь что не правильно
потому что был возврат. Т.е. одновременно как бы оплата взаимозачетом и возврат оплаты этим же взаимозачетом. Т.е. по сути надо одновременно в КУДиР доходы с "+" и с "-", не вижу смысла это делать.
Сообщение от ZZZhanna в данном случае - нет почему нет?
Сообщение от НатальяВЗ это правильно? в данном случае - нет. 1С все подряд взаимозачеты записывает в КУДиР.
Добрый день. Есть ООО на УСН 15%, в 2017 году была реализация на 100 тысяч рублей в пользу ИП тоже на УСН. Товар оплачен не был и в 2018 году товар на ту же сумму был возвращен. Вопрос- у меня с этим ИП сейчас дебиторка и кредиторка на 100 тысяч, делаю взаимозачет, и сумма попадает в доходы в КУДиР, это правильно? 100 тысяч как доход нужно показывать?
Правила форума