Ответить в теме: УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2016г. ИП на ОСНО тоже сюда
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним Имею ли на это право? Да. Убыток можно переносить в течение 10 лет
Добрый вечер, Надежда. УСН доходы минус расходы без работников. В 2014 году у ИП был убыток 140 тысяч рублей. В декларации за 2015 год я не вытаскивала это на свет, и налог за 2015 год был уплачен полностью. В 2016 году хотела бы уменьшить налоговую базу на убыток 2014 года. Имею ли на это право? Или упустила свою возможность в том году? Заранее спасибо!
Я уже оплатила за 1 квартал 2017 года за него авансовый платеж тоже по квитанции (создала на nalog.ru). Хотела еще за 2016 год, но почитала в интернете - кто что пишет. Спасибо за ваш ответ.
Сообщение от Эветта Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, муж ИП на усн 6 %. Могу я за него оплатить налог за 2016 год? Сделала платежный документ для оплаты. Могу я со своей карты оплатить его налог за 2016 год? не будет ли проблем потом с налоговой? Я за мужа транспортный налог платила, все дошло, но там были квитанции и номер, поэтому все дошло без уточнений, налог усн я бы так платить не стала, возможно придется тогда ехать уточнять плательщика с этими квитанциями
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, муж ИП на усн 6 %. Могу я за него оплатить налог за 2016 год? Сделала платежный документ для оплаты. Могу я со своей карты оплатить его налог за 2016 год? не будет ли проблем потом с налоговой?
Можете
Подскажите, если ИП 6% перечислили в 2016 г фикс. взносы за 2015 г., а за 2016 еще даже не платил, я же могу в 2016 г уменьшить на эту сумму налог УСН?
Да
Сообщение от Над.К Я не понимаю, что и зачем Вы отминусовали. ФИксированные взносы у ИП в 2016 году 23133,33 руб. У вас еще больше, потому что еще 1% уплачен. АВы себе насчитали 19019,08. Это зачем так сделали? )) я видимо просто не так выразилась. Так-то я понимаю, что по итогам года вычитается общая сумма. просто в калькуляторе на форуме я ведь не могла указать 5788,33+24807, поэтому указала 1 кв. 5788,33 и в 4 кв. как будто заплачено 19019,08. А мои переплаты никого ж не интересуют. То бишь в декларации я укажу такие цифры в строках: 140 - 5788 141 - 5788 142 - 5788 143 - 24807 Верно?
Я не понимаю, что и зачем Вы отминусовали. ФИксированные взносы у ИП в 2016 году 23133,33 руб. У вас еще больше, потому что еще 1% уплачен. АВы себе насчитали 19019,08. Это зачем так сделали? )) Тогда по расчету по местному калькулятору на форуме получается, что я ничего не должна платить за год, и даже у меня есть переплата -2673 р. Да, так и есть Сообщение от Pchela_2011 т.к. у меня получилась переплата в ПФР, то надо к ним обратиться с заявлением об учете ее в 2017 г. Скорее вернуть. Потому как зачесть ПФ уже не может, администрирование взносов у них отобрали Сообщение от Pchela_2011 то надо платить пени. Как их рассчитать? Налоговая сама посчитает
Когда начинаешь жить с нового года по правилам, а к концу года об этом забываешь, то получается как у меня. Прошу проверить мои расчеты и план действий ) ИП, УСН 6 %. Доходы 2016 г.: 1 кв. - 192974 р 1 полугодие - 308311 р 9 мес - 413895 р 2016 г - 465409 р В 1 квартале 2016 г. заплатила взносы в ПФР в размере 5788,33 р. и авансовый платеж по налогу 5790 р. (это то, что осталось за вычетом взносов в ПФР). В остальных кварталах ничего не платила. В конце года, забыв о ранее оплаченных взносах в ПФР, заплатила всю сумму за год (19356,48 + 3796,85 + 1654,08 (1 % свыше 300 тыс дохода)). Теперь вот в путанице и прошу проверить мой алгоритм действий. 1) считаю, что в конце года оплатила в ПФР сумму за вычетом оплаченной в 1 квартале и соответственно в декларации указываю ее и вычет делаю на нее. В моем случае это 19356,48 + 3796,85 + 1654,08 - 5788,33 = 19019,08 р. Тогда по расчету по местному калькулятору на форуме получается, что я ничего не должна платить за год, и даже у меня есть переплата -2673 р. Все верно? 2) взносы в ПФР, которые 1 % с превышения 300 тыс, их можно учитывать в качестве налогового вычета, верно? 2) т.к. у меня получилась переплата в ПФР, то надо к ним обратиться с заявлением об учете ее в 2017 г. 3) т.к. у меня получилась переплата по налогу, то надо обратиться с просьбой учесть ее в 2017 г. 4 ) т.к. я не платила авансовые платежи во 2 и 3 квартале, то надо платить пени. Как их рассчитать? постаралась быть краткой ) спасибо, что помогаете!
Надя, Зета, спасибо!
Сообщение от Анна7782 А про бухотчетность - разве для вновь созданных организаций Да, тут я стормозила )) Не надо, конечно
Сообщение от Анна7782 для вновь созданных организаций (с 1 октября) отчетный год не с даты организации до 31.12. следующего года все верно не устарело
Сообщение от Над.К В Пенсионный нести. И 4-ФСС в ФСС. И среднесписочную надо сдать и бухотчетность. Спасибо! А про бухотчетность - разве для вновь созданных организаций (с 1 октября) отчетный год не с даты организации до 31.12. следующего года? Или это уже безнадежно устарело и надо теперь сдавать баланс даже за один день 31 декабря?
Liana123, нет теперь отдельного КБК для минимального налога
Сообщение от Анна7782 Понятно, что следует сдать декларацию по УСН, а вот как быть с РСВ-1? Сдать в пенсионный? В Пенсионный нести. И 4-ФСС в ФСС. И среднесписочную надо сдать и бухотчетность.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на какой кбк платить минимальный налог за 2016 год 1% ИП доходы минус расходы. В рубрикаторе посмотрела, там есть только кбк для минимального налога для периода до 01.01.2016. Правильно ли я понимаю, что минимальный налог за 2016 год в размере 1% я оплачиваю на кбк для обычного налого по усн Д-Р 182 1 05 01021 01 1000 110 Спасибо
Добрый вечер, ООО на УСН 15% зарегистрировано 28.11.2016 г., деятельность не велась, зп. не начислялась, есть только ген. директор и он же учредитель. За 2016 г. не сдавалась никакая отчетность. Понятно, что следует сдать декларацию по УСН, а вот как быть с РСВ-1? Сдать в пенсионный? или нести в налоговую?
Не изменилось
Подскажите пожалуйста по оплате налога ЕНВД ничего не изменилось в КБК? Это только в страховых взносах изменения?
Не бывает при УСН налога за 3 и за 4 квартал. Уже считаете, сколько надо заплатить за год. Сообщение от Маргаритка А на 1% уменьшить смогу только за 1 квартал 2017 - верно? Да
Делаю декларацию УСНО доходы за 2016 год. Смотрю что налог за 3 квартал не доплатила 2000, а за 4 квартал 1000 переплатила. Как сейчас быть? И еще вопрос работников нет За ИП взносы оплатила в 4 квартале, а свыше 1% свыше 300.000 оплатила 2 апреля. Уменьшить налог на взносы могу только за 4 квартал? А на 1% уменьшить смогу только за 1 квартал 2017 - верно?
Сообщение от Над.К Конечно Да Надя, благодарю!!!
Сообщение от Аноним Вы имеете ввиду, что под видом понимается предпринимательская, нотариальная, и т.д. перечисленные в 1.1 Конечно Сообщение от Аноним лист В я же должна сдать Да
Сообщение от Аноним Вы имеете ввиду, что под видом понимается предпринимательская, нотариальная, и т.д. перечисленные в 1.1 тогда я правильно указала, 1.1 код вида деятельности - 1 предпринимательская, 1.2 - основной оквэд. и доход 0. если деятельности не было. лист В я же должна сдать, если он для ип обязательный. просто доход ставлю 0. хоть и деятельности не было. или я чего-то не понимаю?
Сообщение от Над.К Так у вас никакого нет. Отсутствует деятельность, как Вы сами и написали Кроме того, вид деятельности, это не коды ОКВЭД. Виды деятельности прямо указаны в пункте 1.1 листа В НДФЛ не считается по каждому коду ОКВЭД. Это нереально и никому не нужно Вы имеете ввиду, что под видом понимается предпринимательская, нотариальная, и т.д. перечисленные в 1.1 тогда я правильно указала, 1.1 код вида деятельности - 1 предпринимательская, 1.2 - основной оквэд. и доход 0. если деятельности не было.
Сообщение от Аноним По каждому виду предпринимательской деятельности Лист В заполняется отдельно. Так у вас никакого нет. Отсутствует деятельность, как Вы сами и написали Кроме того, вид деятельности, это не коды ОКВЭД. Виды деятельности прямо указаны в пункте 1.1 листа В НДФЛ не считается по каждому коду ОКВЭД. Это нереально и никому не нужно
Сообщение от Над.К Аноним, декларация по налогу сдается, а не по виду деятельности. Лист В для ИП обязателен. читаю из порядка заполнения листа В: По каждому виду предпринимательской деятельности Лист В заполняется отдельно. Расчет итоговых данных производится на последнем заполняемом Листе В. в подпункте 2.1 - сумма полученного дохода по каждому виду деятельности; в подпункте 2.2 - сумма фактически произведенных расходов, учитываемых в составе профессионального налогового вычета, по каждому виду деятельности. отсюда и вопрос.
Аноним, декларация по налогу сдается, а не по виду деятельности. Лист В для ИП обязателен.
Правила форума