Ответить в теме: Отчетность ИП за 1 квартал 2024 год по всем системам налогообложения
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ma., пониженных ставок взносов для физлиц - не ИП не существует. Ставка 30%, никаких 15%. А тариф в СФР скажут, когда на учет поставят
Сообщение от Над.К Физлицо оплачивает взносы по тарифу 30%. Откуда вы взяли ОПС и ОСС? Нет таких ставок второй год. Физик обязан зарегистрировать трудовой договор в органах местного самоуправления, отправить уведомление в МВД о найме иностранца. Зарегистрироваться в ИФНС как работодатель-страхователь. И сдавать обычную отчетность, как и организации. Кроме НДФЛ. НДФЛ работники сами платят. Спасибо, то есть если у работника прописано в Трудовом договоре вознаграждение 30 000 в мес, то расчет будет выглядеть так: ((19242-00 х 30%) + (10758 х 15%)) = 7386-30 взносы в месяц? а НСиПЗ по какому тарифу считать такому работнику и нужно ли это делать?
Сообщение от Saul Berenson Просто платить 1%, вычитать из налога и по итогам года они там сами разберутся? Да
Сообщение от Над.К Из декларации, которую вы сдадите в 2025 году. То есть действительно ничего подавать не надо? Просто платить 1%, вычитать из налога и по итогам года они там сами разберутся?
Сообщение от Saul Berenson А как налоговая тогда поймёт, что я не просто недоплатил, а 1% решил вычесть? Из декларации, которую вы сдадите в 2025 году.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая ситуация. ИП УСН 6%, в марте 2024 уплатил четвертинку от фикс.взносов сам за себя (12375), 1% с превышения не платил т.к. на момент марта его можно было вычитать только в 2025. В апреле налогов не платил вообще т.к. на момент начала апреля они не превышали 49500 за год. Вот сейчас надо бы оплатить вторую четвертинку от фикс.взносов, а налог уже сильно превысил и фиксы и 1%. И вот думаю - платить ли сейчас 1%? С одной стороны, в апреле же разрешили на сумму 1% за 2024 сразу уменьшать налог за 2024 - мне было бы удобно уплатить и сразу вычесть, налог позволяет. Но с другой стороны - непонятно, а что подавать? В мастере "моего дела" написано что "Для уменьшения налога по УСН за счет взносов за ИП, отправка заявления о зачете положительного сальдо не требуется." А как налоговая тогда поймёт, что я не просто недоплатил, а 1% решил вычесть? Вообще всех запутали...
Физлицо оплачивает взносы по тарифу 30%. Откуда вы взяли ОПС и ОСС? Нет таких ставок второй год. Физик обязан зарегистрировать трудовой договор в органах местного самоуправления, отправить уведомление в МВД о найме иностранца. Зарегистрироваться в ИФНС как работодатель-страхователь. И сдавать обычную отчетность, как и организации. Кроме НДФЛ. НДФЛ работники сами платят.
Добрый день Подскажите пожалуйста, если физическое лицо регистрируется как плательщик страховых взносов принимает по трудовому договору иностранца с патентом на работу (помощь по хозяйству) уплачивает с его ЗП взносы на ОПС 22% и на ОСС 1,8%, то Расчет по страховым взносам нужно подавать на этого иностранца (Безвизовый иностранец с патентом) если да, то от лица работодателя подается или от лица работника?
Сообщение от Petrucco раздел 2.1.1 занимает 2 страницы - его делать на каждом листе отдельно или с двух сторон одного листа? Печатать всю декларацию только с одной стороны листа, раздел 2.1.1 на двух страницах, сквозная нумерация так же продолжается, т.е. по идее это будут страницы 3 и 4. Проще поставить бесплатную налоговую программу "Налогоплательщик ЮЛ", в которой так же есть функции расчёта и контроля соотношений показателей, и не морочить себе голову с подобными мелочами.
Сообщение от Petrucco Спасибо! А как правильно распечатать? Не могу найти информации. Титульный - на отдельном лист, разд 1.1 на отдельном листе, а вот раздел 2.1.1 занимает 2 страницы - его делать на каждом листе отдельно или с двух сторон одного листа? 1.5 ... Не допускается двусторонняя печать Декларации на бумажном носителе и скрепление листов Декларации, приводящее к порче бумажного носителя. Приложение N 2 к приказу ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@
Сообщение от Крысавица Да, верно. Да, это обязательный раздел, как и титульный лист. Остальные разделы - при наличии показателей. Спасибо! А как правильно распечатать? Не могу найти информации. Титульный - на отдельном лист, разд 1.1 на отдельном листе, а вот раздел 2.1.1 занимает 2 страницы - его делать на каждом листе отдельно или с двух сторон одного листа?
Сообщение от korasole если у ИП на УСНО без работников не было ни дохода, ни оплаты в фонды, то Уведомление об исчиленном налоге по УСН (пункт 3 списка Надежды) надо отправлять в свою налоговую? Нет налога - нет уведомления.
Сообщение от Petrucco Верно ли , что в Разделе 1.1 (платежи, подлежащие к уплате и сумма к уменьшению) я везде просто ставлю прочерки, тк не образовалось ни налога к уплате, ни к уменьшению? Да, верно. Сообщение от Petrucco в стр 110 (сумма к уменьшению) что-то должно быть указано? В вашем случае - ничего. Она была бы заполнена, если по итогам последующего периода налог был бы меньше, чем за предыдущий. Например, за 9 мес. налог меньше, чем за 1-ое полугодие. Сообщение от Petrucco если страница Раздела 1.1 выходит пустая нужно ли ее сдавать в налоговую? Да, это обязательный раздел, как и титульный лист. Остальные разделы - при наличии показателей.
Сориентируйте, пожалуйста, если у ИП на УСНО без работников не было ни дохода, ни оплаты в фонды, то Уведомление об исчиленном налоге по УСН (пункт 3 списка Надежды) надо отправлять в свою налоговую?
Простите, если глупый вопрос - но запутался, читая иструкции к декларации, хотя ситуация довольно простая. ИП УСН 6% без работников. Исчисленный налог за периоды у меня такой: 130 - 1 кв - 0 131 - 6 мес - 2186 132 - 9 мес - 8623 133 - год - 13124 Итоговый исчисленный налог - значительно меньше годового взноса в Фонды, но эти 45842 даже при попытке частичной отплаты по реквизитам и кбк в 2023 все равно падали на ЕНС и там висели до 2024, потому дата оплаты в налоговом кабинете стоит 09.01.2024. Но страховые взносы, уменьшающие авансовый платеж за периоды я самостоятельно распределяю следующим образом - за каждый период в размере самого авансового платежа, тк это максимальная сумма, уменьшающая исчисленный налог за этот период: 140 - 1 кв - 0 141 - 6 мес - 2186 142 - 9 мес - 8623 143 - год - 13124 Верно ли , что в Разделе 1.1 (платежи, подлежащие к уплате и сумма к уменьшению) я везде просто ставлю прочерки, тк не образовалось ни налога к уплате, ни к уменьшению? Или в стр 110 (сумма к уменьшению) что-то должно быть указано? И если страница Раздела 1.1 выходит пустая нужно ли ее сдавать в налоговую?
Аноним, код 21/04. С авансом я действительно поторопилась. Есть проект о том, что срок перенесут на обычный для всех -28 число. Но он пока не принят.
Здравствуйте. Возник вопрос по ИП на ОСН. Какой код периода ставить в Уведомлении об исчисленном НДФЛ (того, который по предпринимательской деятельности) за 1-й квартал? 21/04 или 34/01? И еще: а срочно срок оплаты точно 02.05? Мне казалось что по НДФЛ срок остался прежним: для авансов 25 число, а для годового - 15.07.
Сообщение от Аноним Еще не могу разобраться в переходе на единый счет, как просчитать дебет с кредитом?) Для этого есть много отдельных тем, созданных желающими это понять.
Отлично, раз можно сдать декларацию по УСН за 2023 год на бумаге. Еще не могу разобраться в переходе на единый счет, как просчитать дебет с кредитом?) Сопоставить, что было на старых кбк, как все перекинули и списали на новые? В личке куда не посмотришь все СТОРНО и т д, не поймешь где начало, а где конец, какие остатки... Что нужно сделать, чтобы провести самому сверку перехода? Очень много лишних цифр.
Сообщение от Аноним В первом посте Надежда написала "Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде." Читайте внимательнее. Во-1-х, это написано про НДС. А вы плательщик УСН и освобождены от уплаты НДС. Ну, если только по доброй воле или большой глупости не выставили покупателю НДС и теперь должны отдать его целиком в бюджет и отчитаться. Во-2-х, эта тема - про 1 квартал 2024, а за этот период декларация по УСН не подаётся, поэтому про декларации по УСН здесь нет ни слова. Про отчётность за 2023 г. - отдельная тема. Сообщение от Аноним Правда можно на бумаге как всегда было? Очень важный вопрос. И да - моя клиентка за 2023 г. подавала бумажную декларацию по УСН, всё взяли, всё по-прежнему, как было в прошлые годы.
Сообщение от Крысавица Почему нельзя? Вам и на бумаге можно. Наличие небольшого кол-ва работников, а тем более их отсутствие позволяет. В первом посте Надежда написала "Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде." Правда можно на бумаге как всегда было? Очень важный вопрос.
Сообщение от Аноним ИП на УСН без работников. Прочитал выше, что декларацию за 2023 год сдаем только электронно? Других вариантов нет совсем? Почему нельзя? Вам и на бумаге можно. Наличие небольшого кол-ва работников, а тем более их отсутствие позволяет.
Добрый день! ИП на УСН без работников. Прочитал выше, что декларацию за 2023 год сдаем только электронно? Других вариантов нет совсем? Никаких цифровых подписей у меня нет. Что делать, какой порядок действий?
Trod, да
Еще раз приветствую Вас! https://www.klerk.ru/user/2238686/60...tg_klerkonline Судя по всему я правильно понимаю, что разрешили зачитывать 1% в 2024 году?
Сообщение от Над.К У меня нет пока однозначного ответа на этот вопрос. Мы ждем официальной позиции ФНС. Есть информация, что они посчитают возможным уменьшать налог 2024 года на эти взносы. А уж налог 2025 года можно однозначно уменьшать, даже если они будут уплачены в 2024 году Спасибо большое за ответ! Ах даже такая ситуация! Буду следить за ответами на форуме. PS И вправду, это изменение непонятно, чем было мотивировано, кому мешало это уменьшение - непонятно, тем более на грани, а то и всегда основанное на авансировании государства.
Сообщение от Trod я правильно понимаю, что я могу оплачивать 1% весь 2024 год, а "применить" их на уменьшение УСН 6% только в 2025. У меня нет пока однозначного ответа на этот вопрос. Мы ждем официальной позиции ФНС. Есть информация, что они посчитают возможным уменьшать налог 2024 года на эти взносы. А уж налог 2025 года можно однозначно уменьшать, даже если они будут уплачены в 2024 году
Над.К, Добрый вечер! Скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что я могу оплачивать 1% весь 2024 год, а "применить" их на уменьшение УСН 6% только в 2025. Получается, что в будущей декларации за 2024 год которую заполнять в 2025 году эти 1% указывать нет смысла?
Сообщение от maxxmar т.е. к сроку начисления налога по декларации - 25 число следующего месяца При закрытии ИП срок сдачи декларации - 25 апреля следующего года, а не 25 число следующего месяца. Сообщение от maxxmar Хотя - начисление взносов может появиться только из декларации по УСН, других источников ведь нет? Получается, что задним числом, да
Сообщение от Над.К Пока это непонятно. Дело в том, что срок уплаты взносов установлен в 15 календарных дней с даты закрытия ИП. А это уже за пределами налогового периода по УСН. Но пока считаем, что можно уменьшить налог за 2024 год, да. Иначе вообще наглость получается со стороны государства (( Спасибо, коллизия понятна. Остается надеяться, что срок уплаты взносов - 15 дней, т.е. к сроку начисления налога по декларации - 25 число следующего месяца - начисление взносов уже отразится на енс. Хотя - начисление взносов может появиться только из декларации по УСН, других источников ведь нет? Т.е они будут начислены задним числом? Ну, в любом случае, к сроку уплаты налога они уже будут известны налоговой
Правила форума